公司質量管理制度

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    [精品]公司質量管理制度

      在日新月異的現代社會中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編為大家整理的公司質量管理制度,希望能夠幫助到大家。

    [精品]公司質量管理制度

    公司質量管理制度1

      第一章總則

      第一條目的

      為保證本公司質量管理制度的推行,并能提早發現異常、迅速處理改善,借以確保及提髙產品質量符合管理及市場需要,特制定本細則。

      第二條范圍

      本細則包括:

      (一)組織機能與工作職責;

      (二)各項標準及檢驗規范;

      (三)儀器管理;

      (四)質量檢驗的執行;

      (五)質量異常反應及處理;

      (六)客訴處理;

      (七)樣品確認;

      (A)質量檢查與改善。

      第三條機能與工作職責

      本公司質量管理組織機能與工作職責。

      第二章各項質量標準及檢驗規范的設訂

      第四條質量標準及檢驗規范的范圍規范包括:

      (一)原物料質量標準及檢驗規范

      (二)半成品質量標準及檢驗規范

      (三)成品質量標準及檢驗規范

      第五條質量標準及檢驗規范的設訂

      (一)各項質量標準

      總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規范”,并參考①國家標準②同業水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準,分原物料、半成品、成品填制“質量標準及檢驗規范設(修)訂表”一式二份,呈總經理批準后質量管理部一份,研發部一份,并交有關單位憑此執行。

      (二)質量檢驗規范

      總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員,分原物料、半成品、成品將①檢查項目②料號(規格)③質量標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于“質量標準及檢驗規范設(修)訂表”內,交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

      第六條質量標準及檢驗規范的修訂

      (一)各項質量標準、檢驗規范若因①機構設備更新

      ②技術改進

      ③制程改善

      ④市場需要

      ⑤加工條件變更等因素變化時,可以予以修訂。

      (二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性,酌予修訂。

      (三)質量標準及檢驗規范修訂時,總經理室生產管理組應填“質量標準及檢驗規范設(修)訂表”,說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈總經理批示后,始可憑此執行。

      第三章儀器管理

      第七條,儀器校正、維護計劃

      (一)周期設訂

      儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

      (二)年度校正計劃及維護計劃

      儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期,填制“儀4)器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”(附表做為年度校正及維護計劃實施的依據。

      第八條校正計劃的實施

      (一)儀器校正人員應依據“年度校正計劃”的執行日常校正,精5)度校正作業,并將校正結果記錄于“儀器校正卡”(附表內,一式一份存于使用部門。

      (二)儀器外協校正,有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正,并填立“外協請修單”以確保儀器的精確度。

      第九條儀器使用與保養

      (一)儀器使用

      1儀器使用人進行各項檢驗時,應依“檢驗規范”內的操作步驟操作,使用后應妥善保管與保養。

      2.特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用,主管核準者例外。

      3.使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性,日常保養與維護,如有不當的使用與操作予以糾正教導并列人作業檢核扣罰。

      4.各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養,由質量管理部不定期檢查。

      (二)儀器保養

      1.儀器保養人員應依據“年度維護計劃”執行保養作業并將結果記錄于“儀器維護卡”內。

      2.儀器外協修造,儀器故障,保養人員基于設備、技術能力不足時,保養人員應填立“外協維修申請單”并呈主管核準后送釆購辦理外協修造。

      第四章原物料質量管理

      第十條原物料質量檢驗

      1.原物料進入廠區時,庫管單位應依據“資材管理辦法”的規定辦理收料,對需用儀器檢驗的原物料,開立“材料驗收單(基板)”、

      “材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”,通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據三日內,依原物料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

      2.材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯檢驗完成后,第一聯送采購,核對無誤后送會計整理付款,第二聯會計存,第三聯料庫,第四聯質量管理存,第五聯送保稅。且每次將檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”并每月根據原物料品名規格類別的結果統計“供應商質量統計表”及每月評核供應商的得分于“供應商的評價表”,提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

      第五章制造前質量條件復查

      第十一條制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產品)質量管理部主管收到“制造通知單”后,應于一日內完成審核。

      (一)“制造通知單”的審核

      1. PC訂制料號一板類別的特殊要求是否符合公司制造規范

      2.種類一客戶提供的油墨顏色。

      3.底板一底板規格是否符合公司制造規范,使用于特殊要求者有否特別注明。

      4.質量要求一各項質量要求是否明確,并符合本公司的質量規范,如有特殊質量要求是否可接受,是否需要先確認再確定產量。

      5.包裝方式一是否符合本公司的包裝規范,客戶要求的特殊包裝方式ShippingMarkSide Mark可否接受,外銷訂單的及是否明確表不。

      6.是否使用特殊的原物料。

      (二)制造通知單審核后的處理

      1.新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等簽認,若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后,將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營業部向客戶說明。

      2.新開發產品若質量標準尚未制定時,應將“制造通知單”交研發部擬定加工條件及暫訂質量標準,由研發部記錄于“制造規范”上,作制造部門生產及質量管理依據。

      第十二條生產前制造及質量標準復核

      (一)制造部門接到研發部送來的“制造規范”后,須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產:

      1.該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規范''作為質量標準判定的依據。

      2.是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。

      (二)制造部門確認無誤后于“制造規范"上簽訂,作為生產的依據。

      第六章制程質量管理

      第十三條制程質量檢驗

      (一)質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗,以提早發現異常,迅速處理,確保在制品質量。

      (二)在制品質量檢驗依制程區分,由質量管理部負責檢驗:

      1. IPQC鉆孔一鉆孔科日報表。

      2. 15修一一針對線路印刷檢修后分十五條以下及條以上分別檢驗IPQC記錄于修一日報表。

      3.(Cu)(Sn/Pb)15修二一針對鍍銅錫后分條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。

      4. IPQC鍍金一鍍金日報表。

      5.底片制造完成于正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。

      6. “QAI其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、進料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。

      (三)質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。

      1.鉆頭研磨后依“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

      2. PHH切片檢驗分、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范

      (QAEMicrosection Report)(QAE Solderabili ty檢驗并記錄于、Test Report)等檢驗報告。

      (四)各部門在制造過程中發現異常時,組長應即追查原因,并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單"呈(副)經理指示后送質量管理部,責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。

      (五)質檢人員于抽驗中發現異常時,應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經理核簽后送有關部門處理并開立“異常處理單”呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。

      (六)各生產部門依自主檢查及順次點檢發生質量異常時,如屬其他部門所發生者以“異常處理單”反應處理。

      (七)制程間半成品轉移,如發現異常時以“異常處理單”反應

      處理。

      第十四條制程自主檢查

      (一)制程中毎一位作業人員均對所生產的'制品實施自主檢查,遇質量異常時應即予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長,并開立“異常處理單”一式四聯,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后,依實際需要交有關部門會簽,再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存,第二聯質量管理部門(生產管理),第三聯會簽部門,第四聯經辦部門。

      (二)現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制程質量,一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外,并追究相關人員疏忽的責任,以確保產品質量水準,降低異常重復發生。

      (三)制程自主檢查的規定依“制程自主檢查施行辦法”實施。

      第七章成品質量管理

      第十五條成品質量檢驗

      成品檢驗人員依“成品質量標準及檢驗規范''的規定實施質量檢驗,以提早發現,迅速處理以確保成品質量。

      第十六條出貨檢驗

      毎批產品出貨前,品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗,并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表"呈主管批示后依綜合判定執行。

      第八章質量異常反應及處理

      第十七條原物料質量異常及反應

      (一)原物料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明,并依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。

      (二)對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時,質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員,安排生產時通知現場注意使用,并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

      第十八條在制品與成品質量異常反應及處理

      (一)在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時,應提報“異常處理單”,并應立即向有關人員反應質量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質量。

      (二)制造部門在制程中發現不良品時,除應依正常程序追蹤原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報,并經質量管理部復核才可報廢)。

      第十九條制程間質量異常反應

      收料部門組長在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時,應填寫“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經報告科長后送經理室績效組登記(列入追蹤)后,送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經理批示后,第一聯送總經理室摧辦及督促料品處理及異常改善結果,第二聯送生產管理組(質量管理組)做生產安排及調度,第三聯送收料部門(會簽部門)依批示辦理,第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后,送經理室品保組后存,績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。

      第九章成品出廠前的質量檢查

      第二十條成品繳庫管理

      (一)質量管理部門主管對預定繳庫的批號,應逐項依"制造流程“QAI卡”、進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業。

      (二)質量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽驗,若有質量不合格的批號,超過管理范圍時,應填立“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式,呈經理批示后,交有關部門處理及改善。

      (三)質量管理人員對復檢不合格的批號,如經理無法裁決時,把“異常處理單”呈總經理批示。

      第二十一條檢驗報告申請作業

      (一)客戶要求提供產品檢驗報告者,營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由,檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。

      (二)總經理室產銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時,應轉經理室生產管理人員(質量要求超出公司成品質量標準者,須交研發部)研判是否出具“檢驗報告”,呈經理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組,轉送質量管理部。

      (三)質量管理部接獲“檢驗報告申請單"后,于制造后取樣做成品物性實驗,并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯,經主管核簽后,第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組,第二聯自存憑以簽認成品繳庫。

      (四)特殊物的檢驗,質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后,會同研發部于制造后取樣檢驗,質量管理部人員將檢驗結果轉填于

      “檢驗報告表”一式二聯,經主管核簽,第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組,第二聯自存。

      (五)產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后,應依“檢驗報告表”資料及參酌''檢驗報告申請單”的客戶要求,復印一份呈主管核簽,并蓋上“產品檢驗專用章”后送營業部門轉客戶。

      第十章產品質量確認

      第二十二條質量確認時機

      經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時,應將“制作規范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”,連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

      (一)批量生產前的質量確認。

      (二)客戶要求質量確認。

      (三)客戶附樣與制品材質不同者。

      (四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

      (五)生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。

      (六)經經理或總經理批示送確認者。

      第二十三條確認樣品的生產、取樣與制作

      (一)確認樣品的生產

      1.若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

      2.若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者,經理室生產管理組應以小量制作供確認。

      (三)確認樣品的取樣

      質量管理部人員應取樣二份,一份存質量管理部,另一份連同“質量確認表”并由業務部送客戶確認。

      第二十四條質量確認書的開立作業

      (一)質量確認書的開立

      質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表",編號后連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員,且在“生產進度表”上注明“確認日期"后轉交業務部門。

