倉庫管理制度

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    [精品]倉庫管理制度

      在我們平凡的日常里,很多地方都會使用到制度,制度一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編整理的倉庫管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    [精品]倉庫管理制度

    倉庫管理制度1

      第一章倉庫管理制度

      一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。

      二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導,尊重倉庫主管,服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。

      三、熱愛本職工作,責任心強,自覺性好,勤懇踏實,一絲不茍地按照倉庫流程操作,不得馬虎或偷懶。

      四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員,對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。

      五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工,經勸說仍不聽者,可上報行政部依據《員工手冊》的相關規定對其進行處理。

      六、公司運營除飯堂的食品類采購不入倉庫之外,其余一應物品的采購及收發都必須入倉登記、簽收之后才能發放到其他部門使用。

      七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚,并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓,倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

      八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識,對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關規定進行處罰。

      九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。

      十、根據實際的生產需要,對收發數據的準確性負責。

      十一、做好7S工作,倉庫所有人員自覺輪值,對倉庫的清潔與安全管理負責。

      十二、倉庫所有人員必須配合生產的需要,按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等,不得無故拖延時間從而影響正常生產,違反者按《員工手冊》相關規定進行處理。

      第二章倉庫運作流程

      一、倉庫生產運作流程(公司產品生產類)

      1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要采購的各類供應商的信息,并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

      2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況,在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表,然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》。《采購計劃表》需明確采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應商直接發《采購計劃表》給供應商,本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商,然后將生產信息傳給或寄給供應商。

      3、采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商,已經開發確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可,自己公司開發的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批,正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

      4、采購將《采購計劃表》交給供應商后,倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通,并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期,按公司領導要求,根據客人的信用度,必要時還需要與供應商簽訂采購合同,并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部,便于IE部安排生產計劃。

      5、采購過程的進度追蹤。

      1)如果訂單數量過大,為了減免公司倉庫的負擔,要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

      2)提前追蹤供應商的貨期,大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司,并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對,將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內,對供應商送貨的數量與價格進行核對,與采購單無誤后,正確的布、輔料入倉,不正確的或質量不達標的要退貨,倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

      3)根據采購的實際供應商確認期提前跟進進度,直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統計報表》。

      6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

      1)大貨布回來后,倉庫采購、收發除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外,倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行,驗布后,要將驗布報告情況進行分析,如:布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等,根據客人所接收的標準,質量問題嚴重的`要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨,及時告訴公司的客戶實際出現的情況。

      2)對大貨輔料的檢測,按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準(如:洗水測試等)進行檢測,并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。

      3)如果是客戶在我司是成品采購,布料、輔料還需要送去做商檢,檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。

      4)根據客戶的要求,還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行:洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

      5)對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識,并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區,經公司領導或客人確認后的意見進行處理。

      7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會,對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

      8、產前會后,按規定責成倉庫收發按《生產計劃排期表》的計劃出貨先后順序發布及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》,并按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄,開具《出倉單》且必須簽收存檔,并核對庫存數量是否正確,填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量,重新做好標識。

      9、倉庫采購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤,如發現因檢查沒有發現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄,并積極與供應商溝通協調,補充不足的布及輔料,以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。

      10、倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收,車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱,下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的《生產管理看板》(生產管理看板的要求如附表要求)。

      11、倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大,有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨,但必須經過公司經理同意。

      12、大貨生產完成后,要對布、輔料的生產情況進行分析總結,對出現的問題進行綜合評估并整理,然后在以后的采購中避免出現類似的情況發生。

      13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔,與財務對數,財務部只有在核對數據無誤后才能夠付款給供應商。

      14、對所有的采購供應商進行月評估,每季要進行季度評估,每年要進行年度總結及評估,評估的結果要記錄存檔,并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

      二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。

      1、采購負責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息,并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

      2、向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

      3、將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。

      4、根據實際需求下采購單給供應商并跟進進度。

      5、對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗,合格的按實收數簽收后根據種類標識清楚分類入倉擺放,不合格的直接退給供應商。

      6、各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名,倉庫發出后要扣庫存,在公示牌顯示余下的數量。

      7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。

      8、定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量,對常用的物品需提早通知采購下單購買。

    倉庫管理制度2

      倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作。作業要求。注意細節。7S管理。獎懲規定。其他管理要求等進行明確的規定,給出工作的方向和目標,工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定構成的,例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

      一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

      1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱。數量進行核對。清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

      2、對入庫物資核對。清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人。貨管科主管簽字后,庫管員。財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

      3、庫管要嚴格把關,有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

      a)未經總經理或部門主管批準的采購。

      b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

      c)與要求不貼合的采購物資。

      4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

      二、物資保管倉庫管理制度

      1、物資入庫后,需按不同類別。性能。特點和用途分類分區碼放,做到"二齊。三清。四號定位"。

      a)二齊:物資擺放整齊。庫容干凈整齊。

      b)三清:材料清。數量清。規格標識清。

      c)四號定位:按區。按排。按架。按位定位。

      2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正

      3、庫存信息及時呈報。須對數量。文字。表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

      三、物資的領發倉庫管理制度

      1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字。字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

      2、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

      3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

      4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

      5、以舊換新的'物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

      四、物資退庫倉庫管理制度

      1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

      2、廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

      倉庫管理制度小結:

      1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

      2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟職責制,進行科學分工,構成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。

      一、庫房管理目的:

      (一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

      (二)及時為生產帶給優質的材料。零配件以及半成品。

      (三)及時為銷售部門帶給合格優質的產成品。

      (四)明晰。完整。及時記錄出入庫狀況,定期與財務部匯報數據。

      (五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

      1、塑料件;

      2、橡膠件;

      3、標準件;

      4、電子件;

      5、電機;

      6、軟化劑;

      7、外加工;

