供應商管理制度

    時間:2025-01-15 18:00:09 制度 我要投稿

    供應商管理制度合集[15篇]

      在發展不斷提速的社會中,制度起到的作用越來越大,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編幫大家整理的供應商管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    供應商管理制度合集[15篇]

    供應商管理制度1

      為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

      一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

      二、相關方參與公司的'承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

      三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

      四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

      五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

      理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

      六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關系,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。

      七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

      八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

      九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

      十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。

    供應商管理制度2

      1、目的

      為進一步規范河公司(以下簡稱公司)工程、物資、服務供應商的管理,強化供應商準入、評價,完善供應商評價體系,維護公司合法權益,依據公司《招投標管理辦法(試行)》《非招標形式采購管理辦法(試行)》和其他相關法律法規,結合公司實際,特制定本辦法。

      2、適用范圍

      本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務采購業務供應商的全過程閉環管 理。

      3、術語及定義

      3.1供應商:指向公司提供商品或相應服務的企業,包括制造商、代理商和施工方;

      3.2代理商:指制造生產企業授權的在一定區域銷售其部分產品或服務的供應商;

      3.3合格供應商:是指社會上具備資質及履約能力,通過一定程序評價,并經各級管理部門審批合格進入公司,可向公司提供符合質量、技術要求的產品和服務的供應商;

      3.4潛在供應商:是指有能力向公司提供符合技術規范要求的貨物、工程或服務,但不在公司供應商庫內的投標供應商。

      4、職責

      公司運營改善部為公司供應商管理的綜合管理部門,下設招投標管理辦公室(以下簡稱招標辦),負責供應商的日常管理工作。

      4.1運營改善部職責

      4.1.1制(修)訂供應商管理相關制度;

      4.1.2收錄公司供應商信息;

      4.1.3建立公司供應商信息庫,并對在庫供應商進行動態管理;

      4.1.4負責供應商檔案管理;

      4.1.5組織對供應商的月度和年度評價;

      4.1.6負責處理供應商的質疑和投訴;

      4.1.7供應商管理相關的其它業務。

      4.2采購主責部門職責

      4.2.1貫徹落實公司《供應商管理辦法(試行)》;

      4.2.2供應商入庫推薦和資質審核;

      4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監督;

      4.2.4協助招標辦收錄供應商信息。

      4.3采購需求單位職責

      4.3.1向采購主責部門推薦供應商;

      4.3.2參與對供應商履約情況的評價,并提出建議。

      4.4其他相關部門職責

      4.4.1審計處:審計過程中發現有違反《供應商管理辦法(試行)》的情況,及時反饋給公司招標辦。

      4.4.2法律事務部:負責收集與公司產生重大經濟糾紛且進行惡意訴訟的供應商信息,通報涉案單位,并及時反饋給公司招標辦。

      5、管理內容及要求

      5.1管理原則

      堅持薦優用優、準入審批、動態維護、資源共享,公平、公正、公開,制造商為主的原則。

      5.2供應商評級

      5.2.1評級原則:根據供應商企業情況、質量情況、合同履行情況、服務情況等,依據各部門對供應商的入庫評分,對供應商進行分級(附件1);并結合年度評價結果對供應商實行動態管理;

      5.2.2各主責部門制定詳細的供應商入庫評分標準,報招標辦審核后執行。

      5.3供應商庫建立與維護

      對供應商實行入庫管理制度,采購活動優先從供應商庫中選擇入圍供應商。

      5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件

      5.3.1.1資質符合要求;

      5.3.1.2遵守國家法律法規,在以往與公司各單位業務往來中沒有違規違約記錄;

      5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及相關資質;

      5.3.1.4財務核算規范,具有良好的資金實力和財務狀況;

      5.3.1.5特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書;

      5.3.1.6代理商的要求

      a.國內制造商所授權區域級別為地市及以上級別的代理(針對公司或集團范圍的授權視為代理商);

      b.進口品牌國外公司授權的代理商;

      c.授權期限起始時間及授權內容應明確,有授權人簽字(國內代理商需加蓋授權單位行政章)。

      5.3.2供應商入庫流程(附件8)

