差旅費報銷管理制度優秀

    時間:2023-03-08 16:02:51 制度 我要投稿
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    差旅費報銷管理制度優秀

      隨著社會不斷地進步,越來越多地方需要用到制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編為大家收集的差旅費報銷管理制度優秀,希望能夠幫助到大家。

    差旅費報銷管理制度優秀

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      一、總則

      1、為了加強公司對員工出差的管理,細化員工差旅費報銷標準,結合相關財務制度及公司實際情況,特制定本制度;

      2、員工出差是指員工離開原工作地區,進行與公司業務相關的活動,根據出差目的地不同,分為國內出差和國外出差,根據公司目前情況,本制度所指出差均為國內出差;

      3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。

      二、部門職責

      1、財務部負責差旅費報銷;

      2、行政部負責出差火車票和機票的預定;

      3、各部門負責本制度的執行。

      三、出差及報銷程序

      1、目的地分類標準

      序號分類說明1 A國內一線城市:北京、上海、廣州、深圳2 B國內二線城市:重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3 C國內三線城市:除一線、二線城市外的所有國內城市、往返大交通

      2、標準:

      序號級別飛機火車長/短途汽車

      其他交通工具備注

      1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限

      1、大交通方式應選擇最經濟、最便捷的方式;

      2、飛機票費用(含燃油費、機場建設費)如低于其他費用的,可直接選擇飛機。

      2副總/總監/總助經濟艙軟席/一等座不限3各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當飛機票費用(含燃油費、機場建設費)低于火車或其他交通費用時,主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應說明火車和機票折后價格的對比),并最終以行政部確認的.機票和火車票為準;

      1、團體出差,長途交通及其他交通費用一律集體買單,憑有效單據實報實銷;

      2、餐費報銷標準:

      3、員工出差期間,應選擇包含早餐的酒店,或在酒店內用早餐,早餐費用可包含在住宿費用中,因此不另予報銷;

      4、員工出差餐費報銷不分地區、員工級別,補貼標準上限為50元/天/人,填寫《領款憑證》報銷(見附件三);

      5、團體出差,集體就餐,集體買單,集體就餐標準參照的標準,填寫《領款憑證》(見附件三)經審批后報銷,超出部分個人分攤,實報實銷的一律憑有效票據審批后報銷;

      6、出差出發或返回(指到達出發城市)當天的餐費報銷計算如下:

      序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2

      其他員工出發或回程當天時間出發或回程當天餐費補貼合計中晚出發12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出發18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50 、住宿費用報銷

      1、住宿標準

      序號級別各類地區住宿費用標準A B C 1總經理/常務副總經理實報實銷2副總/總監/總助300 270 240 3各部門經理/副經理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180 、經理級以下(含經理級)2人或多人同行出差,必須安排同性別的2人住一標準間,報銷保準從高報銷;

      2、除大交通外其他交通費用標準:

      3、員工往返機場,在公司不能派車的情況下,應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具,但以下情況,可以乘坐出租車:

      4、由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;

      5、晚上21:30后到達目的地,下機后當地機場已無往來市內的公共交通;

      6、員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則,以乘坐市內交通為主,盡量控制出租車費用,尤其是長距離高額的出租車費用;

      7、員工出差期間的交通費用實報實銷;

      8、通訊費用標準:

      9、已享有手機費用補貼的員工,不予報銷出差期間的通訊費;

      10、未享有手機費用補貼的員工,憑賬單和通話清單,實報實銷出差期間因公產生的話費;

      費用補充說明:

      1、員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過,或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時間,按加班計考勤,除此之外員工在出差期間一般不報計加班;

      2、員工出差必須提前申請,并填寫《出差預算申請表》(見附件一),經相關權責人員審核、批準后方可出差;

      3、員工填寫《出差預算申請表》(見附件一)時,需將出發及回程的時間填寫完整,否則不予審批;

      4、員工出差期間,必須嚴格按照審批時間執行,如需因工作需要延長,應先與主管領導溝通,待主管領導同意后,方可實行,并在出差回到公司后,重新填寫《出差預算申請表》(見附件一)并重新審批;

      5、員工出差如需借支的,憑審批后的《出差預算申請表》(見附件一)填寫《借支單》,金額不得超過《出差預算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;

      6、員工出差歸來后,應在5天內進行費用報銷申請,所有費用按現有的費用報銷程序進行報銷;

      7、員工出差機票由行政部負責預定,費用統一由行政部報銷,員工報銷時需扣除機票費用,住宿費用由員工自行在酒店前臺結算;

      8、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔,額外增加的時間若非節假日或休息日,作為事假處理;

      9、報銷出差費用時,需提供合理票據,具體如下:

      10、酒店住宿發票需提供酒店入住清單,明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發生的費用,酒店發票金額需和酒店入住清單金額一致,住宿費用不得單晚超標,不得累計均衡報銷,單晚超標部分由個人自行承擔;

      11、大交通費用需提供相應單據,乘坐飛機需提供登機牌;

      12、其他交通費用發票需注明往返地點;

      13、任何差旅報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章,且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司),否則,一律視為無效票據不予報銷;

      14、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷;

      15、所有因客觀原因無法提供發票的費用,需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷;

      16、公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋,并決定是否報銷;

      17、凡員工乘坐大交通出發時間(含乘坐市內交通工具的時間)在公司上班之后的,須從公司出發,返程抵達石家莊的(含乘坐市內交通工具的時間),須回公司上班。

      四、附則

      1、本制度由財務部和行政部負責解釋;

      2、本制度 年 月 日執行,原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

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      為了更好地調動業務人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要,提高各類業務人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據目前運行中存在的實際情況。特作部份適當調整,修定本辦法。從頻布之日起生效。原規定同時廢止

      一、費用開支范圍和標準

      1、總體原則:對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”的原則。

      2、開支范圍:包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包干制

      3、執行標準:

      (1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

      (2)十堰市區以外城市180元/天。季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

      (3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

      (4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數。

      (5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元,5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標。不能先斬后奏

      二、辦理程序及報銷辦法

      1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預計天數、所需資金,經部門主管審核簽字,及主管領導批準后,方可差旅費借款。

      2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的.差旅費報銷單,附有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后報銷差旅費。

      3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經領導簽署意見后方可報銷。

      4、出差返回公司應在三天內報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補助,一星期以上,不予報銷,后果自負。

      5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,(特殊情況由公司領導特批),對違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人的責任。

      6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

      7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。

      三、其他規定

      1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費,應事先經部長同意,并由公司領導簽署核準金額意見,方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明:單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

      2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

      3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。

      4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標準予以補助。

      5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。

      6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

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