倉庫的管理制度

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    倉庫的管理制度集合15篇

      在不斷進步的社會中,制度使用的頻率越來越高,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的倉庫的管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    倉庫的管理制度集合15篇

    倉庫的管理制度1

      1.易燃易爆倉庫應通風良好。倉庫周圍應有圍墻并裝置大門。嚴禁無關人員進入倉庫。

      2.倉庫工作人員必須了解所管物品的安全知識。嚴禁煙火,不準把火種、易燃物品和鐵器等帶入庫內。

      3.易燃易爆物品必須分別存放在專用倉庫中,不得隨意亂放。存放電石應注意防潮。

      4.庫內不得同時存放性質相抵觸的爆炸物品和其它物品,亦不得超過規定的`儲存數量。

      5.倉庫必須建立定期檢查制度,對過期變質的易燃易爆物品要及時處理。

      6.嚴禁在倉庫內住宿、開會。收發物品要有嚴格的登記手續。

      7.必須配備充分、完好、適用的消防器材,并放置在明顯方便的地方。

      8.倉庫內的電機、電氣設備,必須按設計規范采用密閉防爆型設備。要定期檢查,確保安全可靠,倉庫人員不得拆卸。

      9.報警系統必須良好,并定期檢查,確保有效。

      10.運送易燃、易爆物品時,蓋要擰緊,容器要豎直放穩。運送人員禁止吸煙,沿途須距離火種5米以外。運送電石時,先要把桶蓋松開放出氣體,中途注意防潮,雨天不準裝運電石。

      11.壓力氣瓶的存放、使用和運輸,必須遵守國家頒布的《氣瓶安全監察規程》。

    倉庫的管理制度2

      第一章 總 則

      第一條 為了加強公司產成品倉庫的管理,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,結合公司的實際情況,特制定本制度。

      第二條 本制度適用于公司產成品倉庫(包括露天臨時堆場)的管理。

      第二章 入 庫

      第三條 產成品辦理入庫,必須有質檢部門確認的產品合格檢驗報告方可入庫,未經允許不合格品不準辦理入庫手續。當天生產的合格產品原則上當天辦理入庫手續。

      第四條 辦理入庫的`產成品,生產車間要按產品品種、包裝規格、質量等級,分區域碼放整齊,便于清點、出庫。如堆放混亂、標示不清楚,保管員有權拒絕辦理入庫手續。

      第五條 辦理成品入庫時,保管員要根據ERP入庫單所列成品,及時到車間現場清點數量、核實包裝、計量、質量等級和生產批號等。做到入庫貨物、賬物相符。庫管員每日必須做當日產成品、半成品臺

      帳,每天的帳物卡必須一一對應 。 第六條 根據公司成品庫房的實際情況,入庫產成品仍有生產車間代理管理。

      第三章 出 庫

      第七條 產成品出庫必須按“先進先出”的原則進行發放。 第八條 成品出庫(或調撥)必須具備如下條件: (1)由銷售部門責任人出具的貨物出庫(或調撥)通知; (2)有確認的產品合格檢驗報告。絕不允許手續不全的產成品出庫。貨物出庫時,保管員要根據銷售部門的通知所列各項內容,逐一核實,避免發錯貨物。

      第九條 保管員在發貨時,要協調好車間(庫房)、運輸車輛、裝卸、上站等各個環節的工作關系,確保工作順利進行。

      第十條 產成品發貨,必須確保發出的產品品種、數量、質量、包裝規格、生產批號等準確無誤;外包裝無污染、無破損。并做好產品發貨原始記錄。

      第十一條 在裝卸時,如裝卸人員野蠻裝卸或故意造成產成品包裝或產品受損,發貨保管員應做好記錄(同時由責任人在《出庫記錄》上簽字)并及時報告主管,追究其經濟責任。

      第十二條 顧客自提或汽車(調撥)裝運發貨,貨物裝完后,必須由提貨人或承運人核實后在裝卸記錄上簽字并辦理提貨手續。(注:公司內部車輛轉運貨物出廠,由保管員開具出門手續,司機簽字認可車載貨物)

      第十三條 外購產成品出(入)庫,保管員要認真核實規格、數量,并向質檢部門了解產品是否合格,如有問題要及時向有關領導匯報。

      第十四條 任何貨物出庫,均應于出貨當日將有關資料輸入ERP系統,做到日清月結。

      第四章 倉儲管理

      第十五條 產成品倉庫一般不允許閑雜人員入內。因工作需要進入庫內者,必須按規定穿戴勞保防護用品,方可入內。

      第十六條 因工作需要進入產成品倉庫的外來人員,要有公司有關人員陪同,不得獨自進入庫房。

      第十七條 成品庫房要保持干凈整潔,若發現屋頂、門窗、水、電等損壞,要及時通知相關部門及時修理。

      第十八條 成品入庫后,根據ERP系統庫存量經常查驗庫存產品,做到賬、物一致。如發現有包裝損壞及產品異變,要及時通知質量部、車間進行處理,并做好詳細記錄。

      第十九條 成品存儲要求:按品種、規格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區位;物品堆放整齊、平穩,分類清楚;儲物空間分區及編號,標示醒目、朝外,便于盤存和領取。對危險物品隔離管制;通道不得亂堆放物品;保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。

      第二十條 保管員須加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,注意清潔衛生。

      第二十一條 保管員要堅持原則、不徇私情、態度和藹、熱情主動。嚴格按批準數量、質量發放物品。

      第五章 盤點管理

      第二十二條 每月月底保管員應對產成品實物進行盤庫。要求數

      據真實、準確,盈虧分析實事求是。及時向公司有關領導和部門提供產成品月度入庫、出庫、庫存以及分析情況。

      第二十三條 年終保管員應會同生產、財務等部門對產成品進行年度盤點。并將產成品盤盈、盤虧情況在《庫存盤點表》中明確體現,如實反映產成品的真實情況并做出年度分析總結匯報。保證產成品的賬物相符,數據真實、準確。