      5.3.2.1推薦

      a.采購主責部門推薦供應商時,收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》(附件2);

      b.需求部門推薦供應商時,收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》,報采購主責部門審核。

      5.3.2.2資質審核

      采購主責部門對擬推薦供應商進行資格審核,具體包括:

      a.營業執照:具體審查企業名稱、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情況等(三證合一的還要審查統一社會信用代碼,而不再審查稅務登記證和組織機構代碼證);

      b.稅務登記證:具體審查登記時間、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等;

      c.組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情況等;

      d.生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查;

      e.必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等信息;

      f.生產能力、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績;

      g.產品代理授權書:審查其手續是否符合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產廠家或銷售總代理所提供的書面授權及委托證明文件;

      h.兼有安裝、維檢業務的供應商提供國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明;

      i.其他必要證件:對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求提供。

      5.3.2.3采購主責部門負責組織對供應商進行評議,如有需要,采購主責部門組織相關部門人員對供應商進行實地考察,考察報告應按統一格式書寫(附件3);

      5.3.2.4資質審核結束后,將審批后的《供應商新增申請表》及供應商資質資料報招標辦;

      5.3.2.5招標辦審核通過統一辦理入庫手續。

      5.3.3潛在供應商入庫

      5.3.3.1需求單位或采購主責部門收集該潛在供應商資質資料報采購主責部門審核;

      5.3.3.2審核通過后,可參與當次采購活動;

      5.3.3.3填寫《供應商新增申請表》,連同資質資料報招標辦;

      5.3.3.4招標辦審核通過辦理入庫手續。

      5.3.4代理商入庫

      采購主責部門審核后,再履行供應商入庫程序。

      5.3.5供應商庫維護

      對供應商庫實行動態維護,待現有供應商入庫后,可隨時推薦新的`供應商;當出現供應商信息變化或數據需要維護時,填寫《供應商變更申請表》(附件4)、《供應商擴充視圖申請表》(附件5)。

      5.3.6在庫供應商的選用

      5.3.6.1供應商選用原則

      a.擬推薦供應商接受我方采購邀請,并能按要求積極響應;

      b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業內同檔次供應商;

      c.優先從供應商庫中選取供應商,確保具有可追溯性;

      d.采購時原則上選用生產制造企業,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。

      5.3.6.2供應商選用流程

      a.需求單位、采購主責部門結合實際情況,從供應商庫中擇優選取擬邀請供應商;

      b.采購主責部門進行確認;

      c.在庫供應商不能滿足需要時,可推薦潛在供應商,由采購主責部門審核供應商資質資料,合格的可參與當次采購活動。

      5.3.7在庫供應商的基本權利和義務

      5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇,或受到不公正評價后,有權向招標辦提出質疑或投訴;

      5.3.7.2有權向監督部門舉報公司范圍內采購過程中存在的營私舞弊行為;

      5.3.7.3接受公司相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

      5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動;

      5.3.7.5業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

      5.3.7.6按規定與采購單位簽訂合同,履行合同承諾;

      5.3.7.7嚴格執行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;

      5.3.7.8及時向采購主責部門通報企業重大變更情況,如企業重組、更名、遷址等。

      5.3.8供應商評價

      5.3.8.1評價程序

      對供應商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結合的方式。

      a.需求部門、采購主責部門根據供應商參與采購活動和履約情況,按照評價內容(附件6)進行日常評價;

      b.需求部門、采購主責部門根據對供應商的日常評價情況,于每月5日前將《供應商月度評價匯總表》(附件7)報招標辦;

      c.采購主責部門根據供應商履約情況,按相應合同條款執行;

      d.每年年終,招標辦組織需求部門、采購主責部門、價委會等相關部門對供應商進行年度評價;

      e.招標辦根據月度年度評價結果,隨時按照5.3.8.2的規定做出相應處理。

      5.3.8.2評價結果處理

      a.評價結果出現附件6評價內容中1至3中任意一條,在供應商分級評價中減5分,且一年之內,不再邀請該供應商參與公司采購活動;

      b.評價結果出現附件6評價內容中4至7中任意一條,在供應商分級評價中減10分,且三年之內,不再邀請該供應商參與公司采購活動;

      c.評價結果出現附件6評價內容中8至17中任意一條,在供應商分級評價中直接降為D級供應商,且不再邀請該供應商參與公司采購活動;

      d.評價結果出現附件6評價內容中18至20中任意一條,在供應商分級評價中加5分;

      e.評價結果出現附件6評價內容以外情況,由招標辦視情況進行處理。

      6、考核

      6.1對于容忍、縱容供應商不良行為,或知曉后而未及時反饋,無論是否給公司造成經濟損失或不良影響的單位或個人,均按照公司相關規定嚴肅處理;

      6.2發現在供應商入庫、選用、審核、評價等環節中,存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為,視情節對相關單位或個人給予相應處罰,構成犯罪的,移送司法機關處理。