      (二)客戶進廠確認的作業方式

      客戶進廠確認需開立“質量確認表”,質量管理部人員并要求客戶于確認書上簽認,并呈經理核答后通知生產管理人員排制,客戶確認不合格拒收時,由質量管理部人員填制“異常處理單”呈經理批示后,并依批示辦理。

      第二十五條質量確認處理期限及追蹤

      (一)處理期限

      營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶,質量確認日數規定國內客戶五日,國外客戶十日,但客戶如需裝配試驗始可確認者,其確認日數為五十日,設定日數以出廠日為基準。

      (二)質量確認追蹤

      質量管理部人員對于未如期完成確認者,且已逾天以上者時,應以便函反應營業部門,以掌握確認動態及訂單生產。

      (二)質量確認的結案

      質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表"后,應即會經理室生產管理人員于“生產進度表,上注明確認完成并以安排生產,如客戶不合格時應檢查是否補(試)制。

      第十一章質量異常分析改善

      第二十六條制程質量異常改善

      “異常處理單”經經理批示列入改善者,由經理室品保組登記交由改善執行部依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。

      第二十七條質量異常統計分析

      (一)質量管理部每日依抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經理核示后,送制造部一份以了解每日質量異常情況,擬訂改善措施。

      (二)質量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。

      (三)各科生產中發生異常時擬報廢的板,應填報“成品報廢單”MPB經質量管理部確認后始可報廢,且每月五日前由質量管理部匯總填寫“制程料號別報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。

      第二十八條質量管理圈活動

      為培養基層干部的領導統御及領導能力以促進自我啟發提髙人員的工作士氣及質量意識,以團隊精神共謀產品質量的改善,公司各部門得組成質量管理圈,以推動改善工作。

      第十二章附則

      第二十九條實施與修訂

      本細則呈總經理核準后實施,增補修改亦同。

    公司質量管理制度2

      物業公司成立后向社會公開招聘人員,物業管理公司采用固定期限合同制的聘用制度,簽訂勞動合同,約定合同終止的時間、條件。在合同期內履行合同義務,享受合同權利。采用人員能進能出,能上能下,工資能高能低的聘用程序制度。物業管理公司的人員請得進,留得住,流得出,用得活。有利于物業管理公司精減人員、降低成本、提高效益、激勵勢氣。

      (1員工招聘制度

      1.招聘包括招募、選拔、錄用三個過程。

      2.簽約是人事部根據《勞動法》規定與正式錄用員工簽訂的勞動合同書,勞動合同書應包括以下內容:勞動合同期限;工作內容;勞動保護和勞動條件;勞動報酬;勞動紀律;勞動合同終止的條件;違反勞動合同的責任。勞動合同前面規定的必備條款外,當事人可以協商約定其他內容。物業管理公司與勞動者訂立勞動合同,必須遵循兩個原則:一是平等自愿,協商一致;二是符合法律、行政法規的規定。

      勞動合同必須由員工親自簽名或蓋章,企業代表簽章,并加蓋人事資源管理部門印章及注明簽約的日期后方可生效。雙方簽署后,交由政府勞動法律部門簽證。

      (2員工入職管理(包括試用期)

      從通知員工正式錄用開始依次辦理員工報到手續,收取員工身份證、學歷證明崗位資格證、崗位操作證、駕駛執照、勞動手冊(下崗、待業證明)、養老保險關系轉移單、獨生子女證等,有關證件、資料復印后原件應歸還員工,然后發制服、員工手冊及管理規定、職員卡、更衣柜鑰匙等,并要求員工在物資卡上簽名后存檔,接著安排入職培訓,完成后到各自部門崗位上報道。

      (3員工規定制度管理

      物業管理公司運作等程序的管理,是以規章制度形式等予以貫徹執行的。公司為不同性質的內容的崗位(工種),制定各級崗位責任制,各部門、各工種的員工在工作崗位上行為都有必須遵循崗位責任制條款的規定。

      有關員工紀律管理的日常規章制度一般包括在《員工手冊》中。物業管理公司編印《員工手冊》,發給全體員工人手一冊,介紹公司的各種章程和規定,尤其對必須遵守的紀律管理和各種規章制度,簡要明白地逐條羅列,便于員工集中學習,在日常工作中參照對比。《員工手冊》內容包括員工守則、勞動條例、員工福利、安全守則、獎懲條例。

      (4員工調職升職管理

      行政人事部門應協同員工所在部門,對員工進行升職(或調職)的評估。由員工所在部門的主管填寫升職/調職申請表,經行政人事部門、總經理等必要的審批手續后,同意升職或調職,并按新職位的試用期標準考驗。一般在三個月后確定新職位,進行晉級加薪。

      (5員工的檔案管理

      員工檔案一般可由員工的人事檔案、工作檔案和培訓檔案等三個主要內容組合而成一個獨立的'檔案卷宗。

      員工的培訓檔案將與其工作檔案一起作為對員工晉升、提級、加薪時的參考依據,也是行政人事部門人才發掘與調配的原始依據。

      人事統計的主要內容包括:

      員工人數及其變動情況統計,打印月末人數情況及做出流動率的統計。

      員工結構統計,即關于員工性別、年齡、文化程度、政治狀況、工作年限、專業技能、其他方面的統計。

      員工出勤情況統計。

      員工獎懲情況統計。

      員工接受培訓情況統計。

      人事統計的工作步驟是:對統計的調查與收集,以統計資料的系統加工與綜合,對統計資料的計算與分析。

      (6 員工的辭職程序

      員工辭職的一般程序為:由員工本人向部門經理提出書面辭職請求--由員工所在部門經理向行政人事部門及有關領導提出報告--經審批后轉行政人事部門、財務部門備案。行政人事部門出具離職還物表--員工在結束工作后,歸還發給的全部物品,并經有關部門會簽--由財務部結清員工工資及其他帳目--在行政人事部門辦理離職手續。

      (7辭退員工程序

      辭退員工的一般程序為:部門經理提出辭退員工的報告-經由最高管理部門或總經理批準后轉入行政人事部門、財務部門等備案-員工歸還發給的全部物品-財務部門結清有關帳目-行政人事部門辦理退工手續-通知保安部門以后禁止放行被辭退員工進入公司。

      (8 報酬管理

      如何建立一個有效的勞動報酬制度,一般來說,必須考慮下面三個方面的主要問題。

      1.確定工資水平在確定工資水平時,應考慮以下幾個因素:

      a 要建立具有競爭性的工資比率;

      b 失業率也會影響到一個單位的工資水平。

      c 物價上漲、生活費用提高會影響到工資水平。

      d 生產效益問題。

      e 本單位不同工作的工資比率問題。

      2.工資和工資結構

      一般來說,一個企業公司的工資結構都是由本公司的最高管理人員和少量職工組成的專門委員會,在對每一個具體工作進行分析、比較的基礎上制定的。

      (工作分級和考核制度

      工作分級就是將物業管理公司中所有崗位,按勞動的技術繁簡、責任大小、強度高低、條件好壞等因素,劃分為若干個相對等級。考核制度,實際上就是對員工工作數量和質量考核的具體內容和要求的規定。這兩項工作的好壞,將直接關系到勞動報酬分配的合理與否。

      (9福利的形式和內容

      福利具體包括以下幾個內容:勞動保險、勞動保護、交通補貼費、托兒補貼費、副食品補貼費、醫療衛生補貼費、福利設施(如浴室、理發室、閱覽室等)、教育培訓福利等。上述這些福利,為員工工作、學習和生活提供了方便,既減輕了員工的經濟負擔,又豐富了員工的文化生活,對加強員工的凝聚力、向心力起了較大的作用。

      (10獎懲制度

      為增強公司員工的主人翁責任感,鼓勵其積極性、創造性并對違反勞動紀律和規章制度的員工給予有的懲處,公司在管理中將嚴格貫徹'獎優罰劣'的基本方針,即'有功必獎,有過必罰'、'制度面前,人人平等'。

      1.獎勵

      a獎勵條件

      員工表現符合下列條件之一者,公司將酌情給予獎勵:

      對改進公司經營管理、提高企業效益方面有重大貢獻的;

      在完成工作任務、提高服務質量方面有顯著成績的;

      在發明、技術改進或提出合理化建議,取得重大成果或使公司在經營管理中取得顯著效益的;

      為公司節約資金和能源的;

      防止或挽救事故有功,是國家和人民利益免受重大損失的;

      一貫忠于職守,積極負責,廉潔奉公,舍己為人或做好人好事事跡突出的;

      其他應當給予獎勵的。

      b獎勵形式

      口頭或通報表揚;

      晉升工資或晉級;

      通令嘉獎;

      1.處罰方式

      口頭警告

      書面警告:員工如有重復觸犯甲類過時或首次觸犯乙類過失行為,有所在部門填寫《員工犯規警告通知書》列明違紀事實、處理意見;

      員工從收到'警告通知書'后1年內,如能認真改過、積極工作,經所在部門領導提出,公司經理審批后,可取消書面警告處分。

      降級、撤職、罰款:員工違規,由所在部門根據具體情況填寫《獎懲建議申請書》,報公司經理批審后再給予其他各項處分的同時,可一并給予降級、撤職或一次性罰款處分。

      辭退或開除:員工受書面警告處分后再次出現同類過失,公司有權立即給予其辭退處分;由所在部門填寫《獎懲建議申請書》,經公司辦公室對實施進行調查核實,并征得工會意見和經經理辦公室討論通過后執行。