      8、包裝物;

      9、產成品;

      二、原材料入庫。

      外購原材料到貨后,庫房管理員應按實際狀況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數量。規格。型號,核對無誤后入庫。

      三、產成品入庫。

      (一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

      (二)對需要質量驗收的原材料。

      四、入庫時先標識。

      (一)待驗品,按規定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

      (二)在驗收過程中發現數量。規格型號。顏色。質量及單據等不貼合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清。解決問題,必要時通告對方。

      五、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

      六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

      七、對于不合格品。生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關職責人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

      八、入庫物資的堆放務必貼合先進先出的原則。

      九、入庫物資應及時入庫。

      十、原材料的出庫與發放:

      (一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格。型號。數量等發放。

      (二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

      (三)非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續。必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發放。

      (四)物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳。物相一致,帳。帳相符。

      (五)廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

      十一、物資貯存與防護

      (一)物資定期盤點數量,確認庫存的余缺狀況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

      (二)倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放。倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時帶給相關信息。

      (三)倉庫做到通風。干燥。清潔。安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封。并遠離火源。熱源。

      (四)有色金屬上貨架,持續通風,非金屬及電器材料,應分品種。規格。型號存放,擺設合理。

      (五)做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

      (六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存狀況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證貼合要求的標志合格品可繼續使用,不貼合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

      (七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

      (八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料剩余,倉庫務必及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入帳。

      (九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝狀況,進行封口或封箱處理。

      十二、應急狀況處理

      (一)遇到緊急狀況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導,及時采取相應的措施。

      (二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

      十三、庫房管理規定

      (一)公司各類庫房由指定專人負責。

      (二)采購人員購入的物品務必附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,發現短缺或損壞,應立即拆包核查,如發現實物與入庫單數量。規格。質量不貼合,庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

      (三)庫房物品存放務必按分類。品種。規格。型號分別建立帳卡。

      (四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊。賬單要填寫整潔。清楚。計算準確,不得隨意涂改。

      (四)嚴格執行出入庫手續,物資出庫務必填寫出庫單。

      (五)庫房物資未經允許不得外借,特殊狀況須由總經理或副總經理批準,并辦理外借手續。

      (六)每月需對庫房進行盤點。整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

      (七)嚴格按照公司管理規定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

      (八)庫房管理要做到清潔整齊。碼放安全。防火防盜。

      (九)庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內務必配備消防設施,做到防火。防盜。防潮。防鼠,相關管理制度張貼于明顯位置,禁煙。禁火標識應設置于庫房大門外。

      (十)因管理不善造成物品丟失。損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

      十四、本制度自頒布之日起實施。

    倉庫管理制度3

      一、目的

      通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

      二、適用范圍

      倉庫的所用工作人員

      三、職責

      1、倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,提高倉庫人員行為規范及工作效率。

      2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

      3、倉務員負責單據追查、保管、入帳。

      4、倉庫裝卸工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

      5、倉庫主管、采購共同負責對材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

      四、倉儲管理規定

      1、材料收貨及入庫

      1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

      2)采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。

      3)倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

      4)倉庫收貨時的材料必須有材料采購部門提供的采購訂單,否則拒絕收貨。

      5)倉庫人員與采購共同確認送貨單的`數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

      6)倉庫人員對已送往倉庫的材料及時通知采購人員共同進行材料檢驗。

      7)對檢驗合格的材料進行開“材料收貨單”并經倉庫主管簽名確認后進倉,對不合格原材料進行退貨。

      8)倉庫原則上當天送來的材料當天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。

      9)倉庫對已入庫的材料原則上當天進行分區分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況最遲不得超過一個星期。

      10)倉庫對不合格的材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

      2、材料出庫

      1)工程科領料需嚴格按照“發料(出庫)”的流程進行操作。

      2)搶修中心倉庫的材料調用依據是由搶修中心倉庫填寫“搶修倉庫調拔單”,并由材料科負責人簽名確認,(除搶修特殊情況外,由材料科主管領導或工程科主管領導同意)倉庫才可以依此辦理相關手續,否則予與拒絕。

      3)倉庫出庫材料的原則是同一材料做到先進先出。

      4)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料出庫。

      3、退廠材料的處理

      1)對采購來的不良材料需要及時通知材料科,并由材料科給予處理意見確認后,可暫放倉庫,待采購人員把材料退與供應商。

      2)對于不良材料不可辦理出入庫手續。

      材料報廢

      1)發現倉庫庫存材料不良時及時通知和協助上級主管部門處理。并做好對報廢材料做好報廢后的帳目處理。

      五、材料管理

      材料的品質維護:材料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

      1)定期檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

      2)保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

      3)貨物的單據、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到材料科。每月的單據由其分類保管好,原則上不得銷毀。做到帳、物一致。

      六、貨物的盤點

      1)倉庫貨物盤點由材料科、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

      2)盤點過程中需要其他相關部門予以配合,需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

      3)盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

      4)盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

      七、倉庫的安全、衛生管理

      1)倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

      2)對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃,倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