      第六章 附 則

      第二十五條 本制度由倉儲部負責解釋。

      第二十六條 本制度經總經理批準后,自下發之日起執行。

    倉庫的管理制度3

      1、危險化學品不得露天存放。

      2、危險化學品倉庫防火間距應符合國家標準《建筑設計防火規范》GB50016的規定。

      3、危險化學品倉庫的墻體應采用砌磚墻、混凝土墻及鋼筋混凝土墻。

      4、危險化學品倉庫應設置高窗,窗上應安裝防護鐵欄,窗的外邊應設置遮陽板或雨搭。窗戶上的`玻璃應采用毛玻璃或涂白色漆。

      5、倉庫門應為鐵門或木質外包鐵皮,采用外開式。

      6、有爆炸危險的危險化學品倉庫應設置泄壓設施。泄壓設施采用輕質屋面板、輕質墻體和易于泄壓的門、窗等,不得采用普通玻璃。

      7、危險化學品倉庫應獨立設置,為單層建筑,并不得設有地下室。

    倉庫的管理制度4

      1、注意庫房的干燥整潔,保護庫內外的環境衛生。

      2、倉庫物品要分類存放,擺放整齊,對庫存物品要心中有數,了如指掌。

      3、物品出庫要有領用人簽字,入庫物品要及時登記入賬,對工地急用的物品,直接到工地的要及時辦出庫手續。

      4、存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定,放在安全可靠的地方保管,避免發生意外。

      5、冬季怕凍的.物品,一定要放到保暖、防凍的地方,以免造成損失。

      6、大宗材料、設備不能入庫的,要點清數量,放到安全的地方,要整齊,做好苫蓋工作,防止雨淋日曬,避免造成損失。

      7、加強防火防盜工作,確保庫房安全。

      8、臨時借用的小型工具,要建立借用物品帳,嚴格履行借用手續,并及時催收入庫,如有丟失、損壞,由保管員按價賠償。

    倉庫的管理制度5

      1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。

      2、倉庫物資施行先進先出的作業原則,并按此原則分別確定儲存方式及位置。

      3、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自容許未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。

      4、任何人員除驗收時所需外,不準將倉庫物資試用試看。

      5、除倉管人員和因業務工作需要的'有關人員外,任何人未經答應,不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。

      6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材,倉管人員應會運用,并定期接受行政部的安全檢查和監督。

      7、倉管人員對物品進、出倉,應當即辦理手續,不得事后補辦;應保證帳物相符,常常核對,并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

      8、每月倉庫應盤點一次,檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否全都;每年年終,倉儲人員應會同財務部、選購部門共同辦理總盤存,并填具《盤存報告表》。

      9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應按時上報主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得實行“盈時多送,虧時克扣”的違約做法。

      10、保管物資未經總經理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發,特別情況應經總經理批準。

      11、倉管人員下班離開前,應巡察倉庫門窗、電源、水源是否關閉,以確保倉庫的安全。

      12、實施電腦化后,《物資盤點表》由電腦制表,倉管員應不斷提高自身業務素養,提高工作效率。

    倉庫的管理制度6

      一倉管人員崗位職責

      1.1負責做好產成品的堆放、分類工作。

      1.2按照品控部要求的入庫時間接收入庫,其它時間可拒收。

      1.3負責倉庫的“三化”、“四保”、“十防”工作,確保庫存產品的質量。

      1.4特殊季節或產品要按照品控部通知要求監督裝卸車。

      1.5定期或不定期協同品控部、綜合科對庫存產品質量狀況進行檢查,對有質量問題的產品,做好標記并及時通知相關分廠協調處理。

      1.6做好各種記錄的整理和歸檔工作,做好各種物品的標識工作。

      1.7對整庫人員進行監管,確保無質量隱患。

      1.8做好倉庫環境條件的控制及倉庫衛生工作。

      二相關工作流程和文件控制

      2.1品控部成品檢驗人員入庫檢查確認的不合格品不得私自接收入庫,《入庫檢驗報告單》倉管人員要及時整理、歸檔。

      2.2未經品控部檢查的產品不得私自接收入庫。

      2.3積極配合品控部、綜合科查庫并在檢查庫存產品情況的記錄上簽字確認。

      2.4嚴格執行品控部下發的有關產品質量的通知要求,并做好信息的傳遞和歸檔工作。

      2.5依照倉庫環境條件及時、如實填寫倉庫的干濕溫度記錄。

      2.6發現庫存產品有質量隱患影響發貨,要及時以書面形式向品控部反饋。

      2.7整庫時,倉庫管理人員要及時向生產單位整庫負責人索要《整庫責任單》,并確認無誤后方可允許整理,并按先進先出的原則指導整庫人員整理庫存產品,同時將《整庫責任單》存檔備查。