      1.公司正式工如觸犯國家法令法規,應接受有關部門的制裁。

      責令停止履行職務(崗位)職權。

      在給予員工行政處分的同時,如需責令賠償經濟損失的,經濟損失金在員工本人工資中扣除。

      (11培訓工作的內容和任務

      (11.1人事部在培訓中主要任務

      制定并執行公司的年度培訓計劃。

      制定年度培訓預算計劃,定期向上級匯報培訓費用開支情況。

      確定各級人員的培訓要求,并聽取各部門的培訓需求,制定相應的訓練計劃。

      組織實施各種培訓課程與活動。

      做好員工的培訓檔案管理工作。

      做好培訓資料,編制符合公司經營特點的基礎教材。

      維護培訓設備與場地,充分開發與利用各類培訓資源。

      (11.2培訓內容

      1.新員工入職培訓。安排在報到后的前2天或延續至半個月視工種崗位而定。課程內容包括辦理報到人事手續,介紹公司的背景、提供的服務項目、經營范圍、運作方式、以及用工制度、

      福利待遇、工資結構、發薪日、加班工資;物業管理人員的基本要求,教育上崗前的儀容儀表,平時的禮貌禮節要求;安全工作常識,物業管理基礎知識,《員工手冊》、《規章制度》的學習。培訓方式以講解、觀看錄像、參觀物業 以及討論、漫談形式結合進行,并配合簡單的考核以鞏固有關知識。

      2.專業培訓課程。這是對不同的訓練要求開展的,如保安人員在入職前要進行軍訓、政訓,由保安部門制定具體計劃,行政人事部門組織協調,外請武警部隊官兵進行列隊、擒拿格斗等專題培訓,最后由部門所有學員討論、交流學習心得、并撰寫培訓小結。

    公司質量管理制度3

      第一章總則

      第一條、為適應建筑業發展的要求,貫徹實施《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》以及相關法令、法規,保證建設工程施工質量,加強施工質量管理,提高經濟效益和社會信譽,特制定本制度。

      第二條、貫徹落實“百年大計、質量第一”的方針,工程施工切實把工程質量擺在經濟工作的首位,以質量求生存,以信譽求發展。

      第三條、貫徹建筑企業質量責任制,堅持“驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制”工程施工質量驗收原則,落實質量終身制。

      第四條、工程質量檢查監督及管理部門應獨立履行質量檢查、監督、控制、職責。各級人員必須支持質檢部門和質檢人員依章行使職權。

      第五條、制度如有與上級有關規定相抵觸的內容以上級規定為準,各項目部、項目部依據本制度制定其具體實施細則。

      第二章公司各部門的質量責任制

      第一條、公司總經理的質量責任:

      1、公司總經理是第一質量責任者,對整個企業的工作質量、工程質量負全責。

      2、貫徹執行國家和各級政府制定的現行的方針、政策和各項法規。

      3、合理設置管理機構,健全各級全面質量管理保證體系。

      4、決策、審批公司質量管理方針、制度、各級責任制。

      5、完善和加強企業質量管理的培訓、教育體系6、加強企業質量管理,強化質量意識,重視和支持質量否決權。

      7、領導、組織、檢查企業內的質量管理和教育培訓工作。完善持續改進措施。

      8、掌握質量動態,協調各部門質量工作關系。

      第二條、公司副總經理的質量責任

      1、認真貫徹“百年大計,質量第一”的方針,始終把質量放在管理工作的首位。

      2、執行現行的國家法律、法規、驗收標準、企業標準。

      3、制訂公司的質量發展計劃并具體組織實施。

      4、負責落實制訂公司質量責任制,公司質量管理制度,并組織實施。協調公司各級生產管理部門的工作關系,確保質量管理體系的有效運行。

      5、領導和組織公司的質量管理檢查工作。

      6、加強質量管理,強化質量意識,支持和行使質量否決權。

      7、掌握工程質量動態,領導質量預控,確保質量目標的實現。

      8、對工程質量實行內控,協助總經理行使質量獎罰權。

      第三條、總工程師的質量責任

      1、制定和完善企業標準,并對企業質量技術工作進行具體組織、指導。

      2、負責公司范圍施工組織設計、專項方案的審批。

      3、組織制訂創優工程的工程質量計劃,并針對目標加以落實,制訂具體技術措施。

      4、組織各項目廣泛開展QC小組活動,通過職能機構使這項活動經常化。

      5、制訂公司確保工程質量若干規定,并組織實施。

      6、負責組織對重大質量事故調查處理。

      7、加快企業技術進步,推廣和應用工程建設新技術、新工藝。

      第四條、質量環保部的質量責任

      1、質量環保部是公司質量管理的監督檢查部門。

      2、認真收集貫徹執行國家、政府部門有關質量的法規、法令、條例及企業標準。

      3、負責對公司范圍內各基層單位承建工程的工程質量進行監督檢查,有權制止不按驗收規范、設計圖紙、技術規范施工,有權按規定對基層單位根據施工現場質量的優劣提出獎罰意見。

      4、參加質量計劃、質量管理制度、質量責任制的編制和質量問題監督整改、驗收。

      5、經常深入基層和施工現場,掌握和了解工程質量的動態,并幫助施工現場解決工程質量中存在的問題。

      6、協助項目部開展“三檢”工作。

      7、及時向公司主管生產的副總經理、總經理匯報全公司工程質量情況。

      8、負責工程技術資料的檢查、監督、歸檔和管理工作。

      9、參加工程的分部(子分部)工程驗收和竣工驗收。

      10、正確做好公司內控評定,負責竣工項目的售后服務工作。

      11、協助公司有關部門開展QC小組活動。

      12、對本公司施工工程中使用的監視和測量裝置進行檢查。

      第五條、施工技術處的質量責任

      1、施工技術處是質量管理的綜合協調部門。

      2、負責指導并督促檢查所屬各工程公司、項目部認真執行國家規范、規程及有關規定。

      3、負責開工報告的審批,督促抓好施工組織設計的實施、創優計劃的實施、施工技術交底和過程控制。

      4、監督生產執行情況,做好施工前準備。

      5、參加直屬項目部工程中間結構驗收及竣工驗收。

      6、負責指導、督促、檢查項目部存在的問題進行糾正和預防措施,并予以落實整改。

      7、協助公司開展QC小組活動。

      8、管理職工學校開展運行,組織職工全員質量工作培訓教育。

      9、參加與支持圖紙會審和技術交底,參加質量事故的處理。

      第六條、總工程師辦公室的質量責任

      1、總工程師辦公室是質量管理的重要部門。

      2、負責指導并督促檢查所屬各工程公司、項目部及施工現場認真執行國家規范、規程及有關規定。

      3、組織參加圖紙會審,編制施工組織設計及施工方案。

      4、做好技術交底和技術措施工作。

      5、負責統計技術在質量管理上的應用與培訓。

      6、對重大質量事故提出處理方案和技術性補救措施。

      7、負責公司QC小組活動。

      8、抓好新工藝、新技術、新材料的推廣應用。

      9、行使公司全面質量管理部門的職責、建立公司的.質量體系并使之有效地運行。

      10、負責公司質量體系第三方認證的組織工作,確保公司通過質量體系的復審和換證工作。

      11、負責公司質量體系的宣傳和培訓,使公司全體人員了解和貫徹公司質量體系和各項管理標準。負責TQM工作落實。

      12、負責策劃、組織和實施公司管理評審和內部質量體系審核,對體系中存在的缺陷進行糾正和預防,并確保實施到位。

      13、負責公司質量記錄的控制和管理,使質量記錄符合標準化和規范化要求。

      14、編制公司年度質量計劃和公司長期質量管理計劃。

      第七條、公司辦公室的質量責任。

      1、公司辦公室是提供人力資源,保障職工生活,解決后顧之憂的部門。

      2、合理安排各職能人員,搞好部門協調工作。

      3、貫徹按勞分配的原則,促進工作質量的提高。

      4、合理安排作息時間,豐富文化生活。

      5、提供后勤服務。

      6、對職工進行思想教育,提高覺悟。

      7、組織職工進行崗位培訓,技術培訓,負責職工持證上崗及換證工作。

      8、負責機關管理人員的培訓,職稱評定工作。

      9、編制培訓教育計劃。

      第八條、財務處的質量責任。

      1、財務處是提供資金的重要部門。

      2、建立、完善公司財務管理制度,負責公司財務收支活動管理工作。

      3、負責工程項目成本核算工作,做好經濟分析。

      4、負責公司對外、對內資金的結算工作,加快資金周轉。

      5、負責公司員工工資,福利補貼的發放工作。

      第九條、安全處質量責任

      1、了解質量管理的法律法規,并貫徹執行。

      2、安全施工專項方案實施應保證工程的施工質量,以質量求安全。

      3、根據工程的工程質量計劃,正確把握質量與安全生產工作關系,合理組織安全生產。

      第十條、分公司經理、辦事處主任的質量責任

      1、分公司經理、辦事處主任是企業基層質量管理的全面組織者。對管轄范圍內工程質量負全面責任。

      2、貫徹上級精神,執行公司質量方針、質量管理制度、質量責任制,積極開展質量活動。

      3、制定項目部的質量目標、質量計劃。因地制宜制訂項目部的質量管理各項制度、責任制。

      4、健全質量管理機構,按要求落實設崗。

      5、正確處理質量與進度的關系。確保工程質量合格率100%,創優目標達到計劃要求。

      6、組織質量大檢查,堅持質量一票否決制,嚴格實施質量獎罰。

      7、積極推行QC小組活動,推廣新技術、新工藝的應用。

      第三章質量管理

      第一條、公司每季度進行一次質量綜合考評,公司對所屬施工項目每月進行一次質量檢查、評比。并建立質量責任制考核獎罰制度,對照質量獎罰制度嚴格獎懲。公司對項目部每半年檢查考核一次。

      第二條、施工項目必須配齊檢測工具,并建立臺帳,施工班組應做到對施工的內容全部進行實測實量,嚴格按內控指標檢查驗收。

      第三條、做好圖紙會審和設計技術變更聯系工作,做好地基驗槽、隱蔽工程驗收及其它檢查、驗收,做好工程中間驗收及單位工程綜合質量驗收。其中,地基與基礎、主體分部和竣工工程質量驗收必須報公司核定。

      第四條、公司實施創優工程目標管理。工程開工后15天內由項目部會同公司工程質量管理部門根據合同要求及工程特點制定相應的創優目標,由項目負責人制訂創優計劃和措施,經公司工程質量管理部門審核后統一上報上級主管部門。各項目部創優計劃報公司備案。公司各級質量管理部門應嚴格把好工程質量關,嚴格執行規范標準,加強對質量人員的指導、培訓,提高業務素質,維護質量人員的威信,真正做到有責、有權。