      3)倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

      4)上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

      5)倉庫內需要高空作業時(如吊車、叉車)做好安全防范。

      八、倉庫人員的工作態度及作風

      1)倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

      2)倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

      3)對于上級下達的任務要按時按質完成。

    倉庫管理制度4

      目的

      建立本公司倉庫清潔衛生管理制度,使其在倉庫清潔衛生管理工作中有法可依。

      范圍

      本公司所有倉庫的清潔衛生

      責任

      倉庫保管員具體負責執行

      內容

      1.倉庫保管員應按要求,按時清掃庫房,保持庫內地面整潔,門窗、玻璃、墻面、貨架、貨柜清潔;保持庫區周圍環境衛生整潔、無積水、無雜物、無污染源。并做好清潔記錄。

      2.倉庫應盡量保持干燥(有特殊要求的除外)。地面等不得有雜物。

      3.每次出入庫結束后,倉庫保管員應馬上進行清理,使貨位本身及貨位之間保持整齊、整潔。

      4.液體物料庫的地面如有污漬時,可用水洗刷,但不可用水過多,以避免庫內過于潮濕。

      5.倉庫內不得吸煙,不得吃食品,不得存放私人雜物。

      6.應配備相應的`防鼠器材,嚴禁在庫內投放殺鼠的有毒餌料。

      7.保持辦公室的整潔,與辦公用品無關的物品不得存放在桌面上。

      8.保持個人衛生,穿著清潔。

      批生產(批包裝)記錄的制定、填寫、保存及變理程序

      一、目的:建立一個批生產(批包裝)記錄的制定、填寫、保存及變更程序,使之規范化。

      二、適用范圍:適用于生產車間所有批生產(批包裝)記錄。

      三、責任者:生產部負責人、質保部負責人總工辦負責人、工藝員、QA監督員、操作工人。

      四、程序:

      1.批生產(批包裝)記錄的格式由車間工藝員根據產品的工藝規程制定,生產部負責人審核,部工辦審核批準后,最后由生產主管印發執行。

      2.批生產(批包裝)記錄隨生產工藝卡下同下發到相關崗位。由各崗位操作工作負責填寫,遵循《原始記錄填寫制度》(MS0101400),具體填寫時要注意以下幾點:

      2.1內容真實,記錄及時,不得提前或遲后填寫。

      2.2字跡端正清晰,不得用鉛筆或圓珠筆填寫。

      2.3不得撕毀或任間涂改,需要更改時,應劃去后在旁邊重寫,簽名并標明日期。

      2.4按表格內容填寫齊全,不得留有空格,如無內容填寫時要用“——”表示,以證明不進填寫疏忽。內容與上項相同時應重新抄寫,不得用“〃”或“同上”表示。

      2.5品名不得簡寫,應按標準名稱填寫。

      2.6與其他崗位、班組有關的操作記錄應做到一致性、連慣性。

      2.7操作者、復核者均應填全名,不得吸寫姓或名。

      2.8填寫日期一律橫寫,并不得簡寫,例如20xx年4月6日不得寫成“20xx”,“4/6”,“6/4”。

      2.9有數字計算的數據填寫,根據工藝要求,采取“四舍六入五留雙”的原則棄去多余數字。

      3.每批產品生產完畢后,其記錄由工藝員匯總,并檢查是否收集齊全,填寫完整。生產部負責人審核后再交質保部負責人審核,審核無誤后再交回生產部保存。

      4.批生產(批包裝)記錄由生產部工藝員按批號裝訂成冊歸檔保存,保存至藥品失效期后一年,未規定藥品失效期的批記錄至少保存三年。

      5.批生產(批包裝)記錄如由于生產工藝變更等原因而要求變更,按1條進行。

    倉庫管理制度5

      一、倉管員必須貫徹“預防為主,防消結合”的方針,實行誰主管,誰負責的原則。倉庫的消防安全由本單位的倉管負責。

      二、倉管員為倉庫的防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理。

      三、要學習消防法規,完成上級部署的消防工作。

      四、制定電源、火源、易燃、易爆物品的安全管理工作。

      五、經常自查,消除隱患。

      六、定期總結倉庫的安全工作。

      七、倉庫員應熟悉儲存物品的分類、性質、保管業務知識和防火制度。掌握消防器材的.操作與使用和維護保養,做好本崗的防火工作。

      八、對倉庫新的職員應進行倉儲業務和消防知識的培訓。

      九、禁止一切無關人員及車輛入內,裝卸貨物。

      十、對倉庫的易燃、易爆、有毒、有害物品要表示清明,存放隔離,嚴防跑冒滴漏。

      十一、注意抽風、散熱,確保照明設備完好無損。

      十二、設置明顯的防火標志。

    倉庫管理制度6

      倉庫管理流程

      防火

      1. 嚴禁進入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規者每次罰款100元。

      2. 每個倉庫應配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。所有消防設備應放置在固定位置,便于查找。對違反規定放置消防器材的,每次罰款50元。

      3.各倉庫提供的消防設備主要用于本倉庫的備用,必須存放在本倉庫。滅火器不得外借,不得隨意與其他倉庫或部門調換。

      公司發生火災時,任何倉庫管理員都不需要向領導請示,必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結束后,必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修,應立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動檢查和維護滅火器。

      違反規定的,每人每次罰款30元。

      4. 倉庫主管必須數量和注冊所有干粉滅火器在倉庫,建立“管理責任制”,定義倉庫和滅火器的負責人,和每個月的第15天進行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》,記錄責任人姓名,倉庫主管應于每月15日填寫檢驗結果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發現當日報告總經理。倉庫管理員每違反一次,罰款50元。

      5. 倉庫主管必須組織所有店主每月學習防火知識,并提供防火知識培訓新店主,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災中自救。倉庫管理員每違反一次,罰款50元。

      6. 倉庫人員應具有較強的防火意識,樹立“預防為主”的理念,特別是倉庫主管。要經常巡視倉庫各個角落,及時檢查火災隱患,督促落實倉庫防火措施。

      7. 發生火災時,首先組織現場滅火,向總經理及公司其他領導報告,必要時呼叫消防隊

      防水防潮

      1. 倉管員應隨時注意倉頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進水的可能,并應分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患,應立即報告倉庫主管進行維護或防護。

      2. 每天出發前,倉庫所有門窗必須鎖好,以防下雨。

      3.如遇大雨或連續下雨,應保持值班檢查制度24小時,防止雨水滲漏,防止門口雨水倒灌進倉庫。

      4. 面粉、調味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時,一定要先將廢棄箱皮放在地上,以防受潮。