      2.8對相關部門已判定(簽字)的市場退貨,要積極接收,并根據處理意見督促生產單位及時退庫處理。

      2.9轉變倉庫管理人員只管帳物相符的觀念,要求倉庫管理人員切實提高質量意識和安全意識。

      2.10倉管人員調動或輪崗時,物流中心負責人要監督做好相關文件的交接工作(特別是全質下發的有關庫存產品質量方面的通知),并做好相關記錄。

      三不合格品控制程序

      3.1品控部成品檢驗人員入庫檢查確認的不合格品不得私自接收入庫。

      3.2未經品控部檢查的產品不能作為合格品入庫、發貨。

      3.3品控部查庫發現的不合格產品要隔離存放,并及時通知相關單位做好退庫工作。

      3.4發現庫存產品有質量隱患影響發貨以書面形式向品控部反饋,經品控部確認后及時通知相關單位做好退庫工作。

      3.5 整理的庫存產品需經品控部檢查確認合格后方可發貨,否則將按不合格品發貨追究倉管人員責任。

      3.6外協單位產品外箱破損、變形以不合格品論處,不得私自發貨,經品控部確認后及時通知相關單位做好退庫、整理工作。

      3.7因庫存條件而出現產品質量異常時,要及時上報品控部,經品控部確認后及時通知相關單位做好退庫工作。

      四促銷品的管理

      4.1物流中心促銷品倉庫管理人員,對到貨的各種促銷品要及時報檢,嚴禁不報檢入庫。

      4.2凡品控部判定的不合格促銷品要及時退庫,嚴禁私自接收。

      4.3促銷品的裝卸、發放,要嚴格執行品控部有關促銷品的裝卸管理辦法。

      4.4不合格的促銷品嚴禁私自向市場發放。

      4.5對合格入庫的促銷品要加強管理,注意保存,做到先進先出。

      五倉庫檢查制度

      5.1物流中心負責公司倉庫各種硬件設施的補充和完善。

      5.2公司品控部負責庫存產品質量的檢查。夏季(每年6—9月份)每周的檢查次數不低于2次,其他季節每月要保證對庫存產品進行2—3次的質量檢查。

      5.3對倉儲環境的檢查,品控部抽專人檢查,夏季(每年6—9月份)每兩天要檢查一遍,其他時間保證每周進行1次檢查,發現問題及時匯報。

      5.4根據季節變化,物流中心、品控部、動力部、綜合科每月進行2—3次的聯合大檢查,并通報檢查結果,獎優罰劣。

      5.5物流中心每月要進行1次內部檢查、評比,優勝劣汰。

      5.6制度的推行,重在檢查,貴在堅持。物流中心要切實做好自檢、巡檢工作,發現對檢查工作應付、執行不力的,要給以嚴肅處理。同時,要求每一次檢查都要有結果,有獎罰。

      六產品庫存環境條件要求

      (一)糖果類

      6.1.1運輸

      運輸車輛應符合衛生要求,不得與有毒、有污染的'物品混裝、混運。

      運輸時應防止擠壓、暴曬、雨淋。

      裝卸時輕搬輕放。

      6.1.2儲存

      產品應放在清潔、涼爽、干燥的倉庫內。溫度20℃以下,相對濕度50%以下

      產品應使用垛墊堆碼,離地、離墻不少于10cm。

      6.1.3常見異常問題

      硬糖類倉儲溫度偏高、或相對濕度偏大時出現輕微的粘紙或透明度不好現象。

      奶糖類倉儲溫度偏高或過度擠壓時有輕微變形的現象。

      酥糖類倉儲溫度偏高或相對濕度偏大會出現口感不酥現象。

      (二)巧克力類

      6.2.1運輸

      運輸車輛應符合衛生要求,不得與有毒、有污染的物品混裝、混運。

      運輸時應防止擠壓、暴曬、雨淋,夏天要包裹在中間運輸。

      裝卸時輕搬輕放。

      6.2.2儲存

      產品應放在清潔、涼爽、干燥的倉庫內。溫度20℃以下,相對濕度50%以下。

      產品應使用垛墊堆碼,離地、離墻不少于10cm。

      6.2.3常見異常問題

      巧克力類倉儲溫度偏高、或相對濕度偏大時出現輕微的出油現象,其內在品質沒有發生變化,導致發花、發白。

      果仁類巧克力制品倉儲溫度偏高或相對濕度偏大時存放一段時間會出現生蟲現象。

      (三)糕點類

      6.3.1運輸

      運輸車輛應符合衛生要求,不得與有毒、有污染的物品混裝、混運。

      運輸時應防止擠壓、暴曬、雨淋,易碎不能放在巧克力或糖果下面。

      裝卸時輕搬輕放。

      6.3.2儲存

      產品應放在清潔、涼爽、干燥的倉庫內。溫度25℃以下,相對濕度50%以下。

      產品應使用垛墊堆碼,離地、離墻不少于10cm。

      6.3.3常見異常問題

      糕點類倉儲溫度偏高、或相對濕度偏大時出現不酥或口感發生變化現象。

      未按運輸條件要求,常出現易碎現象。

      (四)果凍類

      6.4.1運輸

      運輸車輛應符合衛生要求,不得與有毒、有污染、有腐蝕性的物品混裝、混運。

      運輸時應防止擠壓、碰撞、暴曬、雨淋,果凍上面不能堆放糖果、巧克力,高度不能超過10個高。

      裝卸時輕搬輕放,嚴禁拋擲。

      6.4.2儲存

      產品應放在干燥、通風的倉庫內,不得與有毒、有異味、有腐蝕性貨物混儲。

      避免陽光直射或靠近熱源。

      產品應使用垛墊堆碼,離地、離墻不少于10cm。

      果凍的儲存要注意環境的相對濕度的控制,不能超過65%。

      6.4.3常見異常問題

      果凍類倉儲條件達不到要求時,會出現變質或析水現象。

      未按運輸條件要求,常出現易碎、開膜現象。

    倉庫的管理制度7

      制定一個制度應條理清晰,一目了然,不含糊,用詞準確,容易理解,不讓人產生歧義,畢竟制度為企業生產服務。如果零零總總一大堆,列出個百八十條,也讓人記不住。

      首先,應明確制定一個制度的目的,通過制度達到什么效果,這個可以寫在總則里。可以做一個高度概括。制定的目的和制度的適用范圍。

      有關細節可以從以下幾個方面考慮:

      一、物資的驗收

      包括來料清點、交接的規定,參與人員。存放的分類規定,不合格品與合格品區分,隔離措施,待檢區劃分。拒收與簽收規定,單據填寫與審批規定,是否符合采購計劃以及處理措施。