      第五條、公司工程管理部門負責組織學習國家頒發的有關法規和政策,傳達、貫徹上級主管部門的有關文件精神,學習和推廣新技術、新工藝,邀請有關專家和領導進行技術講座和指導等。

      第六條、各級質量管理部門應充分考慮可能造成質量問題的因素和環節,做好控制和協調工作,將質量事故消滅在萌芽中。

      第七條、公司要嚴格項目開工審批制度。工程合同簽訂后,項目部必須按公司管理規定辦理有關手續,填寫開工報告和開工安全生產條件審查表一式四份,送公司工程管理部門審查并簽署意見,再送相關部門審批,符合要求后方可正式開工。未經審批或審批不合格私自開工的,以違章施工論處。單位工程開工前要進行技術交底,做好圖紙會審工作,編制好施工組織設計方案,明確施工順序、質量要求及相應的技術措施。

      第八條、堅持“三級質量檢測制度”,對檢測結果及時作出記錄,發現問題及時整改。并做好質量統計分析,持續改進工程質量。

      第九條、單位工程應掛牌施工,接受社會監督,施工現場應設置計量器具,并做好砼、砌筑砂漿的原材料過磅工作。進入施工現場的主要建筑材料應經施工員、質量員材料員檢驗驗收合格報監理認可后,方可使用。

      第十條、單位工程各分項工程施工前,必須進行書面技術交底,技術交底質量要求的內容要有針對性,對于采用新結構、新工藝的項目,技術交底中要詳細說明,施工時要先做樣板,驗收合格后再全面鋪開。對分包工程必須有書面的技術交底,并應督促分包單位對施工人員進行分項和分部的施工交底。

      第十一條、對技術素質差、工程(產品)低劣的班組和有關人員,質量員有權采取必要處罰措施,對嚴重違反操作規程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。

      第十二條、建立質量例會制度,把工程質量問題進行交流,群策群力,搞好工程施工質量。

      第十三條、施工現場試塊、試件、材料的取樣、制作、養護、送檢必須按規定執行由專人負責,送檢人員必須經過培訓并持證上崗,遵守真實、有效的原則,不弄虛作假,試驗結果要及時報告項目技術負責人。

      第十四條、做好細部處理工作及成品保護工作。單位工程進入裝飾階段后,施工技術部門應采取相應措施,制訂有關細部處理和成品保護工作的實施方案,并組織實施,有利于提高觀感質量和整個單位工程質量的綜合評定。

      第十五條、單位工程竣工驗收前應提前15天上報公司質量部門,進行質量內部預檢,對預檢中發現的質量弊病,項目部必須及時進行整改,并進行復驗。

      第十六條、積極開展TQC活動,抓好全員質量意識教育,嚴格執行建設集團質量獎罰制度和質量內控指標,做好質量預控。

      第四章技術交底

      第一條、施工組織設計審批后,項目經理在開工前召集項目全體施工管理人員召開施工組織設計交底會議,由項目技術負責人介紹工程特點、難點、主要施工方法、施工進度、施工平面布置、安全生產、文明施工和其它項目管理措施以及現場規章制度等。

      第二條、技術交底應結合具體操作部位細致、全面地進行,同時以書面形式交底,要求字跡清楚、內容完整,并具有針對性。不同部位、不同工藝、不同工種、季節性施工均要分別予以交底,并要有交底人、被交底人,單位工程負責人簽字。

      第三條、針對特殊工序要編制有針對性的作業指導書,每個工種,每道工序應進行各級技術交底。各工種班組長接受交底后,應組織工人進行認真討論,保證施工意圖正確無誤地得到貫徹。

      第四條、未經技術交底的分部分項工程不得任意施工。

      第五章隱蔽工程的檢查驗收

      第一條、隱蔽工程應在施工班組自檢合格的基礎上,由項目部有關質量管理人員組織檢查驗收。檢查內容是否符合規范要求和設計文件要求;

      原材料規格、型號、數量、部位及實測合格率。對不符合規范要求、企業標準要求和設計文件要求的,由施工班組限期整改,并通過復檢。

      第二條、在項目部有關質量管理人員檢查合格的基礎上,通知業主和監理公司組織檢查,對不合格項由施工班組限期整改,并通過復檢。

      第三條、按有關規定政府質量監督機構必須到場驗收的部位,由監理公司通知和安排驗收,驗收合格后由監理公司開具有關手續后方可進行后續施工,同時填寫隱蔽工程驗收記錄。

      第四條、隱蔽工程驗收記錄由施工員(技術員)填寫,參加驗收的責任人員簽字(設計、監理、業主、施工),并加蓋公章,重要分部或特殊部位的驗收還需有隸屬單位工程管理部門蓋章,并由資料員存入工程技術檔案。

      第六章技術資料

      第一條、各項技術資料應按國家《建設工程項目管理規范》(GB/T50326—20xx)、《建設工程文件歸檔整理規范》(GB/T50328—20xx)要求整理,省內項目部必須使用浙江省工程建設質量安全監督總站編制建筑工程施工質量驗收檢查用表。其它省市使用的施工質量驗收檢查用表應符合當地的有關規定。

      第二條、單位工程技術資料應做到及時、全面、真實、準確、有效。項目材料員應及時提供完整、有效的材料質保單。項目資料員應及時收集、整理、匯總有關資料。

      第三條、單位工程竣工后,技術資料應符合相應要求后才能交付驗收,每一檢驗批驗收時,須提供質保書、試驗報告單、自檢記錄、技術復核記錄給質量員,并在自檢人員簽字的基礎上才能驗收。整理的資料(包括格式、頁面、書寫、簽章、裝釘等)應符合歸檔要求。

      第四條、工程的施工技術資料竣工后30日內交公司質量環保部審查存檔,項目部負責監督和協助項目部做好技術資料檢查歸檔,合格后上交公司質量環保部,未設項目部的項目,由項目部直接上交公司質量環保部審查。

      第五條、上交公司的資料需原件,必須裝訂成冊,建立總分目錄,厚度控制在40mm以內,并裝入檔案盒。裝訂采用線繩三孔左側裝訂,裝訂時必須剔除金屬物。

      第六條、所有竣工圖應加蓋竣工圖章,不同幅面的工程圖紙應按《技術制度復制圖的折疊方法》GB/10609。3—89統一折疊成A4幅面圖標欄露在外面。

      第七條、總包單位應及時檢查、收集、匯總各分包單位工程技術資料,總包范圍內所有資料必須一同上交公司存檔。

      第七章材料管理

      第一條、材料采購必須在合格材料供方名錄內采購,當生產急需時,應經項目經理或工程技術負責人批準、簽字允許后方可在名錄外采購。

      第二條、項目部對工程材料、設備等物資的送貨單位進行核對,確認物品規格、數量、驗收證件,檢查外觀質量,填寫并保存進貨驗收記錄。

      第三條、對需要復試的材料(如鋼筋、水泥等)按照有關規定取樣送法定檢測單位進行試驗,樣品試件應符合國家、行業有關技術規定,未經檢驗或檢驗不合格的物資設備按照《不合格/不符合控制程序》進行處理。

      第四條、入庫材料應由有關責任人和倉庫保管員負責入庫驗收。驗收內容為材料的類別、型號、規格、數量以及采購物質的合格證明等。

      第五條、現場堆放材料應符合規定要求,做到堆放整齊,保護良好,并做好產品標識和檢驗狀態標識。

      第六條、易燃易爆物品應有專門倉庫、專人保管登記領用。

      第八章回訪和質量保修

      第一條、各項目部組織對本單位上年度竣工的單位工程進行回訪和顧客滿意度的檢測、分析、改進,并做好記錄,上報公司質量環保部存檔。顧客的意見、投訴的處理應作好記錄。

      第二條、屬于保修范圍的,項目承包人在接到保修通知之日起7天內必須派人處理。對顧客的投訴,在接到投訴后三天內必須進行回訪和服務,上門實地察看,并落實必要的人、財、物。

      第三條、對于涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定立即向當地建設行政主管部門報告,采取安全防范措施,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。質量保修完成后由發包人組織驗收,保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

      第四條、凡屬保修期外的工程維修,應根據實際情況與顧客商洽,落實維修經費后,由項目部派專人進行修理。

      第九章事故調查和處理

      第一條、發生工程質量事故,必須及時如實上報,不得隱瞞,并報質監站及有關部門及時處理解決。

      第二條、發生一般質量事故,由公司組織人員查明原因,分清責任,填寫《工程質量事故報告表》一式二份,公司、項目部各留存一份。

      第三條、發生重大工程質量事故的,公司應立即向建設集團匯報,并填寫《重大質量事故報告表》一式三份。事故發生后,公司要及時組織有關人員查明原因,分清責任,提出處理意見,相關部門要協助工程部門開展工作,并報有關部門備案。

      第十章獎懲

      第一條、省市大檢查通報的獎罰

      1、在省(直轄市)級質量大檢查中通報表揚(有企業冠名)的工地,獎勵5000元。

      2、在地區(地級市)級質量大檢查中通報表揚(有企業冠名)的工地,獎勵20xx元。

      3、在省(直轄市)級質量大檢查中通報批評的工地,罰款4萬元。

      4、在地區(地級市)級質量大檢查中通報批評的工地,罰款2萬元。

      5、上述同一通報中,質量與安全雙重表揚的,獎勵按一項計;質量與安全雙重批評的按條文重復罰款計。

      第二條、新聞暴光的罰款

      1、受新聞電視臺暴光批評的工地每次罰款10000元。

      2、受報紙暴光批評的工地每次罰款10000元。

      第三條、技術資料和保修管理

      1、工程竣工驗收備案后,一套技術原件應在一個月內上交公司存檔,如未上交,按每平方米4元計算押金,年終結算時給予預扣,一年結算一次。

      2、每年上交資料截止時間為次年一月十日。

      3、由于項目部原因,若資料不能上交公司存檔,押金作罰款處理。項目部不予經濟決算。

      4、竣工工程必須按照公司質量保修制度進行保修,如項目負責人未按規定要求進行回訪保修,資料押金、保修金不予返還,項目部不予經濟決算。

      第四條、工程質量獎勵基金的獎罰

      1、根據公司責任承包書或合同,質量獎勵基金按照工程總造價的0。5%提取,獎罰按決算總造價計算。

      2、內控評定按觀感70%,平時檢查30%考慮匯總,按項目的得分分檔返回或罰款。

      3、本獎罰單獨實施,不包括大檢查獎罰和平時罰款。

      第五條、質量管理處罰

      1、項目部無項目部的質量管理制度,罰款1000元。(必須包含圖紙會審、設計修改、技術交底、施工組織設計編制和審批、工序交接、質量檢查評定、質量獎罰、質量例會、工程實體檢驗檢測、總包對分包質量管理、工程質量問題處理等制度)