      5. 嚴禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。

      防盜

      1. 所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉庫很短一段時間,門也必須鎖上。嚴禁將大門敞開無人看管。每天離開前,一定要鎖好倉庫所有的門窗。每位違反者每次罰款30元。

      倉庫管理流程

      1、目的:

      為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

      2、范圍:

      針對物流部倉庫和理貨區。

      3、內容:

      3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

      3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不串崗、不做與工作無關的事情。

      3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

      3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

      3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區,因工作需要攜帶,在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

      3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

      3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區,更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

      3.1.7、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

      3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

      3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求,規范倉庫貨物管理。

      3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

      3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

      3.2.4、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

      3.2.5、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

      3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

      3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

      3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。

      3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

      3.2.10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配制。

      3.3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。

      3.3.1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

      3.3.2、理貨員在收發時請參照《理貨規程》。

      3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時,按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認。

      3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時,按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

      3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

      倉庫管理流程

      目的:為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范材料物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度。

      一、 倉管員職責:

      1. 遵守國家的法律、法規,遵守公司的各項規章制度,保管好公司倉庫的庫存物資,對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。

      2. 負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作,負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作,倉管員必須認真填寫入庫單和領料單,做到字跡清晰并妥善保管,以便日后查閱。

      3. 熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點,運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳,建立物料卡片,按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。

      4. 月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點,編制盤點表,對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外,其他物料都要進行分析原因并查明原因,在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。

      5. 積極配合采購部、生產部和其他部門的工作,為公司的貨物進出提供良好的服務,為公司的成本核算提供真實可靠的資料。

      6.倉庫內嚴禁煙火,倉管員要學習和了解基本消防知識,懂得使用消防器材。

      7.除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留,倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。

      二、 倉庫日常管理 :

      1. 倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片;半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

      2.必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統,做到日清日結,確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片,及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行核對,確保兩者的一致性。

      3.做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

      4.倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通,做到有效的利用和控制常用物料,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業部領導(生產部、PMC、業務部及財務部),各事業部(生產部、PMC、業務部及財務部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。

      三、入庫管理 :

      1.物料進倉時,倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。

      2.入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員(采購部)負責處理。 對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通,根據相關人員提供的資料進行入庫手續。

      3.對于境外客戶自來物料,無論是原材料還是成品或半成品,業務部都必須及時清點并做相應記錄清單,由倉庫擺放到統一位置,后加工領按需求領取。

      4.收料單的填開必須正確完整,字跡清晰,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。

      5.倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續。 因質量等原因而發生的退回材料,必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單,并通知采購部處理,倉管員不得私自處理任何物料。

      四、出庫管理:

      1.各類材料的發出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取,領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證(領料單)向倉庫領料,所有物料只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;領料員必須在領料單上簽字,倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。

      2.A、 成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據(出貨單、報廢單),倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

      B、來料加工出貨,印刷完工后,由QC判定全檢或抽檢并點好數量,移交印刷部打包或裝箱,由印刷部負責入倉,倉管員再次確認物品名稱及數量,通知業務部開具銷售發貨單據(出貨單、),倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的.發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

      五、報表及其他管理:

      1.倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作,各部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

      2.必須正確及時報送規定的各類報表:收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表,每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業務部,并確保其正確無誤,并對報表數據的正確性負責。

      3.庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

      4.倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規定執行。

      倉庫管理流程

      為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度及管理流程:

      第一章 倉庫日常管理

      1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

      原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

      2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作。

      倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統,做到日清日結,確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進行核對,確保兩者的一致性。

      3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

      鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業部、財務部反映,以便及時調整。

      4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業部領導及財務人員,各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

      第二章 工程項目倉庫管理規定

      為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。

      1、為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。

      2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

      3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

      4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。

      5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務,禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象,公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。

      6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

      7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

      8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

      9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區,任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

      10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

      11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

      12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

      13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優質價便服務好者中標。

      14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。

      15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

      16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。

      17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現象發生。

      18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務工作。

      第三章 入庫管理

      1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

      2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

      3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

      4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

      5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

      6、因質量等原因而發生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續后方可辦理入庫手續。

    倉庫管理制度7

      第一章總則

      第一條為使本公司的庫房管理規范化,保x財產工具材料的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

      第二條庫房管理工作職責

      1)建立規范的庫房賬本,做好材料工具的保管工作。

      2)做好材料工具出庫和入庫工作。

      3)做好各種防患工作,確保材料工具的安全保管,不出事故。

      4)保障各個施工隊伍所需材料工具的供應。

      第三條庫房管理準則

      嚴格遵守庫房保管紀律規定:

      (1)嚴禁在庫房內吸煙。

      (2)嚴禁無關人員進入庫房。

      (3)嚴禁在庫房內堆放雜物、廢品。

      (4)嚴禁在庫房內存放私人物品。

      (5)保持庫房環境衛生,無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔;

      (6)保持庫房工具定點擺放,工具標識清晰,合理有序,整齊無凌亂、錯放現象。

      (7)結合庫房條件,保x材料工具的進出和盤點便利。

      第四條庫房賬目管理

      建立規范的倉庫賬本,將公司工具材料等物資做詳細登記,以便查閱。

      第二章庫房貨品出入管理

      第一條庫房材料工具的入庫

      1、材料工具到貨時,庫管員必須核對到貨來源,確認并簽收,做好材料工具來源記錄。

      2、材料入庫前,庫管員必須對照訂貨單認真清點材料的種類,數量等項目,清點無誤后

      方可接收。如發現材料數量、單據等不齊全,以及材料有污損現象,及時通知主管領

      導,確認處理意見后,材料未核實前不得辦理入庫手續。

      3、施工用具入庫后,及時整理上架。及時登記手工帳本,確保庫存賬本有據可查。

      第二條庫房材料工具的使用領取相關規定

      1、領取工具材料時,各施工隊必須由專人領取,嚴禁冒領。

      2、領取工具材料后,庫管員需對領取人領取材料的.數量及型號,及工具的種類和質量進行清點確認后并作記錄,登記好其所在隊伍并由領取人簽字確認。

      3、庫管員應對耗材及施工用具進行分開記錄,以便查閱。

      4、各施工隊伍應對領取工具進行愛護,嚴禁故意對工具進行損壞!嚴禁對耗材等材料進行浪費!如有發現必重罰!