      7、附則

      7.1本辦法由運營改善部起草并負責解釋。

      7.2本辦法自下發之日起執行,原《供應商禁入管理規定》同時廢止。

      7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執行《原材料管理辦法》中的相關條例。

    供應商管理制度3

      1. 概述

      本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度,以確保食堂供應商的質量和合作持續性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。

      2. 評估機制

      2.1 供應商篩選

      在選擇供應商時,食堂將根據以下因素進行評估:

       產品質量和安全性

       供應穩定性和可靠性

       價格和成本效益

       公司聲譽和合規性

       供應商的環保和可持續發展能力

      2.2 供應商評估指標

      食堂將制定評估指標來衡量供應商的績效,包括但不限于以下內容:

       產品或服務質量

       準時交付和供應穩定性

       響應速度和客戶滿意度

       合作伙伴關系和溝通能力

       安全和環保措施

       價格合理性和成本效益

      2.3 評估周期

      食堂將定期對供應商進行評估,評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。

      2.4 評估結果

      根據評估結果,供應商將被分為以下幾個等級: 1. 優秀供應商:績效在評估指標中表現優秀,達到或超過預期。 2. 合格供應商:績效在評估指標中表現符合要求,但有改進空間。

      3. 需改進供應商:績效在評估指標中表現不符合要求,需要立即改進。

      4. 終止合作供應商:績效嚴重不符合要求或屢次未改進的供應商。

      3. 終止機制

      3.1 終止合約的情況

      以下情況可能導致終止供應商合約:

       重大違約行為,如產品質量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。

       供應商喪失經營資質或違反相關法律法規。

       供應商合并、分立或破產等造成業務無法正常運作。

      3.2 終止程序

      在決定終止供應商合約時,食堂將按照以下程序進行操作:

      1. 寫出正式通知,說明終止的原因和終止日期。

      2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。

      3. 解除相關合同和協議,并拒絕供應商繼續進行業務。

      4. 進行相關記錄,以備將來參考。

      3.3 終止合約的后續工作

      一旦供應商合約終止,食堂應立即采取以下措施:

      1. 盡快尋找替代供應商,確保食堂正常運營。

      2. 審查終止合同的`經驗教訓,以改進供應商選擇和管理制度。

      3. 審查合同內容,確保未留下后續風險和法律責任。

      4. 監督和持續改進

      食堂應建立監督機制,定期對供應商管理制度進行評估和改進,確保其運行有效并符合需求。

      5. 總結

      食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立,使食堂能夠選擇和評估合適的供應商,并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩定性和服務質量,并推動供應商的持續改進。

      以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規定,所有相關人員應嚴格遵守并執行本制度。

    供應商管理制度4

      1 目的和范圍

      通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。

      本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。

      2 編制依據

      《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》。

      3 職責

      3.1 本部門業務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初

      步檢驗,發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。

      3.2 部門負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。

      3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。

      3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。

      4 工作程序

      4.1 新供應商的選擇

      4.1.1 根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護

      用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

      4.1.2 對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

      4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

      4.1.4 把確定好的.各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。

      4.2 合格供應商的續用

      4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合

      評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價,進行動態管理。

      4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。

      4.2.3 根據公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

      5 采購程序

      5.1 采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

      5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續。

      5.3 采購部門發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

      6 相關記錄

      6.1 年采購一覽表。

      6.2 供應商管理臺帳。

      6.3 合格供應商檔案。

    供應商管理制度5

      第一章:總則

      第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風險,規范供應商經營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定,制定本辦法。

      第二條:供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

      第三條:沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,不得參加市級xx采購活動。

      第二章:申請市級xx采購供應商資格的條件

      第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應商資格:

      (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

      (二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;

      (三)具有良好的履行合同的記錄;

      (四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

      (五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

      (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

      (七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;

      (八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

      (九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;

      (十)xx采購管理機關規定的其他條件。

      具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購外國供應商資格:

      (一)經批準,一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

      (二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的,準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

      外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

      第三章:供應商的權利與義務

      第五條:xx采購供應商享有以下權利:

      (一)貼合xx采購市場準入條件的,可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;

      (二)取得xx采購市場準入資格的供應商,能夠參加xx采購活動,能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

      (三)供應商在采購活動中,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

      第六條:xx采購供應商應承擔以下義務:

      (一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

      (二)參加xx采購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規定足額交納;

      (三)供應商中標后,要與采購機關簽訂采購合同,并按照合同的規定認真履約;