      2、項目部無詳細的質量計劃,罰款200元。

      3、項目部質量員、資料員無證上崗,各罰款500元。

      4、項目部與分包無質量責任書,罰款500元。

      5、施工用的測量計量工具未按規定進行強制性檢定的,每一件(項)罰款100元;施工現場缺測量計量工具,每一件(項)罰款200元。

      第六條、施工質量問題處罰

      1、鋼筋表面嚴重生銹,有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規范及設計要求,每一個(處)罰款300元。

      2、混凝土現場攪拌沒有掛級配牌或無過磅及記錄,罰款100元。混凝土施工縫不符合規范或設計要求留置,每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養護的每組罰款100元。混凝土試塊有多余或空白,每組罰款200元。

      3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設件處滲漏,每處罰款100元。

      4、現澆結構構件截面尺寸偏差不符合規范規定的,每處罰款100元。

      5、砌筑砂漿拌和時不掛牌或不按設計配合比,每發現一次(處)罰款50元;如以上兩種情況同時發現,每發現一次(處)罰款100元。

      6、砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組,其中一組或一組以上不符合規范要求,罰款500元處理。

      7、砌體留直槎不按規定留拉結筋,或拉結筋不符合規范要求,每處罰款50元。

      8、砌筑時發現干磚上墻,罰款500元。

      9、承重墻體使用斷裂小砌快,每處罰款100元;小砌快未底面朝上反砌于墻上的,每處罰款100元;施工時所用的小砌快產品齡期未到28天的,罰款100元。

      10、構造柱處砌體未按規定留馬牙槎,每處罰款50元。

      11、磚墻上留置洞口寬度超過30cm未設過梁板或過梁擱置長度小于120MM,每處罰款50元。

      12、陽臺磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規定采取可靠的連接措施,每處罰款50元。

      13、除門洞口外,對廁所四周隔墻下口未按規定做砼翻口且高度小于120mm的,每處罰款100元。

      14、地坪嚴重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2,每處罰款50元。

      15、凡踢腳線空鼓長度超過30cm,每處罰款30元。

      16、多空磚上安裝門窗樘用射釘固定的,每樘罰款50元。

      17、鋁合金、塑鋼門窗邊框滲水,每處罰款50元。

      18、管道后墻面未粉刷或嚴重不平,每發現一處(間)罰款50元。

      19、外墻面磚、室內瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過1m2,每處罰款50元。

      20、屋面、衛生間等有防水要求的房間,滲漏不論范圍大小,每處罰款200元。

      21、墻體表面留置水平溝槽或橫向開槽不符合規范規定的,每處罰款100元。墻身開槽沒有用機械切割,每處罰款200元。

      22、欄桿凡陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護欄桿,每處罰款500元;防護欄桿高度小于1。05米,每處罰款200元;防護欄桿離地面或屋面0。10米高度內留空的,每處罰款100元。

      23、窗臺高度低于0。80米未做防護措施的,每處罰款100元。

      24、樓梯梯段凈寬小于1。10米的,每跑罰款100元;樓梯平臺扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的,每處罰款100元;樓梯平臺上部及下部過道處凈高小于2。00米的,每處罰款200元;梯段凈高小于2。20米的,每跑罰款100元。

      25、明裝大、小便污水管滴漏水,每處罰款100元,地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款50元。

      26、埋地管道未做護理處理,每處罰款200元。金屬管道埋地未做防腐處理,每處罰款100元。水平溝槽或橫向開槽,每處罰款100元。墻身每處罰款200元。

      27、管架和風管支架制作時,下料、鉆孔有電焊氣割,槽鋼支架、門型支架制作時沒有采用45°拼縫焊接,每處罰款50元。

      28、支架安裝前沒有按規范要求進行除銹刷漆的,每個(條)罰款50元。

      29、排水管道的坡度必須符合設計要求,出現無坡或倒坡,每處罰款100元。

      30、管道穿過墻壁和樓板沒有規范要求設置套管,每個(處)罰款50元。

      31、衛生器具和地漏水封高度小于50㎜,每個罰款50元。

      32、管道穿過結構伸縮縫,抗震縫及沉降縫敷設時,沒有按規范要求采用柔性連接,每處罰款200元。

      33、嚴禁對鍍鋅鋼管進行焊接,每發現一處罰款100元。

      34、水泵安裝時進出口的變經管沒有使用偏心大小頭,每個罰款100元。

      35、金屬導管嚴禁對口熔焊連接,鍍鋅和厚度小于2MM的鋼導管不得套管熔焊連接,每發現一處罰款50元。

      36、三相或單相的交流單芯電線電纜不得單獨穿于金屬導管內,每發現一處罰款500元。

      37、當燈具距地面高度小于2。4㎜時,燈具的可接近裸露導體必須接地(PE)或接另(PEN)可靠,并應有專用接地螺栓具有標識,每缺一盞罰款100元。

      38、扦座接線不符合規范規定連接,每只罰款50元。

      39、金屬電纜橋架的接地(PE)或接零(PEN)不符合規范要求,每處罰款50元。

      40、配電箱、盒、橋架安裝不使用機械開孔,每個(處)罰款100元。

      41、防排煙系統柔性短管的制作材料必須使用不燃材料,否則每處罰款200元。

      42、資料中的各責任人簽名不符合規定要求的罰100元。

      43、地基與基礎、主體結構分部工程驗收未經監理、建設、勘察、設計、施工單位的技術、質量部門負責人參加并蓋章的罰100元。

      44、涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料,未按規定進行見證取樣檢測的罰款200元。

      45、檢驗批、分項工程、隱蔽工程驗收、材料報驗等要求監理工程師(建設單位技術負責人)檢查認可的項目,如未按規定實施的每項罰款100元。

      46、試塊的取樣留設未按規定執行的每項罰100元。試塊的強度評定不合格的罰200元。試塊的強度出現3次(含)以上的不符合要求的每次罰200元。

      47、鋼筋原材料的質保單不符合要求的每項罰50元;抽樣復試未按規定執行每項罰100元。

      48、焊接接頭復試未按規定執行的每項罰100元。

      49、水泥的質保書收集及復試報告未按規定執行的每項罰200元。

      50、結構承重的砌體材料未經規定復試而使用的每次罰200元。

      51、防水材料未按規定復試的每種罰200元。

      52、裝飾工程(如幕墻工程)關于安全使用功能的復試未按規定執行的每項罰200元。用于室內的石材未做放射性試驗,用于室內吊頂門窗等工程中的人造板材未做甲醛含量試驗,用于幕墻石材未做彎曲強度試驗,鋁塑復合板未做剝離強度試驗及幕墻各種材料的相容性試驗的各罰200元。

      53、原材料、試件等造成先使用后復試既成事實的每項罰100元。

      54、混凝土澆搗無坍落度檢查及記錄或檢查不符合要求,罰款200元。大體積混凝土施工無測溫記錄或記錄不符合要求的,罰款200元。

      55、住宅采用的電度表、水表、熱量表按規定應具有產品合格證書和計量檢定證書。如無每項罰款200元。

      56、各種承壓管道系統和設備應做水壓測驗,非承壓管道系統和設備應做灌水測驗,每缺一項罰款200元。

      57、通風管道無漏光檢測,每缺一項罰款100元。

      58、給水管道竣工后,沒有對管道進行沖洗和消毒,每項罰款100元。

      第十一章附則

      第一條、本《制度》凡遇與國家、行業、地方有關法律、法規、規范有沖突時,以上級規定為準。

      第二條、本《制度》經公司、項目部辦公會議通過,總經理批準后,自頒布之日起實施。

      第三條、本《制度》由公司負責解釋。

    公司質量管理制度4

      一、為進一步強化全局工作人員的責任和工作質量,規范工作行為,根據《國家公務員法》等有關法規、文件的要求,結合我局工作實際,制定本制度。

      二、本制度所稱工作過錯,是指全局工作人員在履行職責過程中,因不嚴、不細、不實或其它主觀原因,造成工作損失、產生不良影響和后果的行為。

      三、本制度適用于局機關各處室及所有工作人員。

      四、追究工作過錯責任,應遵循實事求是,有錯必究,責罰相當,教育與懲處相結合的原則。

      五、有下列情形之一,可追究工作過錯責任:

      (一)一般工作過錯

      1.正式上報或下發的文件及各類材料中,格式、文體、文字等方面出現較大的錯誤或遺漏,尚未造成不良影響的;

      2.在政務接待、會議籌備、活動組織過程中因計劃不周、疏忽大意或不按要求辦理,給工作造成被動的;

      3.違反工作程序,越級請示、匯報,給工作造成被動的;

      4.在督促查辦、綜合調研、信息報送等工作中,因自身原因造成上報材料失實的;

      5.首問責任人不履行首問負責制,貽誤辦事人辦事,造成較壞影響的;

      6.因態度不好、服務不周受到投訴并經查實的;

      7.其他應該追究一般工作過錯責任的行為。

      (二)重大工作過錯

      1.遇重大或緊急問題不及時報告,不采取應急措施,給工作造成較大損失的;

      2.超越規定權限擅自做主,給工作造成損失或不良影響的;

      3.在正式上報或下發的'文件及各類材料中,因自身原因導致內容出現與現行法律、法規、文件或其他有關規定不相一致問題,產生不良影響的;