      二、物資的存儲保管

      包括庫位標示、物料標示、碼放標準,盤點、帳務,保安,保密規定,工具的管理,借用等規定。

      三、物資的領用發放

      包括發放標準,是否憑單,是否先進先出。領用或發放簽批流程,手續,物資的新舊交換等規定

      四、物資的報廢退庫

      包抱退庫手續,報廢規定,各種單據,標示,記錄等。

      五,獎懲條例

      包括工作的績效考核,評估,是否符合崗位要求的.規定,崗位的調整相關規定,獎懲的級別標準等。

      六、其他

      如倉庫工作人員工作作風,注意事項,工作態度等。

      以上是制定倉庫管理制度的概括,具體細節應根據各工廠的情況撰寫。可以寫很多,甚至一本小冊子,也可以簡單到一頁紙的內容。

    倉庫的管理制度8

      一、目的

      本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。

      二、適用范圍

      適用于原料庫和半成品庫的管理。

      三、內容

      1、職責

      原料庫管員負責原材料、固定資產的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發、管工作。

      2、入庫

      原材料、半成品的入庫。

      ①原材料到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),庫管員按《過程和產品的'監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

      驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員貨品驗收單;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

      ②倉庫輸單員根據貨品驗收單,應及時辦理入庫手續,并確保K3系統帳與實物相符。根據貨品驗收單做為收貨入庫憑證。

      ④半成品經檢驗合格后,根據入庫手續辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。

      2、貯存

      貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

      合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

      ①庫存商品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用

      掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

      ②庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

      ③成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;

      ④原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

      ⑤放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

      有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

      4、出庫

      生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。

      原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數量備料、發放。

      在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發放的數量。

      原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《分店叫貨表》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:

      ①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

      ②發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;③發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;

      ④發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;

      ⑤同一規格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發放。

    倉庫的管理制度9

      第一章總則

      第一條 為規范資產處所屬各庫房的管理,保障庫房物資的正常供應,結合實際工作情況,特制定本規定。

      第二條 本規定適用于所內各庫房管理。

      第二章 管理機構及其職責

      第三條 資產處是所內倉庫管理的歸口管理部門。

      第四條 采購員負責采購物資的入庫及不合格品的處置。

      第五條 倉庫管理應形成的記錄包括“庫存物資采購計劃單”“器材登記卡”。

      第六條 倉庫管理人員(簡稱:庫管員)是倉庫管理具體實施的責任人。

      第七條 庫管員崗位責任制具體內容如下:

      (一)堅守崗位、工作積極、主動熱情、方便科研、敬崗愛業。

      (二)熟悉器材業務工作流程、物資名稱、型號、規格、性能、用途、保管、保養等知識。

      (三)廉潔奉公,不徇私情,嚴格按規章制度辦事,做到盈、虧有原因,損壞有報告,儲備有分析,調整有依據。

      (四)器材計帳密切配合,分工協作,做到日清月結,定期盤點,帳物相符,及時處理各種變質和損壞物資。

      (五)及時向采購員提出庫存補充計劃,要求做到既可保證供應又避免造成積壓浪費。

      (六)嚴格執行物資驗收制度,見貨驗收,把好物資質量關,不合格物資一律不予辦理入庫手續。

      (七)物資入庫后,要嚴格按物資的品種、規格、性能分類,科學存放、標識清楚,合理有效使用倉庫面積。

      (八)搞好庫房衛生,保持庫房清潔,貨架擺放合理整齊,不能超高、超寬,庫內進出道要保持暢通,便于物品入出庫工作。

      (九)定期對貯存條件,貯存物品進行檢查。

      (十)做好安全防火、防盜及安全檢查工作。

      第三章 工作程序

      第八條 庫管員與采購員要根據科研的需求情況,共同制定全年的庫存物資計劃并隨時做物資補充計劃,及時提出“庫存物資采購計劃單”,做到最佳的庫存倉儲定額,嚴禁造成庫存物資的積壓。

      第九條 收貨程序

      (一)庫管員依據器材入庫單,驗證其產品的數量、型號、規格、合格證等,核對貨物是否與貨單相符,無誤后簽字入庫。

      (二)建立健全帳、卡檔案,物資進出要及時、認真填寫器材登記卡,并做好進貨和消耗情況的統計工作,做到日清日結。

      (三)庫管員收發貨物時,發現不合格物品應作好記錄,并隔離存放,同時通知部門領導進行處理。

      第十條 發料程序

      (一)嚴格出庫領料手續,庫管員依據課題本、領料單發放物品,發料前對領用物品、審批人等認真審核,嚴禁無領料單及無審批人簽字的發放。

      (二)發料后要求領料人在領料單上簽字。

      第四章 庫房安全管理

      第十一條 資產處安全網絡圖、倉庫安全管理制度、庫管員崗位責任制等制度掛牌上墻,嚴格參照執行。

      第十二條 材料庫安全防火制度

      (一)庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌,倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。

      (二)庫房的通道及出入口不準堵塞,應保持暢通。

      (三)倉庫內不準存放易燃、易爆化學品,貴重物品要與一般物品分開儲存。

      (四)庫房內禁止亂拉臨時電源和照明線,如發現電路有故障,應立即找電工修理。

      (五)倉庫內嚴禁停放和修理各種機動車、電瓶等,要經常保持庫內清潔。

      (六)非工作人員不得進入庫內,如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許,方可進庫。

      (七)倉庫內禁止一切明火,如須動用明火作業時,須經有關部門批準。

      (八)倉庫人員每天下班前,對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查,確定無疑后,關好門窗,切斷一切電源及水源,并認真填寫檢查記錄。

      (九)對本部位的消防器材需妥善保管,工作人員應熟悉放置地點及使用方法。

      第十三條 玻璃庫安全防火制度

      (一)倉庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌,倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。

      (二)庫房的通道及出入口不準堵塞,應保持暢通。

      (三)倉庫內不準存放易燃、易爆化學品,貴重物品要與一般物品分開儲存。

      (四)庫房內禁止亂拉臨時電源和照明線,如發現電路有故障,應立即找電工修理。

      (五)倉庫內嚴禁停放和修理各種機動車、電瓶等,要經常保持庫內清潔。

      (六)非工作人員不得進入庫內,如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許,方可進庫。

      (七)倉庫內禁止一切明火,如須動用明火作業時,須經有關部門批準。

      (八)倉庫人員每天下班前,對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查,確定無疑后,關好門窗,切斷一切電源及水源,并認真填寫檢查記錄。