      (四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

      (五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

      第四章:xx采購供應商資格申請與審核

      第七條:市級供應商的xx采購市場準入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

      第八條:供應商資格的'審定程序

      (一)帶給書面申請,并帶給下列資料:

      1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;

      2、銀行信用證明;

      3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

      4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;

      5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;

      6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;

      7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

      8、公司簡況、業績、售后服務等;

      9、有關資格審定的其他材料。

      (二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

      (三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

      第五章:供應商的變更和終止

      第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

      第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

      第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

      第六章:供應商的違規處理

      第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

      (一)帶給虛假材料,騙取供應商準入資格的;

      (二)帶給虛假投標材料的;

      (三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

      (四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;

      (五)開標后與招標人進行協商談判的;

      (六)中標后,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

      (七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

      (八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

      (九)其他違反xx采購規定的情形;

      (十)其他觸犯國家法律的行為。

      第七章:附則

      第十三條:本辦法自20xx年xx月xx日起執行。

    供應商管理制度6

      承包商供應商管理制度是企業管理體系的重要組成部分,旨在確保承包商和供應商的服務質量、合規性以及與企業的'協同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質審查、績效評估、溝通協調、風險控制等多個環節。

      內容概述:

      1. 合同管理:明確合同條款,包括服務內容、期限、價格、付款條件等,以及違約責任和爭議解決機制。

      2. 資質審查:對承包商和供應商進行資格認證,確保其具有合法經營、專業技術能力和良好信譽。

      3. 績效評估:定期對承包商和供應商的工作效果進行評估,包括質量、交付時間、成本控制等方面。

      4. 溝通協調:建立有效的信息交流機制,保證雙方在項目執行中的溝通順暢。

      5. 風險管理:識別和管理潛在風險,如供應鏈中斷、質量問題等,制定應急預案。

      6. 持續改進:推動承包商和供應商不斷提升服務質量,通過反饋和培訓促進雙方共同成長。

    供應商管理制度7

      商業銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經濟條件下,整合利用外部優質專業化檔案管理資源,將銀行檔案委托外包單位管理,從而達到降低檔案保管成本,提高管理效率的一種檔案管理模式。

      檔案外包商應具有以下特征:

      第一是一種實體性管理機構;

      第二是一種社會化、集約化和專業化程度高的檔案管理機構;

      第三有較大的規模,服務對象也較多;

      第四對其保管的文件只有保管權,而無所有權;

      第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機構,它要對雙方負責,作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機構,文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求,同時又要擔負起為檔案館積累檔案的重任;

      第六可以承擔文件管理咨詢與培訓的職能。

      一、銀行檔案外包的背景

      二戰后,美國大量的文件需要歸檔保存,文件中心應運而生。1950年,美國《聯邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數不多,但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里,受到人們的認可。

      從某種意義上講,商業銀行就是“經營風險”的金融機構,以“經營風險”為其盈利的根本手段。商業銀行是否愿意承擔風險,是否能夠妥善控制和管理風險,將決定商業銀行的經營成敗。隨著業務發展和競爭加劇,商業銀行面臨的風險也呈現出復雜多變的特征,對這些風險進行識別、分析、計量、監測并采取科學的控制手段和方法,是商業銀行保持穩健經營的根本所在。健全的風險管理體系在銀行可持續發展過程中具有重要的戰略地位,具備領先的風險管理能力和水平,成為商業銀行最重要的核心競爭力。利用先進的風險管理技術,最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失,是商業銀行檔案外包風險管理目的。

      二、商業銀行檔案外包的風險管理重點

      風險是一個常用而寬泛的詞匯,頻繁出現在經濟、政治、社會等領域。就銀行風險的定義主要有以下三種:

      一是風險是未來結果的不確定性(或稱變化);

      二是風險是損失的可能性;

      三是風險是未來結果對期望的偏離,即波動性。風險是一個明確的事前概念,反映的是損失前事物的發展狀態。

      從風險的定義上可以看到,風險是對未來結果的不確定性,是可能存在的損失,銀行檔案做為銀行經營活動的歷史記錄,是傳承銀行社會記憶,再現銀行歷史面貌的憑證,為銀行經營、管理提供信息支持,并為銀行業務相伴產生的法律風險提供原始的憑證依據,其重要性不言而喻。因此,防范銀行檔案外包過程中可能產生的風險,是確保銀行檔案外包安全的首要工作,銀行檔案外包風險管理的重點是:

      (一)檔案外包風險的評估

      商業銀行在制定檔案外包政策時,應當評估以下風險要素:

      1、外包活動的戰略風險、法律風險、聲譽風險、合規風險、操作風險、國別風險等風險因素;

      2、影響外包活動的外部因素,因外包供應商的過錯而造成的服務中斷或撤銷而引發的風險;

      3、銀行對外包活動的風險管控能力;

      4、外包供應商的技術能力、業務策略和業務規模、業務連續性及破產風險,風險控制能力及外包服務的集中度;

      (二)外包供應商的盡職調查

      1、外包供應商的主體資質、經營管理能力、經營聲譽、行業地位;

      2、財務穩健性、技術實力和服務質量、對銀行業的熟悉程度;

      3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性;

      4、外包供應商對突發事件的應對能力;

      5、外包供應商的關聯關系;

      (三)外包合同的'審查要素

      1、外包合同中的服務內容、范圍、標準、期限;

      2、外包服務的業務連續性安排;

      3、外包服務的保密性和安全性的安排;

      4、外包服務的結算、支付方式;

      5、外包服務的審計和檢查;

      6、外包爭端的解決機制;

      7、外包合同或?f議變更或終止的過渡安排、違約責任;

      8、外包供應商的應急管理;

      三、商業銀行檔案外包的風險評價標準

      商業銀行檔案在外包后,定期對檔案外包商進行風險評估,做到早發現早預防。將銀行檔案外包風險納入銀行日常管理并持續監控、評價,就能及時發現檔案外包風險,并在發現風險后及時采取有效處置措施,將損失減少到最低程度。

      日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準,可按月、季、半年、年度要求進行檔案外包業務檢查,檢查內容包括:

      (一)外包供應商的評估:

      1、資質:是否符合專業資質;

      2、財務:收費是否合理,程序是否完善;

      3、日常經營:是否出現異常;

      4、及時性:是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程,在辦理過程中有無差錯發生;

      5、差錯性:資料能否及時、準準、無差錯地領取、歸還,不存在遺失情況;

      6、溝通性:溝通是否順暢,是否對銀行服務需要的反應能迅速、及時、有效完成;

      7、保密性:無違反保密原則,業務合作期間能保護好銀行信息及銀行商業秘密;

      8、監督檢查:是否能積極配合商業銀行開展外包監督工作,及時報送外包工作情況;

      9、違規性:是否存在違規行為,是否存在隱瞞事實,阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規證據行為。

      (二)外包人員的評估

      1、人員:有符合要求的檔案管理人員,能夠高效完成各項工作;

      2、外包?I務人員能夠妥善保管商業銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料;

      3、服從銀行管理,無主觀故意,通過內外勾結、惡意操作等措施規避銀行風險控制措施;

      4、無擅自向客戶做出不實承諾行為,向客戶提供虛假資料或誤導性宣傳;

      5、無假借銀行名義進行客戶約談行為,無冒用銀行商譽的行為;

      6、無利用職務之便,竊取客戶資料等進行違反職業操守及銀行管理規定的其他行為;

      (三)突發事件的應急預案及演練

      1、是否事先制定建立檔案外包風險突發事件應急預案和機制,確保檔案外包業務活動的正常經營;

      2、是否建立替代方案,尋求合同項下的保險安排等措施;

      3、是否定期組織外包商開展演練,建立外包業務連續性計劃,確保業務活動的正常經營;

    供應商管理制度8

      供應商管理制度對于企業運營至關重要,它:

      1. 保障供應鏈穩定性:通過嚴格篩選和管理,減少供應中斷的風險。

      2. 降低成本:優化采購策略,降低物料和服務成本。

      3. 提高產品質量:確保供應商提供的.產品或服務滿足企業標準。

      4. 增強競爭力:通過與優質供應商合作,提升企業整體競爭力。

      5. 合規經營:遵守法律法規,避免因供應商問題引發的法律風險。

    供應商管理制度9

      供應商管理制度是企業運營的重要組成部分,它旨在確保供應鏈的穩定性和效率,通過規范供應商的選擇、評估、管理和優化,提升產品質量,降低成本,增強企業的'競爭力。這一制度有助于防范供應風險,維護企業與供應商間的良好合作關系,促進雙方的共贏發展。

      內容概述:

      1. 供應商選擇標準:明確供應商資質要求,如質量管理體系認證、財務穩定性、技術能力、生產能力等。

      2. 供應商評估機制:定期進行績效評價,包括交貨準時率、產品質量、服務響應速度、價格競爭力等指標。

      3. 合同管理:規范合同條款,涵蓋價格、交貨期、質量保證、售后服務等方面,確保雙方權益。

      4. 供應商關系管理:建立溝通機制,處理糾紛,推動合作改進,促進長期合作。

      5. 供應商開發與培養:鼓勵供應商持續改進,提升其滿足企業需求的能力。

      6. 應急管理:制定應急預案,應對供應商可能出現的中斷或質量問題。

    供應商管理制度10

      供應商管理制度是企業管理的核心組成部分,旨在確保供應鏈的穩定和高效運行。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合作、管理和優化等多個環節,以實現企業效益的最大化。

      內容概述:

      1. 供應商資質審核:對供應商的基本信息、經營狀況、產品質量、生產能力、財務穩定性等進行詳細調查。

      2. 合同管理:制定明確的`合作條款,包括價格、交貨時間、質量標準、違約責任等,以保障雙方權益。

      3. 績效評估:定期對供應商的表現進行評估,包括交貨準時率、產品質量、服務響應速度等方面。

      4. 風險管理:識別潛在風險,如供應中斷、價格波動等,并制定應對策略。

      5. 持續改進:推動供應商改進工藝,提高效率,降低成本,以提升供應鏈的整體競爭力。

      6. 關系維護:建立長期合作關系,通過溝通和合作解決矛盾,共同應對市場變化。

    供應商管理制度11

      一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

      二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

      三、職責

      1.責任部門:財物部

      2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

      四、程序

      1.材料供應商的評定和管理

      (1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的`驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

      (2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

      ⑶物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

      2.合格供應商的管理

      (1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

      (2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

      ⑶供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

      (4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。

      3.設備供應商的評定和管理

      (1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

      五、附件《合格供方評審表》

    供應商管理制度12

      為切實加強店內倉庫管理,提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率,特制定本制度。

      一、管理范圍

      本制度管理范圍為所有商品倉庫,包括聯營及otc倉庫,不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。

      所有商品倉庫內只允許存放商品、場內贈送贈品(試吃試用品),不得出現任何道具、物料、工具及其他非商品物品。

      二、出入管理

      1、進出倉庫需兩人同行,嚴禁無證人員進入庫區,嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫;

      2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作,所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡;

      3、門店設有加貨專用車,禁止普通購物車進入倉庫,倉庫門崗應做好現場管理工作;

      4、二樓大倉實行定點開放制,非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫;如有特殊情況需要進倉的,需由分管業務主管向防損提出申請,經審核同意后方可進入;

      5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入

      三、臺帳與責任

      1、各部門應根據員工分管商品品類設定倉庫責任區,責任到人、到貨架;

      2、所有倉庫的管理,處長為部門負責人、課長為區域負責人、員工為貨架第一責任人,促銷員負責協助整理工作;

      3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現場管理、三信管理、臺帳管理工作,如因保管不當、或違規操作造成損失的,由貨架責任人承擔相應責任;

      4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理;

      5、贈品等同于商品,所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統一管理;

      6、otc精品倉庫由總臺負責管理,所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償;

      四、庫區商品管理

      1、倉存商品的管理應遵循:分類存放、先進先出、封箱儲存等原則;

      2、分類存放原則:

      ①各部門倉庫應設單位的贈品存放區、查詢商品存放區,與正常商品區別存放;

      ②倉庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理,不得出現混放現象;

      3、先進先出原則:所有商品的進出應按商品進貨時間、生產日期,按先進先出原則管理和提取,以確保商品品質;

      4、封箱存放原則:

      ①倉庫儲存商品應整箱存入,如在上貨過程中出現零散商品的,應用大小合適的紙箱、封箱后存放,并將商品碼、商品名稱、數量標于外箱上;

      ②商品存放盡量做到一箱一品,需拼箱存放的,每箱品種數不得大于3個,同時應在外箱標明商品碼、品名及數量;

      ③禁止商品開放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、周轉知筐存放商品;

      ④外箱破損的'商品,應及時更換外箱,以減少商品儲存過程中出現的商品損耗;

      5、所有商品應離地離墻放置,離地不少于10cm,離墻距離不少于5cm;

      6、商品存放時應將重量較大的商品放于底部,避免壓壞商品;

      7、易碎商品應在外箱上標注“易碎”標志,以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放;

      8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平,無通道兩側凹凸不平的情況出現;

      9、貨架頂部存放商品應注意高度,離燈帶距離不得小于40cm;

      10、使用倉板存放商品的,堆垛間間距不得小于50cm,高度根據商品的承壓能力和商品特性確定,并以提取方便為宜,沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋;