      4.違反保密規定出現泄密問題,但尚未觸犯國家保密法規的;

      5.因未切實履行工作職責、以權謀私,給工作造成較大損失的;

      6.其他應該追究重大工作過錯責任的行為。

      六、工作過錯責任劃分及承擔按以下情況予以認定:

      (一)因擅自作主、未切實履行工作職責、報告不及時等造成的工作過錯,由具體責任人承擔全部責任;

      (二)因不嚴、不細、不實等原因出現的工作過錯,具體責任人承擔主要責任,處室領導承擔次要責任;

      (三)因工作程序不明、落實制度不力等原因出現的工作過錯,除具體責任人承擔責任外,處室領導承擔領導責任;

      (四)工作過錯行為造成經濟賠償的,工作過錯責任人應承擔一定的賠償責任。

      七、對一般工作過錯責任人,視情節、后果輕重給予批評教育、書面檢查、通報批評等處理;對重大工作過錯責任人,視情節、后果輕重給予取消當年評優評先資格、扣發目標獎、調離崗位、停職離崗培訓等處理。

      八、有下列情形之一,應予從重追究工作過錯責任:

      (一)工作過錯多次重復出現;

      (二)明知已出現過錯,不及時采取補救措施,致使損失、影響擴大的;

      (三)因主觀故意出現的過錯;

      (四)拒不承認過錯事實的;

      (五)故意隱瞞過錯真相,不及時上報的;

      (六)其他經局黨組認定,應從重追究工作過錯責任的。

      九、有下列情形之一,可予從輕或免除追究行政過錯責任:

      (一)工作過錯行為沒有造成損失或不良影響的;

      (二)屬認識理解偏差,過錯輕微,且能及時糾正的;

      (三)因工作程序不明、分工不明出現過錯,情節輕微的直接責任人;

      (四)其他經局黨組研究認定,可從輕或免除追究工作過錯責任的。

      十、工作過錯發生后,處室及過錯責任人應將過錯原因和整改情況以書面形式報辦公室,辦公室啟動工作過錯責任追究程序,按照局領導要求對工作過錯情況及相關事實進行調查核實,并提出處理意見報局黨組。

      十一、工作過錯責任的認定和追究由局黨組研究確定。

      十二、本制度自公布之日起執行。

    公司質量管理制度5

      第一條 設立目的

      為了保證產品或服務質量,明確規定企業每個人在質量工作上的責任、權限與物質利益。通過制定質量管理責任制,達到促進公司發展的目的,特制定此制度。

      第二條 概念及其意義

      建立質量責任制是本公司建xxxxxx制的首要環節。它要求明確規定公司每一個人在質量工作上的具體任務、責任和權力,以便做到質量工作事事有人管、人人有專責,辦事有標準,工作有檢查,形成一個嚴密的質量管理工作系統。一旦發現產品質量有問題,可以追溯責任,有利于總結正反兩方面的經驗,更好地保證和提高產品質量。

      第三條 工作原則

      1.必須明確質量責任制的實質是責、權、利三者的統一,切忌單純偏重任何一個方面;

      2.要按照不同層次、不同對象、不同業務來制定各部門和各級各類人員的質量責任制;

      3.規定的任務與責任要盡可能做到具體化、數據化,以便于進行考核;

      4.在制定企業的質量責任制時,要由粗到細,逐步完善;

      5.為了切實把質量責任制落到實處,企業必須制定相應的質量獎懲措施。

      第四條 具體內容

      公司的質量責任制是xxxxxxxx的核心內容和重要組成部分。公司的質量責任制內容,主要是規定公司各主要和部分與產品或服務質量直接有關的職工以及各部門的質量責任。其主要包括以下幾個方面:

      一、公司各主要部門的質量責任

      1.公司董事會的質量責任

      (1)認真執行“質量第一”及其它國家有關質量工作的方針、政策、法規,領導和推行全面質量管理,制定本企業的質量方針;

      (2)組織制訂質量管理的中期、遠期發展規劃,制訂質量目標及實施計劃,如積極采用國際標準和國外先進標準,配備先進檢測手段等,使產品質量精益求精、物美價廉、適銷對路、用戶滿意;

      (3)設計、建立質量管理組織體制,配備質量活動過程所需資源建立和完善質量體系,并認真進行管理評審,檢查落實各級質量責任制和質量獎勵制度的執行,促進質量體系的有效運行;

      (4)迅速掌握質量信息,及時處理質量問題,及時總結質量管理中的經驗與教訓,并納入企業標準,并納入企業標準,付諸實施;

      (5)重視和控制質量成本,減少質量損失,提高質量管理水平和效益等。

      2.銷售部的質量責任

      (1)嚴格按照銷售合同規定,制定銷售計劃,保證成品的完好儲存和組織準確及時發貨。如因誤發和裝貨對產品的損壞而產生的損失,將追究責任。

      (2)定期走訪用戶,負責收集用戶對我公司所提意見,了解用戶的`產品要求,進行匯總分析后,向有關領導匯報。

      (3)及時向xxxxx部反饋質量信息,參與質量事故的處理與跟蹤。

      3.財務部的質量責任

      (1)貫徹執行國家、公司相關質量控制的文件;

      (2)擬定本系統質量保證技術措施及資金供給計劃;

      (3)做好資金籌集、運用、調控、監督工作;

      (4)建立健全各項內控制度,嚴格執行財經紀律,按有關文件精神及合同內容即使扣除進度款中相應質量保證金;

      (5)參加重大質量事故的調查、分析、責任認定,及對責任人、單位的處罰。

      4.企管部的質量責任

      (1)針對我公司產品生產情況,組織有關人員進行質量管理培訓學習,提高技術水平和操作技能,增強生產一線員工的質量意識。

      (2)積極采用現代化管理手段,提高企業的產品質量。

      5.生產部門的質量責任

      (1)領料時要嚴格執行工藝規程對原材料的質量和技術性能要求,不得擅自改變有關技術標準;投料時要按xxxxx部規定的原料配比挑選質量要求進行投料,該計量的要進行精確計量。

      (2)積極配合xxxxxxx部對工藝規程進行修改,不斷提高工藝規程的合理性、科學性。認真做好xxxxxx部在生產流程中設置的工藝質量控制點的工藝質量控制。

      (3)隨時接受技術部和品質部的質量監督和技術指導。

      (4)及時向有關部門匯報生產中所出現的質量問題,不得隱瞞事實真相。

      (5)在合理的工藝規程指導下,必須對整個生產控制過程和產品質量負責,同時也必須對產品在用戶使用時與生產相關質量負責。

      6.物資部的質量責任

      (1)貫徹執行國家相關質量的法律、法規和公司的質量目標;

      (2)建立各項設備的租賃、購置、驗收制度,確保租賃設備手續齊全、狀況完好、質量可靠;

      (3)材料的采購、運輸、進場、驗收、庫管、發放嚴格按照材料購置程序辦理,不合格的材料不準入庫,并按不合格程序辦理;對不同規格材料進行標示;

      (4)負責組織對采購進場的材料、構建、委托加工半成品及待安裝設備的質量檢驗;

      (5)參與質量事故的調查處理。

      二、公司員工的質量責任

      1.公司總經理的質量責任

      (1)對擬制的企業方針、工作計劃、各種規章制度的正確性、合理性及科學性負責。

      (2)對質量保證體系實行監督、檢查的及時性、準確性、完整性負責。

      (3)對代表公司發布指令、協調、仲裁的正確性負責。

      (4)對發布或上報的質量數據的正確性、及時性負責。

      (5)對因質量管理未能及時監督、協調,造成質量事故負責。

      2.普通員工的質量責任

      (1)要牢固樹立“質量第一”的管理思想,精益求精,做到好中求多,好中求快,好中求省。

      (2)要積極參加技術學習,學習產品質量要求、工藝技術、設備性能、檢驗方法。

      (3)嚴格遵守操作規程,對公司的各項設備做到合理使用,精心維護,經常保持良好狀態。

      (4)認真做好自檢與互檢,勤檢查、勤調整、發現問題及時通知下一個崗位,做到人人把好質量關。

      (5)對產品質量要認真負責,確保表里一致,嚴禁弄虛作假。

      第五條 附則

      本制度經xxxxx核準后實施,增設修訂亦同。

      本制度最終解釋權歸xxxxx。

    公司質量管理制度6

      為確保工程的施工質量,使至符合施工規范,設計文件、施工合同、滿足用戶的要求,特制定本制度。

      1、項目經理是項目工程質量的第一責任人,必須認真貫徹國家和上級部門的有關方針、政策、法規、集團公司的整合體系程序文件等,確保工程質量管理目標的實現。

      2、施工員必須依據國家有關驗收標準、設計文件、國家及省市的有關政策、法令法規,集團公司整合體系程序文件、施工合同等要求進行合理、科學地組織施工,每一分部分項施工作好質量技術交底工作,對分部分項工程施工質量進行全過程檢查監督與控制,對出現的質量問題進行落實整改,對每道工序完成進行技術復核,參加隱蔽工程驗收,制訂各項專項方案,參加編制施工組織設計。指導督促觀砌、翻樣的`日常工作,做好產品的防護工作,嚴格把好材料質量關,做好對翻樣圖及料單等技術復核工作。

      3、項目質量員要做好日常督促與檢查,發現有不符要求處及時制止和提出整改要求,加強隱蔽工程驗收和技術復核,把好工序質量關,進行分項工程的質量等級評定,參加分部分項工程的驗收,對質量通病提出解決方法,確保分部分項工程施工質量符合規定要求。

      4、觀砌翻樣必須對本管轄的工種所施工的分項工程施工質量進行把關,根據規范要求、設計文件,指導班組正確施工,對所轄工種進行質量技術交底,進行技術復核和工序交接檢查,墻體砌筑前由觀砌立好皮數桿,翻樣必須及時正確完成翻樣圖和大樣,參加分項工程的質量驗收評定,對不合格的分項及時督促與返修,觀砌與翻樣必須相互配合,協調工作,避免造成施工差錯。

