商超供應商管理制度

    時間:2022-06-23 18:12:13 制度 我要投稿

    商超供應商管理制度(通用6篇)

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    商超供應商管理制度(通用6篇)

      商超供應商管理制度1

      一、目的:

      為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障商超生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍本制度適用于商超對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

      三、職責權限

      1.總經理負責采購管理制度的審批;

      2.分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

      3.人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

      4.經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

      四、采購原則

      1.詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2.一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

      3.低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

      4.廉潔原則:

      (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

      (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

      (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

      (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

      (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給商超造成損失。

      5、招標采購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

      6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務部或商超領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,商超有權對相關人員依照商超《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

      五、采購流程

      1.采購申請:物品(物資)需求部門根據(jù)生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

      2.詢價比價議價:

      (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

      (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

      (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

      3.樣品提供和確認:

      (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

      (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

      4.供應商選擇:

      (1)具有合法經營主體者。

      (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

      (3)信譽良好者。

      (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

      5、合同簽定:

      (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

      (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

      6、進度跟催

      (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

      (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

      7、驗收入庫:采購物品(物資)到商超后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

      8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

      9、采購流程圖:(附后)

      六、考核:

      凡違反本制度的人員,依照商超相關管理制度進行處罰。

      七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。

      商超供應商管理制度2

      第一章 總則

      第一條 為了確保商超采購產品質量的最優(yōu),以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

      第二條 本制度適用于向商超長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

      第二章 具體的管理制度

      第一條 供應商的資質

      采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

      1.供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;

      2.ISO9001/20xx版證書;

      3.產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

      4.我方需要其他的資料。

      第二條 供應商的基本信息

      1.企業(yè)的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

      2.商超的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等

      3.商超的網址

      第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

      第四條 采購合同及品質保證協(xié)議

      1.采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質量協(xié)議,違約責任等。

      2.品質保證協(xié)議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業(yè)的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

      第三章 附則

      本制度自公布之日起開始生效。

      商超供應商管理制度3

      1目的

      為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

      2范圍

      本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

      3職責

      3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

      3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

      3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。

      4內容

      4.1 實施程序

      4.1.1 采購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協(xié)助。

      4.1.2 采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

      4.2 樣品需求與樣品確認

      4.2.1 如企業(yè)有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規(guī)格、包裝方式等。

      4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數(shù)量應多于兩件。

      4.2.3 樣品在送達企業(yè)后,由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,并填寫《樣品確認表》。

      4.2.3 經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態(tài)。

      4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據(jù),一件留在質量部,作為檢驗的依據(jù)。

      4.3 管理評審

      4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、采購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。

      1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產品質量的影響程度,將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

      2)對于提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評

      審,并由質量部填寫《供應商綜合評價表》,采購部、技術部簽署評審意見。

      3)對于提供一般材料的供應商,無需進行現(xiàn)場評審。

      4.4 合格供應商名單

      4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后,報送企業(yè)最高管理者批準,并列入《合格供應商名單》。

      4.4.2 原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供采購時選擇。

      4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

      4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經企業(yè)最高領導者批準生效。

      4.5 對合格供應商的質量監(jiān)督

      4.5.1 質量部和生產部保存供應商的.供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應及時通知供應商,連續(xù)三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

      4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次,由質量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。

      4.6 合格產品供應商檔案建立

      4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

      5 記錄

      《樣品確認表》

      《供應商基本資料表》

      《合格供應商名單》

      《供應商綜合評價表》

      商超供應商管理制度4

      為了進一步適應市場經濟發(fā)展,理順商超與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好商超內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩(wěn)定連續(xù)生產的條件,進一步搞好商超生產原格物料保質保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

      一、對商超所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

      二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來商超進行分析驗證,部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

      三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

      四、根據(jù)供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

      五、供應商評價條件:

      1.產品質量;

      2.技術服務;

      3.交貨速度;

      4.對用戶的需求能否作出快速反應;

      5、供應商的信譽;

      6、產品價格;

      7、延期付款能力;

      8、銷售人員的素質(才能、品德);

      9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

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      (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力;

      (二)遵守國家的法律、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

      (三)具有良好的履行合同的記錄;

      (四)具備完善的生產、供貨或提供服務的能力;

      (五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

      (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

      (七)生產企業(yè)或經營商品符合國家環(huán)保標準;

      (八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

      (九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

      (十)政府采購管理機關規(guī)定的其他條件。

      商超供應商管理制度6

      一.總則

      1.為了穩(wěn)定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

      2.本辦法適用于向商超長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

      二.管理原則和體制

      1.商超采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

      2.對選定的供應商,商超與之簦訂長期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

      3.商超可對供商評定信用等級,根據(jù)等級實施不同的管理。

      4.商超定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

      5.商超對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。

      三.供應商的篩選與評級

      商超制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

      1.質量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

      2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

      3.價格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

      4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。

      5.后援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。

      6.人力資源。包括:(1)經營團隊;(2)員工素質。

      7.現(xiàn)有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

      具體篩選與評級供應商時,應根據(jù)形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

      篩選程序。

      1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

      2.商超成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

      3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協(xié)填調查表;

      4.經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

      四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續(xù)改進,保留其未來候選資格。

      五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

      六.商超可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

      七.對最高信用的供應商,商超可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

      八.管理措施

      1.商超對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。

      2.商超定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。

      3.商超減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

      4.商超制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

      5.商超采購、研發(fā)、生產、技術部門,可對供應商進行業(yè)務指導和培訓,但應注意商超產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

      6.商超對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎仙坛顿Y方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。

      九.附則

      本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經總經理辦公會議批準頒行。

      商超供應商管理制度6

      1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

      2 、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業(yè)信譽好、產品質量可靠的供應商;

      3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;

      4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;

      5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

      6 、制定裕東商超供應商管理制度,經領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

      7 、建立健全裕東商超自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

      8 、收錄和維護裕東商超自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態(tài)管理;

      9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

      10 、組織調查裕東商超自購物資供應商的不良行為,提出處理意見和建議;

      11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

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