      (九)對本部位的消防器材需妥善保管,工作人員應熟悉放置地點及使用方法。

      第十四條 貴重金屬的安全管理制度

      (一)貴重金屬,必須儲存于保險柜中并配備兩把鎖,由2人保管與發放。

      (二)科研人員在領用貴重金屬時,必須詳細填寫領料單,經本單位領導簽字,帶貴重金屬卡,方可發放。

      (三)庫管員在發放貴重金屬時,要嚴格檢查核對領料單上填寫的品名及數量,認真稱重,避免誤差。

      (四)庫管員在發放貴重金屬后,認真填寫貴重金屬隨物卡和總卡,以備后查。

      (五)對研究室返納的貴重金屬,庫管員要認真核對裝箱單明細,并讓存放人簽字,分別對貴重金屬稱重做好標簽,裝入保險柜存放。

      (六)庫管員在發放貴重金屬后,應該關好水、電和防盜門。

      第十五條 劇毒藥品庫的安全管理制度

      (一)劇毒藥品,必須儲存于保險柜中并配備兩把鎖,由2人保管與發放。

      (二)科研人員在領用劇毒藥品時,必須詳細填寫使用報告,經本單位領導簽字,報保衛部門簽字備案后,方可發放。

      (三)庫管員在發放劇毒藥品時,要嚴格檢查核對領料單上填寫的品名及數量,在發放稱重時應帶膠手套,認真稱重,避免誤差。

      (四)庫管員在發放劇毒藥品后,應該保存領料單第二聯,以備后查。

      (五)對研究室臨時存放的劇毒藥品,庫管員要認真核對裝箱單明細,并讓存放人簽字,分別對劇毒藥品稱重做好標簽,裝入單獨保險柜存放。

      (六)庫管員在發放劇毒藥品后,應該關好水、電和防盜門。

      第十六條 氣體庫安全管理制度

      (一)各種鋼瓶必須按照國家標準染色,寫上氣體名稱以示區分。

      (二)氣體鋼瓶應專瓶專用,不得任意改動。

      (三)各種氣體鋼瓶必須嚴格按氣體性質分類存放,特別是相互接觸可引起燃燒爆炸的氣體,絕不允許在一起存放。

      (四)氣體庫房要通風良好,庫管員要經常檢查氣體鋼瓶嘴子,嚴防氣體泄露。

      (五)充滿氣體的`鋼瓶不得靠近火源,不得受日光爆曬。

      (六)鋼瓶嘴子不可隨意擰動,應無油污,不得用膠墊,充滿氣體的鋼瓶要帶好安全帽。

      (七)輕拿輕放,不得隨意放倒滾動。

      (八)按照國家有關規定鋼瓶要定期檢壓,過壓鋼瓶絕不允許充裝氣體。

      (九)庫管員要熟悉掌握各種氣體的基本性質及特性,規范科學地進行管理。

      (十)發生火災及時撥打“119”火警電話。

      第十七條 危險品庫的安全管理制度

      (一)化學藥品必須儲存于庫房中,并按其性質分區、分堆、隔距保管,藥品堆垛不得過高、過密。堆垛之間、堆垛與墻壁之間,應該留出一定的間距通道并保障通風良好。

      (二)爆炸藥品與放射性物品,必須單獨存放于專門的倉庫中,不得與其他藥品同一庫房存放。

      (三)相互接觸能引起燃燒、爆炸或滅火方法不同的化學危險品,不得同庫儲存。如:強烈氧化劑(氯酸鉀、氯酸鈉、硝酸鈉等)與易燃物品,強酸性腐蝕物品,易燃物品與油脂,氰化物與酸性腐蝕物品不能存放在一起。

      (四)遇水燃燒,怕凍、怕曬的化學危險品,不許在露天、低溫或高溫處存放。

      (五)化學危險品倉庫,應加強保衛,嚴格出入庫制度。庫內嚴禁煙火,杜絕一切可能產生火花因素。如工作需要,必須用火時,需經單位領導同意和保衛部門批準,在指定安全地點進行。

      (六)容器包裝要密封完整無損,如發現破損滲漏,必須立即進行安全處理,以防引起燃燒、爆炸或中毒。

      (七)性質不穩定容易分解和變質,以及混有雜質而容易引起燃燒爆炸的化學危險品,應該定期進行測溫、化驗,防止自燃或爆炸。

      (八)搬運化學危險品時,要輕拿輕放嚴防震動、撞擊、摩擦、重壓和傾倒。化學危險品倉庫,應該保持良好的通風。工作結束后,應該進行安全檢查并切斷電源。

      (九)化學危險品倉庫保管員,必須對工作認真負責,克盡職守,并具備一定業務知識,以便有效貫徹各項安全防火措施,確保安全。

      (十)化學危險品倉庫,應健全安全防火制度。消防器材、通風設備、防毒設備應設置齊全。

      第五章 附則

      第十八條 本辦法由資產處負責解釋。

    倉庫的管理制度10

      一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產需要。

      二、適用范圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

      三、職責與權限:

      3.1倉庫人員共同履行的職責:

      3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。

      3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。

      3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。

      3.1.4保持倉庫環境清潔,貨物排放整齊,分區分類,明確標識。

      3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作,確保銷售順暢。

      3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。

      3.2倉庫主管職責:

      3.2.1全面負責統籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。

      3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。

      3.2.3熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及相關部門反映產品儲量。

      3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。

      3.2.5負責倉庫的環境衛生、物資安全。

      3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。

      3.3倉庫保管員職責:

      3.3.1負責保管倉庫所有物資。

      3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。

      3.3.3負責整體規劃倉庫物品堆放區域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區分類。

      3.3.4配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。

      3.4倉庫發(配)貨員職責:

      3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

      3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。

      3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點,復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

      3.4.4當天的《客戶配貨單》應及時配發貨,不得無故拖延。

      3.4.5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。

      3.5倉庫記賬員職責:

      3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的`記錄,及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。

      3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。

      3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

      3.6倉庫電腦錄賬員職責:

      3.6.1負責電腦錄入原材料,產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數量。

      3.6.2負責出入庫的單的審核。

      3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

      3.7倉庫入庫(收貨)員職責:

      3.7.1負責原材料、產成品的入庫。

      3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。

      3.7.3認真核對入庫的原材料,產成品的數量、規格,做到準確無誤。

      3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。

      3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。

      3.8電腦打牌員職責:

      3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。

      3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。

      四、工作程序

      4.1入庫控制程序

      4.1.1進料檢驗:

      4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據對方的送貨單或相關的采購訂單、訂購合同,確認物料的品名、規格、數量并核實無誤后,立即包裝并放置于待檢區,同時填寫《進料檢驗記錄表》交質管部檢驗人員。

      4.1.1.2倉管員根據《進料檢驗記錄表》的檢驗結論辦理相關手續。

      a各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應商根據檢驗合格結論辦理入庫手續并作上相應的標識放置于指定的合格品區;

      b如檢驗不合格,倉管員應根據檢驗不合格結論將物料按《不合格品控制程序》交質管部處理。

      4.1.2過程檢驗:

      面料預縮檢驗。檢驗員根據《預縮作業指導書》和《進料檢驗指導書》進行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應將合格品置于指定的合格品區并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。

      4.2搬運過程控制

      4.2.1倉庫人員根據物料產品的具體特點和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運工具并指定出不同工具的使用方法。

      4.2.2倉庫人員在使用搬運過程中應根據不同產品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發生。

      4.3貯存過程控制

      4.3.1倉庫人員應根據倉庫的實際情況進行整體規化,劃分出產品的堆放區域并配置能保持適宜安全貯存的相關器材,如消防栓、抽水機、墊板等。

      4.3.2對庫存量不多的原材料,倉庫人員應根據生產訂單的所需原材料進行對照和分析,及時通知采購人員采購,保證生產不斷料、不待料。

      4.3.3貯存產品的堆放:

      a將產品劃分區域分開堆放并作上對應的標識,做到分類分區、標識清楚。

      b根據產品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規格進行堆放,即同一產品規格以入庫先后批次為序分別掛牌標識,以便按先進先出的原則出庫,使庫存產品不斷更新。

      4.3.4貯存產品的安全措施

      a保持做到物料產品防濕、防潮、防塵和通風等防護措放,避免產品霉變和異變現象發生。

      b倉庫人員應時常對貯存物料進行檢驗,發現有異變(因貯存期太長,潮濕,不通風等因素)應及時向質管部反映。

      c倉庫記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產品的入、出、存情況,倉庫人員應配合財務人員進行定期盤點,保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發現問題應及時追查追究責任。

      d倉庫重地,倉庫人員有權嚴禁無關人員隨意進入。

      e對每批進庫的新品種面料應及時制作布料色卡并經質管部確認后分發相關部門及公司客戶。

      4.4包裝

      控制程序

      4.4.1倉庫人員在發貨過程應根據產品的特性和產品的數量選用不同規格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應記明運輸方式及聯系方法。

      4.4.2倉庫人員在出貨前應檢查打包是否牢固,核對發貨地址是否正確。(避免貨物在運輸過程中破損,發錯地址等現象發生)。

      4.5防護控制過程

      物料和產品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應根據產品和物料的特性采取相應的防護措施,避免產品的損壞和遺失。

      4.6出庫控制過程

      4.6.1原輔料發放:

      發貨員根據生產制造單按定額材料填寫領料單,領料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可;若需補發物料,應由領料部門寫明補調物料的申請單,倉庫人員憑申請領料單補發物料;領料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉財務作賬;無領料單的行為,倉庫一律不允許發料。

      4.6.2成品發貨。

      4.6.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,要及時通知該單所負責的營銷人員作相應處理。

      4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后,及時通知記帳員開具《匯總發貨單》;記帳員根據配貨單填寫,準確計算金額,保證賬目無誤在《匯總發貨單》上簽字確認應及時銷賬銷卡。《匯總發貨單》的財務聯同時上報財務部。

      4.6.2.3《匯總發貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點復核一次后并在單上簽名確認。

      4.6.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運輸方式準確無誤并在《發貨登記表》上簽名確認。

      4.7不合格品的控制程序

      倉庫人員憑經營部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據清單核對數量及時入庫并交質管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數量有誤,應通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。

      五、獎罰辦法

      為確保本控制程序的有效實施;提高各相關執行人員的工作積極性;考核各倉庫人員的工作業績;特制訂本獎罰辦法:

      5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

      5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經查出將根據損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

      5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據《發貨管理控制程序》的獎罰制度執行。

      5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據損失程度,給予20-50元的罰款。

    倉庫的管理制度11

      (1管理規則

      1、因工作需要而領用各類物品,均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。

      2、“申購單”經部門主管簽名后,須由行政部主任簽名批準。

      3、凡領用貴重物品,備用金、鎖匙等須由領用人親自簽收,當領用人離職時,需把所領用的物品退回,若發現破損,將視情況做出賠償處理。

      4、倉庫管理員將于每月結束后的.兩天時間內,以書面形式做出“每月庫存商品盤點報告”呈交行政部經理,而副本則送往財務部做檔案記錄。

      5、財務部將派員協助倉庫管理員每月對物業內各類資產設備和庫存資料進行盤點工作。

      (2裝備及制服管理

      1、員工領取裝備及制服,必須先經該員之上級領導簽發領取制服授權書,由部門經理同意后,才可發放。

      2、于獲得核準之領用授權書后,員工始可填具裝備及制服申請表領取裝備及制服。

    倉庫的管理制度12

      一、總則

      (一)目的

      為了規范公司的倉庫管理程序,促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作,加強對成品模具、物料存放及出入庫安全,提高物料的有效利用率,合理控制費用的支出,保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展,特制訂本管理制度。