      5、項目材料員必須嚴把材料進場質量關,不合格材料及無質量保證的材料、產品杜絕采購與進場,材料入庫后做好產品的分類堆放與標識工作,并及時提供材料的合格證明。

      6、對鋼材、水泥、紅磚、防水材料等涉及結構安全與使用功能的相關材料及試塊、試件,項目部質量員必須會同監理等有關單位人員按規范標準要求進行見證取樣,經復試(或檢測)合格后方能使用。

      7、對建筑物定位軸線、標高、龍門樁;基坑開挖灰線、樁位;基礎及樓層的彈線軸線標高、墻柱平面位置尺寸;模板;墻體平面位置尺寸、門窗洞尺寸、標高、皮數桿;施工翻樣圖;構件安裝軸線、標高、平面位置等,由項目施工員組織質量員、觀砌、翻樣等人員進行技術復核,相關觀砌、翻樣在技術復核前進行自查,經技術復核合格后方能進入下道工序施工。

      8、觀砌、翻樣必須督促班組自檢,并參與各工種之間的交接檢查,形成書面記錄,由項目部質量員進行專項檢查驗收,每道工序完成后報監理(或建設單位)檢查驗收,合格后進入下道工序施工。

      9、隱蔽工程在隱蔽前,經班組自檢合格后,由項目部質量員進行檢查驗收,經檢查符合要求后報公司質量部門進行復驗。復驗合格后報監理單位(或建設單位)進行隱蔽工程驗收,合格后形成書面記錄并進入下道工序施工。

      10、在完成每一部位檢驗批及分項工程后,由項目質量員及時進行檢驗批及分項工程的質量自查,會同由監理工程師(建設單位項目負責人)組織的施工單位項目專業質量(技術)負責人等參加的質量驗收。在完成每一分部工程后,由項目負責人組織進行自查,并會同由總監理工程師(建設單位項目負責人)組織的施工單位技術、質量負責人等參加的質量驗收。單位工程完成后,由施工單位自行組織有關人員進行檢查評定,并向建設單位提交工程驗收報告,對分包單位所承包的工程項目,由分包單位按標準規定的程序進行檢查評定,總包單位派人參加。

      11、施工現場設立由班組質量員、項目部專職質量員、公司質量部門的三級質量檢查控制管理體制,對每道工序的施工質量進行把關,做到檢查人員到位,責、權明確。

      12、明確各管理人員崗位質量職責和工作職責,樹立良好的質量意識,建立健全的質量管理體制。對每道工序進行嚴格把關,嚴格按照施工檢驗程序進行施工作業。

    公司質量管理制度7

      1、加工過程產生的次品、廢品,由于錯驗、漏驗造成的均由車間質量管理部負責。

      2、對生產過程中違反工藝操作,使用不合格材料的,有關檢驗人員有責任及時報告,防患于未然。

      3、對未經檢驗的材料、半成品、成品有權制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

      4、各質量管理人員必須嚴格執行各項檢驗制度,并做好記錄和執行工作,每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。對于重大質量事故必須匯同有關部門檢查到底,并督促做好后續工作,如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

      5、質管部在做好統計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的.薄弱環節和質量分析會議作出有關的執行情況。

      6、公司下達的質量指標(產品合格率、返修率)是公司考核部門工作的主要依據,每季度考核一次,重大質量事故的發生與預防也是依據之一。檢驗人員的考核,可依據技術含量高低、錯驗、漏驗的頻次,質管部制定具體考核指標。

    公司質量管理制度8

      根據《中華人民共和國食品安全法》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》和《進出口食品安全管理辦法》等法律、行政法規的規定,特制定本制度。

      一、公司在食品進口前,必須向省檢驗檢疫局申請備案,并保證所提供備案信息準確、真實。

      二、公司在向省檢驗檢疫局申請備案時,需提供以下材料:

      1、填制準確完備的收貨人備案申請表;

      2、工商營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份證明、對外貿易經營者備案登記表、自理報檢單位備案登記證明書等的復印件及原件;

      3、企業質量安全管理制度;

      4、與食品安全相關的組織機構設置、部門職能和崗位職責;

      5、擬經營的食品種類、存放地點相關材料及證明;

      三、公司在提供上述文件材料的同時,應按規定通過備案管理系統填寫并提交完整一致的備案申請表。提供收貨人名稱、地址、聯系人姓名、電話、經營食品種類、填表人姓名、電話及承諾書等信息,并確保在發生緊急情況時可以通過備案信息與本公司相關人員取得聯系。

      四、若公司名稱、地址、聯系人電話等發生改變時,將及時通過備案管理系統提出修改申請,由省檢驗檢疫機構審核同意后,予以修改。

      第二章食品標簽管理制度

      為加強進出口食品標簽管理,保證進出口食品質量安全,根據《中華人民共和國食品安全法》及《進出口預包裝食品標簽檢驗監督管理規定》,制定本制度。

      一、進口預包裝食品標簽應符合我國相關法律法規和食品安全國家標準的要求,積極配合國家質量監督檢驗檢疫總局及省檢驗檢疫機構的監督管理工作。

      二、本公司承諾進出口預包裝食品的標簽符合國家規定,誠實守信,如實提供相關材料,對社會和公眾負責,接受社會監督,承擔社會責任。

      三、本公司首次進口預包裝食品時,按照報檢規定提供正確完善的材料,如下:

      四、若進口預包裝食品標簽涉及安全、健康、環境保護項目不合格的,本公司將配合檢驗檢疫機構銷毀或者退貨,由本公司相關負責人辦理退運手續,其他項目不合格的,本公司承諾在檢驗檢疫機構的監督下進行技術處理,不能進行技術處理或者技術處理后重新檢驗仍不合格的,本公司將銷毀或退貨。

      第三章食品安全培訓

      一、培訓目的:

      1、強化員工的食品安全意識,增強職業素養,提升食品安全管理技能;

      2、通過對食品安全知識的培訓和學習,強化員工自身的安全責任,確保公司食品經營安全。

      二、培訓對象:

      本公司各級管理人員、經營人員及經營活動有關人員,均應參加食品安全培訓。

      三、培訓內容:

      《中華人民共和國食品安全法》及實施條例、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等一系列行政法規和公司食品安全管理制度。

      四、培訓方式:

      公司食品安全知識培訓以定期組織集中學習和員工自學方式為主,以外部培訓為輔,任何人無正當理由,均不得缺席本公司培訓,并自覺完成學習計劃。

      五、培訓時間:每月組織一次集中學習,每季度組織員工進行食品安全知識培訓。并制定年度員工培訓計劃。按照培訓計劃合理安排全年的食品安全教育培訓工作。

      六、培訓要求:

      1、參加培訓人員不僅要了解食品安全的法律、法規,還應掌握與本崗位工作密切相關的法律、法規和各項標準的具體制定。

      2、對新錄用員工及轉崗員工在上崗前須進行食品安全知識培訓。

      3、培訓人員必須按時參加培訓,特殊情況下不能按時參加的需向公司請假,食品安全培訓將納入考勤管理,對無故缺席的按照勞動合同給予處罰、待崗和解聘的處理。同時,公司對培訓結果進行考核,考核結果將作為有關崗位人員聘用、晉級、加薪的重要參考依據。

      七、培訓組織:

      公司食品安全培訓由人力資源部負責組織,并對食品安全知識培訓及學習情況建立培訓檔案,對組織和參與情況、學習情況進行匯總、歸納、整理并進行歸檔。檔案保存期限不低于兩年。

      第四章從業人員健康管理制度健康檔案制度

      第五章食品進貨查驗制度

      一、票證查驗

      公司采購食品時,應按照《食品索證索票規定》按批次向供貨方索取證明食品質量符合標準或規定以及證明食品來源的票證,并保存原件或復印件。向供貨方索取的具體票證如下:

      二、外觀查驗

      公司采購食品時,應對每批次食品進行外觀查驗,具體外觀查驗內容如下:

      三、查驗問題處理

      1、對包裝不嚴實或不符合衛生要求的,采購部門負責辦理退貨;

      2、對過期、腐爛變質的食品,不得進行銷售,由品管部負責進行無害化處理。

      四、進貨查驗執行管理:

      第六章食品倉儲管理制度

      一、倉庫管理責任人:

      倉庫管理員負責公司倉庫管理工作。

      二、倉庫管理員崗位職責:

      三、庫管員工作內容:

      1。按送貨單驗收公司采購貨物,驗收內容如下:

      2。驗收問題處理:

      對于驗收中出現的問題,應及時反饋給采購部。由采購部按公司采購制度處理。

      3。驗收合格后的商品入庫管理:

      4。商品儲存管理。

      (1)分類存放:

      (2)安全管理:

      5。商品出庫管理:

      6。庫存盤點管理:

      庫管員每半個月要對庫存商品進行全面盤點,以核對實際庫存數,盤點中發現的問題,要及時查找原因,并向總經理匯報。

      第七章進口和銷售記錄管理制度

      一、食品進口記錄管理

      1、食品進口記錄內容:各批次的進口食品需做好以下記錄:

      2、食品進口記錄責任人:

      二、進口食品銷售記錄管理

      1、進口食品銷售記錄內容:銷售記錄的'內容包括下列信息:

      2、銷售單據的填寫要求如下:

      3、進口食品銷售記錄管理方法:

      進口食品銷售記錄由銷售部負責管理,具體要求如下:

      第八章食品安全事故處置預案制度

      一、食品退市處置預案:

      (一)當公司經營的產品出現下列情況之一時,應立即停止銷售:

      (二)處置措施:公司員工發現所銷售的食品屬于上述所列的不合格食品時,應立即停止銷售該食品,并采取下列措施:

      二、食品召回釋義

      (一)食品召回定義:本制度所稱召回,是指食品生產者按照規定程序,對由其生產原因造成的某一批次或類別的不安全食品,通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式,及時消除或減少食品安全危害的活動。

      (二)食品安全危害調查和食品安全危害評估:

      為保障食品安全,公司每季度組織銷售部和品管部對在售食品進行一次安全調查及評估,檢查所有在售食品是否有上述不合格項或潛在危害。經食品安全危害調查和評估,確認屬于生產原因造成的不安全食品的,應當確定召回級別,實施召回。