      5、施工隊應及時主動將已不需要的物品進行歸還倉庫,以免耽誤其他施工隊施工。歸還時庫管員應對其使用工具進行清點和查看,發現缺失和損壞的物品應及時準確的記錄歸檔,方便以后查閱。

      第三章庫房工具材料的定期盤點查看

      定期對公司庫房工具對照賬本進行盤點查看,及時聯系各個施工隊伍將已不需的材料工具交還庫房,以免耽誤其他隊伍因工具耽誤影響施工。發現損壞的工具要及時進行維修和處理,對缺少的工具材料要及時上報主管領導盡快補齊。

    倉庫管理制度8

      一、總則

      1.為保障公司正常經營的連續性和秩序,使倉庫管理合理化,特制定本制度。

      2.本制度適用于公司倉庫管理規定,可修改,添加建議。

      二、行為準則與管理體制

      (一)、倉庫成員基本行為準則

      1.上班時間:白班8:30-17:30(如遇上活動,應服從加班)

      如有特殊情況不能上班,我們也會進行核實情況是否屬實,如有虛假托詞、推辭、借口一律按公司條例處理,扣除對應的獎金。

      每周休息一天,休息時間由當月排班表執行。

      倉庫員下班前把交接事項寫在交接本上。

      2.每位倉庫員有一本備忘錄,在工作過程中,每遇到一個問題或想法馬上記錄下來,相關辦公文件到行政部登記領取,如有遺失,自己補足。

      3.每周一下午8:30召開部門例會。每周一書面的形式匯報一下自己上一周的工作及接下來需要改進的地方交給主管。

      4.在工作中要學會記錄,記錄自己處理訂單的速度,學會每天快一點,才會想要進步。

      5.新產品上線前,通知客服部與倉庫成員來學習新產品特性。新的客服有權利要求倉庫主管介紹自己想了解的產品,也有義務去認識所有產品。

      6.處理好每份訂單,不得影響公司形象。如果一個月內因倉庫原因收到買家投訴,根據具體情況給予相應的措施與處罰。

      7.每處理完一筆訂單,都要到交易訂單里面備注自己的代稱+情況,插上小黃旗,以便下一位客服核實情況。

      8.上班時間不得遲到,有事離崗需向主管請示且請假條需主管簽字方成效,如需請假,事先聯系部門主管。

      9.上班時間不得做與工作無關的事情,除阿里旺旺外,一律不準上私人的旺旺、看視頻和玩游戲,嚴禁私自下載安裝軟件,違者會進行相應的處罰。

      10.上班時間服裝打扮穿著不做嚴格規定,但不許穿拖鞋及過于暴露的服裝,以及打扮妖艷奇怪。保持桌面整潔,保持辦公室衛生,每天上班前要清潔自己辦公桌,禁止放一些雜物。

      11.嚴格恪守公司秘密,不得將同事聯系方式、客戶資料等隨意透露給他人,違者按公司相關條例處罰,情節嚴重交由當地機關部門處理。

      (二)、倉庫管理體制

      1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證,出入庫登記,分劃具體的工作。

      2.倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要,不缺貨斷貨,發現庫存不多時及時通知掌柜補貨。

      3.倉庫內按原先貨架的歸類擺放,不得隨意,要保持倉庫的統一性。

      4.根據公司經營時間,制定倉庫入、出庫具體工作時間。

      三、入庫

      1.所有貨物入庫前,需檢驗后才可入庫。查處不合格,采取退貨,或返廠。

      2.辦理入庫登記時,對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規格進行分類放置。如發現品名、數量、型號或規格或包裝破損的,應通知廠家或采購處理。

      3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,登記,使用三聯單,財務、倉庫、廠家各職一份。

      四、發貨

      1.發貨前,對當天所要發的快遞單按款式、數量(單件或多件)、顏色進行分類,并對所發數量和款式進行登記。

      2.注意快遞面單上所需的物品,(特別是看清面單面上的顏色、數量、尺寸,有無備注,有無送贈品、是否修改)確認后方可包裝發貨。

      3.打包發貨時要仔細的觀察,留心每一個細節,(比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現象),檢查無誤后,才可發出。

      4.打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全,包裹包扎是否嚴實,確認后,無誤后才可發貨。

      5.發貨員在檢查貨物時,發現問題,應及時處理,不能修復的,及時上報,有問題的貨物應分出獨立存放。

      6.發貨的`系列過程中,非本店工作人員不得隨意進入本倉庫搬移貨物,并禁止吵鬧,喧嘩,以免產生影響。

      7.快遞公司領走包裹后,相關工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫,特別是清掃清潔和隨手關燈。保持倉庫衛生整潔,定期檢查(每天一掃,星期五大掃)。

      五、貨物保管

      1.按貨物的款式、種類、型號、規格、有序的歸類擺放。

      2.倉庫貨架物品堆放整齊,分類清楚;

      3.貨架上要表明分區及編號,需標示醒目、便于盤存和提取。(如現在使用的,在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號,貼在貨架1/2處)