      (二)適用范圍

      本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

      二、物品入庫有關制度:

      (一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的`規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

      (二)物品進庫,倉管和采購員現場交接接收,必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

      (三)物品驗收合格后,應及時入庫。

      (四)物品入庫,要按照不同的材質、規格、功能和要求,分類、分別儲存。

      (五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

      (六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。

      (七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

      (八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

      (九)倉庫經常開窗通風,保持庫室內整潔。

      三、物品出庫有關規定:

      (一)物品出庫,保管人員要做好記錄,領用人簽字。

      (二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。

      (三)本著“厲行節約,杜絕浪費”的原則發放物品,實行以舊換新,專用工具做到專物專用。

    倉庫的管理制度13

      一、存貨的范圍

      凡在盤點及所有權歸屬企業的存貨,不論其存放地點如何均應做為企業存貨,商家代銷或鋪底銷售產品也應作為存貨單獨管理。

      二、存貨分類

      企業存貨分為:原材料(酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、成品菜、干雜等),低值易耗品(辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產工具等),凡不屬于公司財產目錄的其他物品。

      三、存貨采購

      1、存貨的采購必須以審核有效的申購單購貨。(嚴格按照申購單的質量,等級、數量、品名購買)

      2、存貨采購必須按有關部門制定的質量標準采購。購買量不得超過最高儲備量。

      3、(原材料)原則上實行滾動結算采購方式。

      4、供應商應趨于集中化、固定化、長期化、合同化。

      5、定期談判制度。

      四、存貨入庫

      1、存貨驗收人員以質檢人員、庫管人員、加工車間負責人(或實物負責人)。

      2、驗收時應注意驗收貨物的名稱、型號、規格、數量、質量標準、金額。

      3、驗收時還應注意申購程序是否合法和齊備。

      4、以上2、3條中應同時齊備,庫管應嚴格把關,對不符合規定的拒絕入庫,如遇爭議,應匯報基地負責人或上級分管領導。

      5、酒水、飲料、部分鮮活食品在店面驗收,干雜、佐料在庫房驗收,大部分鮮活食品在基地加工車間驗收,低值易耗品在使用部門(或庫房)驗收。

      6、成品菜、回收菜、按菜品質量等級分別計價回收,成品菜原則上不回收,如須二次加工的按出廠價回收。并辦理相關入庫手續。回油按油的成品率計算入庫數量。

      7、數量、質量等有不符,應按實物入庫,并填寫貨物溢余(短缺)單。

      8、以實物數量、質量登記相關明細賬。

      9、月終所有入庫單(連同申購單存根聯)存根歸類建檔,裝訂成冊,以便查閱。

      10、入庫名稱應公司統一標準稱謂為準,有俗稱的備注俗稱。

      11、存貨的損耗及報損處置

      ①鮮活食品入庫時合理損耗按相關部門制定的采購標準執行,同時計入采購成本;入庫數量以實物為準。價格重新計算。金額以實付為準。

      ②所有存貨經營過程中的報損應有實物報告書(說明原因、數量等),報損報告書由實物負責人書寫,部門負責人簽署報損性質和初步處理意見,執總復核,最后呈總經理簽署處理意見后,庫管和財務才能作為賬務處理依據。

      ③存貨廢品能統一回收處理(例如:酒類包裝物、生產用工具廢品需經庫管統一回收處理。無處理價值的直接報損,廢品銷售應由店長和基地負責人同意后方可處理,處理明細單由庫管填寫,經部門負責人簽字執總復核,出納開具收據,事后呈總裁復核。會計上將此項目納入部門成本核算范圍。

      ④所有存貨的報損屬于正常報損的`計入部門費用,非正常報損的,由實物負責人承擔經濟責任,實物負責人不明確的由部門所有人員共同承擔經濟責任。

      ⑤采購過程的損耗要制定合理的量化標準,經營過程中的損耗也要制定量化標準,低值易耗品損耗要制定定性標準。

      五、存貨出庫

      1、出庫以部門領料人員(或庫管)開具并經領用部門領導簽字后,庫管才得出庫。

      2、按領料單登記相關明細賬,低值易耗品還應建立部門實物卡。

      3、月終所有領料單(包括部門負責人指令出庫指令手續),歸類建檔裝訂成冊。

      4、代銷商品、鋪底銷售商也應按第四、第五程序辦理。

      5、退庫、退貨分別以紅字辦理領料單、入庫單。

      6、在加工車間、直接辦理入庫的鮮活食品可不再辦理領用手續,加工車間負責人應在該入庫單的領用簽字欄目簽字,直接在使用部門入庫的低值易耗品可同時辦理入庫和領用手續。

      7、領料單上的名稱欄應以公司統一標準稱謂為準,有俗稱的注明俗稱。

      六、存貨管理

      1、庫房和實物負責人應按存貨的特性、注意事項,做好存貨管理(防潮、防電、防火、霉爛、變質、堆放要求等)。

      2、原材料應制定存放數量標準(最高儲備、最低儲備等),以便銷售和資金管理。低值易耗品的管理:部門負責人要把每件物品落實到人頭(崗位),同時保管要建立部門區域物資卡片。

      3、存貨應按要求分類,分區域擺放,并且標上存放標簽,如有堆放,應擺放整齊,以便點數管理。

      4、存貨發放以先進先出為準則,以便實物質量管理。

      5、存貨中的原材料應每月對存貨的質量進行詳細檢驗,以防存貨受損或霉爛變質。

      6、庫管人員應注意以下事項:

      ①保持庫房清潔、衛生、整齊;

      ②注意庫房通風設備等環境設施的運行狀況;

      ③金額較大的存貨應擺放在庫房最里邊;