      11、商品拿取應輕拿輕放,如因人為原則造成商品損失的,由責任人按進價賠償;

      12、因三信原因撤架商品應單獨存放,用紅色封箱帶封箱后,應在外箱注明商品碼、品名、撤架原因

      13、破包、變質等商品應單獨存放于查詢區,根據商品屬性定期清理----按商品品質情況及保管要求(如蛋類需每日清理,百貨可按月清理);

      14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄,每月結轉次日由業務處提交清單及處理意見,經經理室審核后確認處理方式,避免出現商品積壓;

      15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通,不得以庫存大為由在通道內存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道;

      16、所有部門不得將商品存放于消防黃線范圍內; 17、各部門應重點關注易失竊商品的儲存情況,重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡,登記商品進出情況;

      18、各部門應保持庫存衛生清潔,不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衛生清理工作;

      19、退貨商品應單獨存放于退貨區域內,并按要求在外箱粘貼退貨單據;

      20、食品、生鮮商品的儲存,應關注其儲存條件,避免因保存不當出現商品質量問題;

      21、門店允許供應商活動用道具臨時存放于倉庫內,但應在活動結束的三天內清理出門店;不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內;防損部門有權定期(每月末)清理;

      22、嚴禁在倉庫內使用明火

      五、禁止事項

      1、嚴禁無證人員進出倉庫

      2、嚴禁在倉庫區使用明火

      3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專物車;

      4、嚴禁商品開放儲存

      5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內;

      6、嚴禁一人單獨進倉;

      7、嚴禁商品著地存放;

      8、嚴禁堵塞通道

      9、嚴禁在消防黃線內放置任何物品;

    供應商管理制度13

      合格供應商管理制度是企業運營的核心組成部分,旨在確保供應鏈的穩定性和質量。它涉及對供應商的選擇、評估、管理和監控等多個環節,以確保供應商能夠持續提供優質的產品和服務。

      內容概述:

      1. 供應商選擇標準:明確供應商的'基本資質要求,如營業執照、行業認證、財務狀況等。

      2. 評估體系:建立詳細的評估指標,涵蓋產品質量、價格、交貨時間、服務響應速度等方面。

      3. 合同管理:規范合同簽訂流程,明確雙方權利義務,設定違約處理機制。

      4. 績效監控:定期對供應商進行績效考核,包括定期審計和不定期抽查。

      5. 關系維護:建立有效的溝通渠道,定期召開供應商大會,鼓勵反饋和合作改進。

      6. 風險控制:識別潛在風險,制定應急預案,確保供應鏈的連續性。

      7. 持續改進:推動供應商改進工藝,提高產品和服務質量。

    供應商管理制度14

      1目的

      為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

      2范圍

      本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

      3職責

      各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

      4資料

      4、1管理原則和體制

      4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

      4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

      4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

      4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

      4、2供應商的.評定資料

      4、2、1資質鑒定,供應商應帶給相關資質證明,具備合法性。

      4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

      4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

      4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

      4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態度。

      4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

      4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

      4、3供應商評定步驟

      4、3、1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

      4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構成考查報告。

      4、3、3依據考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。

      4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續3家。

      4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選取和優惠待遇。

      4、6管理措施

      4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理狀況。

      4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

      4、6、3各單位應用心開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。

    供應商管理制度15

      第一章 總 則

      第一條 為進一步規范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資采購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。

      第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

      第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

      第四條 供應商管理堅持以下原則:

      (一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;

      (二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;

      (三)常用物資供應商入庫為主原則;

      (四)數量控制,生產性企業為主原則;

      (五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

      第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

      第二章 管理機構和職責分工

      第六條 為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。

      組 長:趙金修

      副組長:陳廷章

      成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

      領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

      領導小組職責:

      1、審定供應商管理相關制度與辦法;

      2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

      3、審批在庫供應商考評結果;

      4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

      第七條 供應商管理職責劃分

      (一)物資供應部職責:

      1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

      2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

      3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

      4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

      5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

      6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;

      7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

      8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;

      9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;

      10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

      11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

      (二)企管部職責:

      1、參與制定公司供應商管理制度;

      2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

      3、參與公司自購物資供應商評審;

      4、其他相關工作。

      (三)綜合管理部職責:

      1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

      2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

      3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

      4、其他相關工作。

      第三章 供應商分類

      第八條 按供應商重要程度分為五類:戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

      (一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高,且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好,屬于國內或行業內知名企業。