      4.盤點庫存時,先按類求出它的總數,再與各類實物對應,最后登記,入庫。

      5.對次品統一放置,形成“實體庫”,破損嚴重的記“壞件庫”。

      6.地面不得存放貨物,以防貨物的變質,造成不必要的損失,同時影響倉庫的面貌。

      六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。

      1、按班做好交接工作,要實事求是。

      2、發貨員做好舊貨先出,補充貨后出。新貨入庫前,先檢查,后登記,編新號,方可入庫。

    倉庫管理制度9

      1.倉庫保管員按時到達工作崗位,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑跡象,發現情況及時上報。

      2.認真做好倉庫的安全、整理工作,經常打掃倉庫,合理堆放貨物,保持倉庫的清潔、干燥,及時檢查火災,危險隱患。

      3.負責企業內的所有物資的收、發、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質、按量驗收,根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續,如有不符合質量要求的,要堅決退貨,嚴格把好質量關。

      4.發貨時,按照先進先出的原則進行處理,嚴格審核領用手續是否齊全,嚴格驗證審批人的'簽名式樣,對于手續不全者,一律拒發。

      5.負責驗收和監督鮮貨、餐料,嚴格把好質量、數量的驗收關,對不夠斤兩的物資,除按實際重量驗收外,還應要求供貨補足或按實際重量計算金額付款。對于部門專用的物品及原料,原則上由使用部門派專人進行驗質,由保管員檢驗數量。保管員及驗收入員應嚴把質量關,對于有質量問題的商品及物品,應拒絕接收,并退回供應商。

      6.貨物入庫時,一定要真實、準確地按照入庫單上所列項目認真填寫,確保貨物準確無誤。如有贈送的物品,按單價和數量正常填寫入庫單,并在名稱后面標注為贈送,金額填寫為零即可。所有物品及商品入庫時全部按最小單位填寫入庫單,如瓶、個、支等,不允許以件、箱等單位填列。并由保管員,驗收入及交物人在入庫單上簽字。驗收后的物資,必須按類別,固定位置堆放、擺放,注意留好通道,做到整齊、美觀。如實填寫貨物卡,貨物卡應放在顯眼位置。對于進倉的物品,應在包裝上打上公司的標記,入庫時間和批號。

      7.注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則,根據實際使用量,科學制定各種物品的存量,并據此每周做好請購計劃。

      8.負責記好公司所有物資、商品的收、發、存保管賬目,將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單,整理歸類后入賬。做到入賬及時,當日單據當日清理。并由保管員將當日出、入庫票據交到財務部進行賬務處理。

      9.對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品,要及時反映并催促各有關部門盡早處理,如在臨界期一個月內與供應商溝通進行調換臨界期的食品及酒水、調料等,如有滯銷品應及時調換為暢銷品,并做好出、入庫單據的處理,以免造成不必要的損失和浪費。

      10.出庫物品,必須要由部門經理或廚師長簽字方可出庫。出庫單按使用部門領用物品的實際數量填寫,不允許多填或者少填,并由保管員、領用人在出庫單中簽字,物品出庫和入庫要及時登記造賬,結出余額,以便隨時查核。如有多領物品,為避免浪費應及時返還庫房,庫房辦理二次入庫手續,調整庫存數量。

      11.定期做好物資、商品的盤點工作,做到賬、貨、卡相符。對于庫房每周由會計及日審進行一次抽點物品及商品,二級吧臺每天由日審進行監督,隨時進行盤點有疑問的商品,每月月底進行店內全面盤點,及時結出月末庫存數,上報各有關部門。

      12.嚴禁借用倉庫物品,嚴禁向供應商購買物品,嚴禁有意或無意地向供應商索要財物,嚴禁與使用部門勾結,損害公司利益,嚴禁與供貨商、采購員勾結,損害公司利益。

      13.出庫時間:早10∶00~11∶00,下午4∶00~5∶00。各部門應在營業前做好各項準備,特別是用于營業用的各種物品及商品等,要避免緊急出庫,如有特殊情況,特殊對待。

    倉庫管理制度10

      倉庫管理規章制度

      一、庫管員每日認真盤查倉庫所有的物品,認真登記入庫清單及支出清單。

      二、凡有員工來須用物品,需認真填寫倉庫領料單,由經辦人簽字,班長簽字,生產部簽字,確認無誤方可領出。并保留倉庫領料單,以便抽查、盤庫。

      三、不得冒領,多領,錯領,庫管員對于倉庫內常用的.物品多少采購合理規劃,擺放整齊,以書面報告形式上報生產部,由生產部安排采購。

      四、倉庫內不允許員工私自進入,員工需要領料在門外等候。

      五、安全用電,注意防火,工作結束后,認真仔細檢查后,關閉門窗,斷掉電源,方可下班。

      六、若庫管人員有事或休息,可由生產部門安排值班或替班,但雙方需交接清楚,對于帳目不詳或有差錯應及時向生產部反映。

      七、庫管人員如有違規違紀,生產部可以處罰50~100罰款,對于情節嚴重的辭退工作并移交公安部門。

    倉庫管理制度11

      1、目的

      規范生鮮倉庫管理,降低損耗。

      2、適用范圍

      永輝超市生鮮部各柜組。

      3、生鮮倉庫管理綜述

      設立倉庫的'目的是為保證賣場安全銷售,商品不斷貨,不缺貨,合理做好訂貨量和控制存貨量。根據溫度差異及商品存儲的溫度要求不同,可劃分為:常溫倉庫、保鮮庫、冷凍庫。

      4. 生鮮商品倉庫存放要求

      5. 商品按品項歸類存放

      6. 從大到小,同一商品集中存放;

      7. 銷量大與銷量小的分開存放(周轉快的。與周轉慢的);

      8. 變質商品應與正常銷售品分開存放,避免交叉感染。

      9. 商品按新舊貨分開存放:根據商品到貨日期,進行新舊貨區分存放。

      10.任何一種庫存商品,都要標識到貨日期,以方便區分新舊貨;