      ④平時注意庫房的門窗是否完好,做好庫房防火、防盜工作。

      7、任何人、部門未具有相關合法手續,庫房或實物負責人不得借用和領用存貨。

      8、平時應加強實物、卡片、實賬的核對工作(可每日核對)。

      9、成品菜回收菜(需二次加工的)嚴格以先進先出的準則,每日對菜品質量進行檢驗,嚴格按照成品菜擺放規則擺放(新、陳擺放規則等)。

      10、店面(桌、椅等設施)的管理

      ①參照財產管理方式管理。

      ②平時應加強桌椅等的清潔、衛生、安全管理,加強巡場工作,如遇顧客損壞設施設備的員工應有禮貌的尋求解決方式,并讓顧客承擔相應責任。

      ③店面經營設施者出現損壞,而員工未發現者或未有任何處理結果的,一切損失由店面全體員工負責賠償。

      ④出現損壞應立即書面報告,并立即修理,修理費用扣除可收回金額(賠償)后由部門承擔費用,納入部門核算方案。

      ⑤報損執行相關報損程序。

      七、存貨實物賬務(庫管賬務)

      1、所有存貨均建立存貨明細賬。

      2、部門區域使用存貨(辦公用品、廚房生產工具、店面經營設施)應匯總填制實物卡,實物卡應登記本區域名稱實物名稱、數量等。

      3、所有存貨收發登記明細賬均有相關合法手續為依據。

      ①入庫登記應以入庫單、申購單、貨物溢余(短缺單)為依據;

      ②出庫登記應以領料單(部門負責人出庫指令、有效的報損報告書)為依據。直接在加工車間入庫的食品根據月底的盤存數量來凳記材料明細賬。

      4、存貨明細賬采用活頁三欄式材料明細賬,應對明細賬標明頁碼,不得撕毀和涂改。

      5、登記明細賬時,應注明收發憑證證號(領料單號、入庫單號)存貨購進日期,摘要寫明“主要事項、采購人、貨物批號、保質期”等。存貨存放地點應詳細載明。

      6、月末應清理業務數據,將本月末最后一筆業務登記賬薄。

      7、月末應將本月領料單、入庫單存根連同其附件(申購單等)按號碼順序裝訂成冊,并在封面上按會計規定注明相關事項,以便查詢。

      8、年末應在賬、賬證、賬實核對后、結賬、新賬,并將賬薄裝訂,在封面注明會計規定相關事項。

      9、年末財產管理員要編制低值易耗品部門分布表。

      八、存貨盤點

      1、存貨盤點、采取每月盤點、不定期抽檢制度。

      2、盤點人由:實物負責人、財務(或庫管)、部門負責人組成。

      3、應將本月所有業務登記在賬,貨物已到庫但未辦理相關手續的,應做好賬務金額調整表,已辦理相關手續且已入賬的,但貨物仍然在庫的應另行辦理調整表。

      4、盤點時應注意:實物與實物卡的核對。

      5、部門應準備好盤點計量工具。

      6、編寫盤點報告,如有溢余(短缺)應填寫報告書,經總經理簽署處理意見后作為財務賬務處理依據。

      九、本制度暫適用于分公司。

    倉庫的管理制度14

      1、倉庫的主要負責人是倉庫管理員,對倉庫消防安全負全面責任。

      2、倉庫管理人員應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業務知識和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用。做好本崗位的防火工作。新職工上崗前,必須進行倉儲業務和消防知識的培訓,經考試合格,方可上崗作業.

      3、倉庫應當制定并嚴格執行用火用電管理制度、值班員檢查制度。

      4、庫存物品應當分類、分垛儲存,垛與垛門間距不小于1米,垛與墻間距不小于0.5米,垛與垛柱間距不小于0.3米,主要通道的寬度不小于2米.

      5、物品入庫前應有專人負責檢查,確定無火種等隱患后,方準入庫,物品包裝應當牢固、密封,嚴防跑、冒、滴、漏。

      6、倉庫的電氣設施必須由正式電工按規定安裝,庫房內敷設的電線,須穿金屬管式不燃材料保護,庫區的每個庫房應在庫房外安裝開關箱,保管人員離庫時,必須關閘斷電,庫內不得設置移動式照明燈具,白熾燈不得超過60W,照明燈下方不準堆放物品,不準使用電爐、電烙鐵等家用電器.

      7、庫房內嚴禁動用明火,在醒目的`地方設防火標志,進入庫房的人員,嚴禁攜帶火種。庫房外動用明火作業時,必須辦理《動火動焊》申請,經相關部門批準,并采取嚴格的安全措施,確保安全.

      8、倉庫應按規定配備消防設施、設備、滅火器材及報警電話,并確定專人負責管理維護,使之完好有效。

      9、開展經常性的防火檢查,發現不安全隱患和事故必須立即報告有關部門并采取相應的措施,不得隱瞞不報或擅自離開現場.

    倉庫的管理制度15

      為了加強后勤服務中心機物料管理,規范領料行為,明晰物料消耗去向,杜絕浪費,特制定本管理制度。

      —、倉庫保管員應嚴格遵守各項規章制度,牢固樹立服務意識,主動熱情地為集團服務。

      二、增強安全、防火、防盜意識,保持倉庫整潔、通風,做好防潮、防霉、防鼠工作。

      三、購進的物品要辦理手續,填寫入庫單(倉庫、財務各一份),注明品名、價格、用途、數量,驗收合格后,由分管領導簽字方可入庫。

      四、倉庫保管員應熟悉物品的存放位置,分類保管,粘貼標簽,統—報損過期或不能用的'物品。

      五、嚴格物品領取制度,各部門領用物料須填寫物品領取單,經部門分管領導簽字后才能發放,保管員應分部門登記入帳,核算成本,退回物資要辦好退庫手續。

      六、未經領導同意,不能擅自將倉庫鑰匙交與他人保管或使用。

      七、做好各類物品入庫、領取的分類帳目,每月核對、盤存,發現問題及時上報。

      八、定期盤查各類物品的庫存情況,減少積壓,當好領導的參謀,保證服務中心日常工作的正常需要。

      九、倉庫保管員應及時將每月的庫存報表報送后勤服務中心辦公室審核。

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