      (二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩定可靠,企業技術裝備先進,履約本事較強,在行業內部有必須知名度,屬于被各使用部門認可的供應商,是公司物資采購的常規渠道。

      (三)一般供應商:指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩定的用量,質量穩定可靠,售后服務及時,是公司物資采購的補充渠道。

      (四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

      (五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

      第四章 供應商準入

      第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

      (一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核準,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。

      (二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。

      (三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。

      第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:

      (一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

      (二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

      (三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

      (四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

      (五)財務核算規范,具有良好的資金實力和財務狀況。

      (六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

      (七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業,其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

      第十一條 供應商準入必要條件

      (一)戰略供應商準入必要條件:

      1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

      2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。

      3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

      (二)重點供應商準入必要條件:

      1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

      2、在同行業中具有必須的規模,并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;

      3、具有二年及以上業務合作史,并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。

      (三)一般供應商準入必要條件:

      1、具備準入供應商的基本條件;

      2、具有一年及以上業務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

      (四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據實際需要選用推薦。

      第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

      (一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批后可低于3家。

      (二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

      (三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

      (四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

      (五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規定,推薦審批按有關程序進行。

      第十三條 準入供應商的基本權利和義務

      (一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

      (二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;

      (三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;

      (四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

      (五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;

      (六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

      (七)以誠信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;

      (八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

      (九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

      (十)中標后,按規定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;

      (十一)嚴格執行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;

      (十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景,如企業重組、更名、遷址等。

      第十四條 準入供應商可享受的優惠政策

      (一)重點供應商:

      1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時,應優先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應商。

      2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,并在審批招標結果時將加分情景備注注明。

      3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

      (二)內部供應商:

      1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業給予1分的商務加分,以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。

      2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

      (四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優惠政策。

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      第五章 供應商信息庫建立和維護

      第十五條 待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

      第十六條 供應商入庫程序

      (一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

      按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

      (二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

      1、推薦申請

      物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

      2、資格預審

      企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

      (1)營業執照:具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的,應由當地工商部門出具書面證明。

      (2)稅務登記證:具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

      (3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

      (4)生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

      (5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等信息。

      (6)生產本事、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績。

      (7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。

      (8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。

      (9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

      (10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

      (11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求供給。

      3、準入評審

      物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

      4、準入核準、錄入建庫

      物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

      第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

      第十八條 對供應商信息庫實行動態維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

      第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

      第六章 供應商選用推薦

      第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

      (一)根據采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進取響應。

      (二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

      (三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

      (四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

      第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

      (一)按供應商類別選用:重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

      (二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。

      (三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

      第二十二條 供應商選用推薦程序

      (一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

      (二)自購物資供應商選用推薦程序

      1、各部門根據自購物資供應商信息庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。

      2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經綜合部紀檢監察復核,分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

      3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽,會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

      第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

      第二十六條 供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

      (一)與生產緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

      (二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的`采購;

      (三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

      (四)認為其他應當考察的情形。

      對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面咨詢材料存檔備查,對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

      第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的,對考察結果可不予認可),并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):

      (一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

      (二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

      (三)組織供應商考察活動的,應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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      第七章 供應商考核評價

      第二十八條 對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商不參與考評。

      第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤,根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景,對供應商產品、業務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。

      第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。

      第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行,評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

      (一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

      (二)公司自購物資供應商年度考核評價程序:

      1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

      2、各部門根據通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

      3、物資供應部根據考核結果,結合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布,年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

      第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

      第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

      供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

      第三十四條 供應商評價達標級別要求:

      (一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級,該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。

      (二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。

      (三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的,除給予經濟處罰外,將不合格內供產品信息上報河南煤化集團,停用不合格產品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

      (四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

      第八章 供應商退出

      第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業務,及時清理出庫。

      (一)商業賄賂;

      (二)重大質量問題引發重大事故;

      (三)報價不實、低價位承諾未兌現;

      (四)資質材料弄虛作假;

      (五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;

      (六)配套產品供應嚴重滯后,影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;

      (七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

      (八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

      (九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;

      (十)售后服務不及時,年度內出現2次以上且影響安全生產的;

      (十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

      (十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后,質量管理和技術水平下降,不能保證所供產品質量的;

      (十三)準入后連續兩年未發生業務,且永煤控股內部沒有其產品在用的;

      (十四)內部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經營秩序的。

      (十五)具有虛假、惡意質疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

      對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。

      第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

      第九章 附 則

      第三十九條 發此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。

      第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

      第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

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