      11.舊貨放在醒目位置,同一個區域舊貨置上或置外,方便商品的先進

      先出;

      12.注意是事項:標注到貨日期時,最好寫在醒目位置,同時四個面都

      要有,日期一旦脫落或模糊應重新標識。

      13.商品要隔墻離地存放:商品不可直接放在地上,需離地10公分,隔墻5公分。

    倉庫管理制度12

      倉庫消防安全管理制度

      消防管理規定

      1、目前我礦是重點防火單位,必須切實做好防火工作,保護企業財產和員工生命財產的安全,根據《中華人民共和國消防條例》和永煤集團公司相關消防規定而制定,嚴格執行:“關于消防管理工作的規定”確保企業財產和員工生命的安全。

      2、適用范圍:

      xx煤業有限公司

      3、職責:消防工作要貫徹“預防為主,防消結合”的方針,成立消防安全領導小組,總經理為消防安全小組組長,副總經理、黨支部記、為副組長,財務部部長、保衛部部長、各車間主任、綜合部部長、辦公室主任為消防安全小組成員。將消防工作納入重要議事日程,同生產經營一起同計劃、同布置、同檢查、同總結、同評比。

      4、工作程序

      4.1消防安全組組長和消防安全委員的職責是:

      (1)認真貫徹執行消防法規和上級有關消防工作指標,開展防火宣傳,普及消防知識。

      2)經常檢查防火安全工作,糾正消防違章,整改火險隱患。

      3)管理消防器材設備,定期檢查,確保各類器材和裝置處于良好狀態,安全防火通道要時刻保持暢通。

      4)根據各車間的.設備放置的具體情況,制定消防措施,制定消防應急疏散方案。

      5)接到火災報警后,在向消防機關準確報警的同時,迅速奔赴現場,啟用消防設施進行撲救,并協助消防部門查清火災原因。

      4.2配足,配齊滅火器材、供水系統消防栓、消防桶、消防鐵掀等消防器材與設備,專人保管,定期檢查,定期保養維修;全體員工要愛護消防設施,禁止毀壞、偷盜消防設施,不能將消防設施挪作他用。除發生事故外,任何人不得私自動用。

      4.3每年對全體員工進行二次消防安全演練及防火教育教程,新員工入公司(礦)一律先培訓上崗,以免違規作業,發生事故。新員工崗前培訓,由擔任消防安全工作的培訓師落實培訓,真正做到消防全員必學,全員必考、全員必懂、全員必會、全員會滅火、全員會疏散、全員會自救的消防安全工作扎實基礎。并組織認證學習《中華人民共和國消防》和《河南省消防條例》及《永煤集團消防安全管理規定》,消防技術和消防器材的使用方法,并組織演習,提高員工的消防觀念,鍛煉員工的消防技能。

      4.4樓梯走道和出口,必須保持暢通無阻,任何部門或個人不得占用或封堵,嚴禁在設定禁令的通道上停放車輛。

      4.5不得損壞消防設備和器材,妥善維護樓梯通道、走道和出口的安全疏散標志和應急照明設施。

      4.6庫房,車間內嚴禁吸煙,點火,吸煙可到吸煙室或其余指定地點,煙頭及火柴余灰要隨時煙灰缸內弄熄。

      4.7安全使用各種易燃物品,設備要經常保持清潔,切勿留有油漬。

      4.8遵守安全用火、用電管理制度,嚴禁超負荷使用電器,以免發生事故。

      4.9需要增設電器線路時,必須符合安全規定,嚴禁亂拉、亂接臨時用電線路。

      4.10發生火警,應立即告知管理處或撥火警電話119,并關閉電閘,迅速離開著火地點。

      4.11各建井施工單位庫房、車間分管本部門的消防安全設施的維護和清潔工作,由消防安全小組不定期抽查車間消防安全設施。

      4.12把消防工作列入經濟責任制考核。每月對各單位班組,庫房、車間進行一次全面大檢查,發現火災隱患,能當場整改的現場整改、限期隱患整改的,有隱患回復函做到定時間復查。廠、車間、班組、要有公開的安全防火網絡,哪個部門和環節出現問題將嚴厲追究。

      4.13每個季度由消防安全小組組長組織召開消防安全會議,對該季度的安全情況進行總結,評比表現較好的部門給予獎勵。

      4.14由消防安全小組負責組織檢查消防設施并做好記錄,《消防設施檢查記錄表》和《防火安全檢查記錄表》、《消防隱患檢查記錄》、《消防隱患整改通知書》。

    倉庫管理制度13

     一、嚴格貫徹“安全第一,常備不懈,講究實效,定額儲備”的原則,對防汛抗旱物資進行管理。

      二、了解防汛抗旱物資性能,注意防汛抗旱物資的日常化維護和保養,保證防汛抗旱物資完好無損。

    三、掌握消防知識,注意防火、防盜,確保防汛抗旱物資安全管理。

      四、防汛抗旱物資存放應分區分類、整齊劃一、合理堆放,確保調用方便。

      五、建立防汛抗旱物資盤點制度,每月定期對防汛抗旱物資進行盤點,做到心中有數。

      六、規范防汛抗旱物資出入登記手續,健全防汛抗旱物資臺帳和管理檔案,做到“實物、臺賬”相符。

      七、防汛抗旱儲備物資屬政府專項物資,必須“專物專用”,未經領導批準同意,任何單位和個人不得擅自動用。防汛抗旱物資倉庫管理制度為了加強項目部度汛儲備物資的管理,發揮好度汛物資在防洪期間的'作用,根據我部實際,制訂本制度。

      一、根據“安全第一,常備不懈,以防為主,全力搶險”的度汛工作方針,為滿足度汛搶險需要,項目部度汛物資按度汛方案規定足額儲備。項目部度汛物資的組織儲備和管理工作,由安全文明辦公室負責。

      二、項目部度汛物資應當入庫保管。物資倉庫管理由項目部辦公室委派專人負責。項目部應制訂具體的度汛物資領用制度。倉庫管理要做到帳物相符,堆放整齊,存取方便,安全可靠。

      三、項目部度汛儲備物資品種和數量額根據度汛方案的實際需要確定。度汛儲備物資目前儲備的主要品種和數量是:砂石料30000m3 、土方50000m3 、編織袋10000條、鐵锨100把、雨衣、雨靴200套。度汛儲備物資品種和數量的增減,由度汛辦公室提出,報監理批準后實施。

      四、度汛儲備物資必須專物專用,未經度汛辦公室批準同意,任何科室和個人不得動用。

      五、項目部度汛儲備物資調用,由使用部門(或個人)根據領用制度,向項目部度汛辦公室提出申請,經批準后,由度汛辦公室物資管理員發調撥指令。管理人員接令后,應做到及時核發,并確保品種、數量無誤。若情況緊急,可電話聯系報批,然后完善手續。電話報批,先用后辦的,由辦公室負責督促使用單位(或部門)補辦手續,確保調令齊全,便于年終結算。

      六、辦公室應做好度汛物資的回收工作。度汛搶險結束后,應組織回收使用單位(或部門)未用完的物資,并辦理好手續,作為結算依據。對于非汛期借用的物資,由辦公室負責按期回收入庫,并確保物資完好。回收物資的維修保養,由辦公室負責。

    七、項目部度汛搶險使用的物資,由辦公室負責核銷。

      八、度汛儲備物資每年年終復核一次。根據實際需要,由辦公室提出下年度儲備物資添置計劃,報財務部批準后實施。

      十、辦公室每年年終要公示項目部度汛儲備物資的庫存情況、調用情況和價款結算情況。

      本制度自公布之日起執行。 

    倉庫管理制度14

      酒樓倉庫物資管理制度

      1、酒樓倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量,發現與發票數量不符,以及質量、規格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。

      2、經辦理驗收手續進倉的物料,必須填制'商品、物料進倉驗收單',倉庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續后,所發生的`一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。

      3、各部門領用物料,必須填制'領料單'或'內部調撥憑單',經使用部門經理簽名,再交倉庫簽字方可領料。

      4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨,嚴禁先出貨后補手續。

      5、倉庫應對各項物料設立'物料購、領、存貨卡',凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

      6、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,填制'商品物料盤盈盤虧報告表',經財務部會計和總經理批準,據以列帳,并報財務部會計和總經理各一份。

      7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節約使用資金,倉管人員應每月終編制'庫存物資余額表',于次月3日前送交總經理、財務部一份。

      8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。

      9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責任則由采購人員承擔。

    倉庫管理制度15

      目的:

      建立本公司特殊類藥品倉庫管理制度,使其在特殊類藥品倉庫管理工作中有法可依。

      范圍:

      本公司內特殊類藥品的倉庫管理

      責任:

      倉庫保管員具體負責執行

      內容:

      1.特殊類藥品包括:毒性藥品(材)、藥品。特殊類藥品倉庫負責本公司的特殊類藥品的倉儲管理工作。

      2.對特殊類藥品倉庫必須實行“雙人雙鎖、專庫”保管,每人各一把鑰匙,投料時需兩人同時到場打開倉庫。另需藥品監督部門監督投料的,投料前應提前通知藥品監督主管部門,到現場監督投料。

      3.倉庫對特殊類藥品(材)驗收、儲存、發放應符合本公司(《物資貯存管理規程》TG-C76-003、《物料發放管理規程》TG-C76-005)的規定。

      4.特殊類藥品(材)在倉庫中應按《倉庫定置管理制度TG-C76-020》進行定置管理。

      5.特殊類藥品(材)的庫存條件應符合《物料儲存條件的規定TG-C76-022》的要求。

      6.特殊類藥品(材)的清潔衛生應符合《倉庫清潔衛生管理制度TG-C76-021》的要求。

      7.特殊類藥品(材)在庫中稱量應符合《物料稱量規定TG-C76-023》的.要求。

      8.特殊類藥品(材)在庫中的安全、保衛、消防工作應符合《倉庫安全、保衛、消防管理制度TG-C76-019》的要求。

      9.特殊類藥品(材)庫中的溫濕度應符合《倉庫溫度、濕度控制管理規程TG-C76-016》的要求。

      精密沖壓磨床作業指導書

      1.目的

      為了確保安全操作

      2.適用范圍

      模具部人員

      3.內容

      3.1作業準備:

      3.1.1選用該用的砂輪片,所需研磨切針及研磨外圓選用粉紅色砂輪片120#,如研磨平面選用白色砂輪片40#。

      3.1.2將選用的砂輪片裝在法蘭上,注意法蘭墊板有正面、反面,有凹槽一面向內。

      3.2作業:

      3.2.1首先要把磨床主軸上的灰塵清掃干凈,再將裝好的砂輪法蘭裝在磨床主軸上把主軸螺絲鎖緊。3.2.2把電源及吸塵器開關打開,讓主軸空轉2-3分鐘。

      3.2.3用金剛石把砂輪片平面修平0.2mm。

      3.2.4將要進行研磨撕切針放在調表上,把螺絲擰緊再對準校表校正。

      3.2.5將校正的切針放在磨床上,一定要將調表面中心對準磨床主軸中心。

      4.注意事項

      4.1磨床上磁性是否正常

      4.2左右滑塊運作是否正常

      4.3上下滑塊軸運作是否正常,精密度是否達的到

      4.4磨床油位是否到位,油管內是否有油

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