      (三)食品召回等級劃分:根據食品安全危害的嚴重程度,食品召回級別分三級:

      1、一級召回:已經或可能誘發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡的,或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回;

      2、二級召回:已經或可能引發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害,危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回;

      3、三級召回:已經或可能引發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害,危害程度輕微的不安全食品的召回。

      三、食品召回的實施

      確認食品屬于應當召回的,公司應立即停止銷售不安全食品。并按下列方法進行處理:

      第九章食品安全事故報告制度

      為確保重大食品安全事故得到及時處理和有效救援,公司實行重大食品安全事故報告制度。具體規定如下:

      一、重大食品安全事故定義

      重大食品安全事故是指在食品貯藏、運輸、經營、消費等活動中發生的造成人身重大傷亡、眾多人數患病或者對人體健康造成重大危害的食品安全事故。凡出現下列情形之一的,均為重大食品安全事故:

      1、由食品引起的一次事故造成人員死亡、或者中毒人數超過30人以上(含30人)的;

      2、食品安全事故影響范圍跨越縣(市、區)級行政區域,并造成嚴重后果的;

      3、其他以食品為載體,有可能造成嚴重社會影響的。

      二、食品安全事故報告責任人

      公司總經理為本公司食品安全事故報告第一責任人。

      三、食品事故報告程序

      重大食品安全事故發生后,發現或發生部門或個人應立即報告公司總經理,總經理應在1小時內向當地食監局報告;報告應采取電話、傳真或其他快捷有效的方式;重大食品安全事故報告分為初次報告、階段報告和總結報告,具體要求如下:

      1、初次報告:

      2、階段報告:

      3、總結報告:

      四、食品安全事故報告紀律:

      公司各部門和員工對發生或發現的重大食品安全事故均有義務直接報告總經理,不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報,不得阻礙他人報告。如有隱瞞、緩報、謊報事件發生,公司將視情節輕重追究相關部門或個人經濟和法律責任。

    公司質量管理制度9

      總則

      第一條:目的

      為保證本公司質量管理制度的推行,并能提前發現異常、迅速處理改善,借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要,特制定本細則。

      第二條:范圍

      本細則包括:

      (一)組織機能與工作職責;

      (二)各項質量標準及檢驗規范;

      (三)儀器管理;

      (四)質量檢驗的執行;

      (五)質量異常反應及處理;

      (六)客訴處理;

      (七)樣品確認;

      (八)質量檢查與改善。

      第三條:組織機能與工作職責

      本公司質量管理組織機能與工作職責。

      各項質量標準及檢驗規范的設訂

      第四條:質量標準及檢驗規范的范圍規范包括:

      (一)原物料質量標準及檢驗規范;

      (二)在制品質量標準及檢驗規范;

      (三)成品質量標準及檢驗規范的設訂;

      第五條:質量標準及檢驗規范的設訂

      (一)各項質量標準

      總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規范”,并參考

      ①國家標準

      ②同業水準

      ③國外水準

      ④客戶需求

      ⑤本身制造能力

      ⑥原物料供應商水準,分原物料、在制品、成品填制“質量標準及檢驗規范設(修)訂表”一式二份,呈總經理批準后質量管理部一份,并交有關單位憑此執行。

      (二)質量檢驗規范

      總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規格)③質量標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于“質量標準及檢驗規范設(修)訂表”內,交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

      第六條:質量標準及檢驗規范的修訂

      (一)各項質量標準、檢驗規范若因

      ①機械設備更新

      ②技術改進

      ③制程改善

      ④市場需要

      ⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。

      (二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性,酌予修訂。

      (三)質量標準及檢驗規范修訂時,總經理室生產管理組應填立“質量標準及檢驗規范設(修)訂表”,說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈現總經理批示后,始可憑此執行。

      儀器管理

      第七條:儀器校正、維護計劃

      (一)周期設訂

      儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

      (二)年度校正計劃及維護計劃

      儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。

      第八條:校正計劃的實施

      (一)儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校正,精度校正作業,并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內,一式二份存于使用部門。

      (二)儀器外協校正:有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正,并填立“外協請修單”以確保儀器的精確度。

      第九條:儀器使用與保養

      1、儀器使用人進行各項檢驗時,應依“檢驗規范”內的操作步驟操作,使用后應妥善保管與保養。

      2、特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

      3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性,日常保養與維護,如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。

      4、各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養,由質量管理部不定期抽檢。

      5。儀器保養

      (1)儀器保養人員應依據“年度維護計劃”執行保養作業并將結果記錄于“儀器維護卡”內。

      (2)儀器外協修造:儀器邦聯保養人員基于設備、技術能力不足時,保養人員應填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協修造。

      原物料質量管理

      第十條;原物料質量檢驗

      (1)原物料進入廠區時,庫管單位應依據“資材管理辦法”的規定辦理收料,對需用儀器檢驗的原物料,開立’材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”,通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據三日內,依原物料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

      (2)“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯檢驗完成后,第一聯送采購,核對無誤后送會計整理付款,第二聯會計存,第三聯料庫,第四聯質量管理存,第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”,并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于“供應商質量統計表”及每月評核供應商的行分于“供應商的評價表”,提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

      制造前質量條件復查

      第十一條:制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產品)質量管理部主管收到“制造通知單”后,應于一日內完成審核。

      (一)“制造通知單”的審核

      1、訂制料號—PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規范。

      2、種類—客戶提供的油墨顏色。

      3、底板—底板規格是否符合公司制造規范,使用于特殊要求者有否特別注明。

      4、質量要求—各項質量要求是否明確,并符合本公司的質量規范,如有特殊質量要求是否可接受,是否需要先確認再確定產量。

      5、包裝方式—是否符合本公司的包裝規范,客戶要求的特殊包裝方式可否接受,外銷訂單是否明確表示。

      6、是否使用特殊的原物料。

      (二)制造通知單審核后的處理

      1、新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等并簽認,若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后,將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營業部向客戶說明。

      2、新開發產品若質量標準尚未制定時,應將“制造通知單”交研發部擬定加工條件及暫訂質量標準,由研發部記錄于“制造規范”上,作為制造部門生產及質量管理的依據。

      第十二條:生產前制造及質量標準復核

      (一)制造部門接到研發部送來的“制造規范”后,須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產:

      1、該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規范”作為質量標準判定的依據。

      2、是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。

      (二)制造部門確認無誤后于“制造規范”上簽認,作為生產的依據。

      制程質量管理

      第十三條:制程質量檢驗

      (一)質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗,以提早發現異常,迅速處理,確保在制品質量。

      (二)在制品質量檢驗依制程區分,由質量管理部IPQC負責檢驗:

      1、鉆孔—IPQC鉆孔科日報表。

      2、修一—針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。

      3、修二—針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。

      4、鍍金—IPQC鍍金日報表。

      5、底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。

      6、其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、“QAI進料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。

      (三)質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試:

      1、鉆頭研磨后“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

      2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于檢驗報告。

      (四)各部門在制造過程中發現異常時,組長應即追查原因,并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部,責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。

      (五)質檢人員于抽驗中發現異常時,應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。

      (六)各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時,如屬其他部門所發生者以“異常處理單”反應處理。

      (七)制程間半成品移轉,如發現異常時以“異常處理單”反應處理。

      第十四條:制程自主檢查

      (一)制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查,遇質量異常時應即予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長,并開立“異常處理單”見(表)一式四聯,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后,依實際需要交有關部門會簽,再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存,第二聯質量管理部門(生產管理),第三聯會簽部門,第四聯經辦部門。

      (二)現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制程質量,一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外,并追究相關人員疏忽的責任,以確保產品質量水準,降低異常重復發生。

      (三)制程自主檢查規定依“制程自主檢查實施辦法”實施。

      成品質量管理

      第十五條:成品質量檢驗

      成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗,以提早發現,迅速處理以確保成品質量。

      第十六條:出貨檢驗

      每批產品出貨前,品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗,并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”見(附表)呈主管批示后依綜合判定執行。

      質量異常反應及處理

      第十七條:原物料質量異常反應

      (一)原物料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明,并依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。

      (二)對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時,質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員,安排生產時通知現場注意使用,并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

      第十八條:在制品與成品質量異常反應及處理

      (一)在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時,應提報“異常處理單”,并應立即向有關人員反應質量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質量。

      (二)制造部門在制程中發現不良品時,除應依正常程序追蹤原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報,并經質量管理部復核才可報廢)。

      第十九條:制程間質量異常反應

      收料部門組長在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時,應填寫“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經報告科長后送經理室績效組登記(列入追蹤)后,送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經理批示后,第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果,第二聯送生產管理組(質量管理部)做生產安排及調度,第三聯送收料部門(會簽部門)依批示辦理,第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后,送經理室品保組存,績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。

      成品出廠前的質量管理

      第二十條:成品繳庫管理

      (一)質量管理部門主管對預定繳庫的.批號,應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業。

      (二)質量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢,若有質量不合格的批號,超過管理范圍時,應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式,呈經理批示后,交有關部門處理及改善。

      (三)質量管理人員對復檢不合格的批號,如經理無法裁決時,把“異常處理單”呈總經理批示。

      第二十一條:檢驗報告申請作業

      (一)客戶要求提供產品檢驗報告者,營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由,檢驗項目理由,檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。

      (二)總經理室產銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時,應轉經理室生產管理人員(質量要求超出公司成品質量標準者,須交研發部)研判是否出具“檢驗報告”,呈經理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組,轉送質量管理部。

      (三)質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后,于制造后取樣做成品物性實驗,并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯,經主管核簽后,第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理產銷組,第二聯自存憑以簽認成品繳庫。

      (四)特殊物、化性的檢驗,質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后,會同研發部于制造后取樣檢驗,質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯,經主管核簽,第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組,第二聯自存。

      (五)產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后,應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求,復印一份呈主管核簽,并蓋上“產品檢驗專用章”后送營業部門轉客戶。

      產品質量確認

      第二十二條:質量確認時機

      經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時,應將“制作規范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”,連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

      (一)批量生產前的質量確認。

      (二)客戶要求質量確認。

      (三)客戶附樣與制品材質不同者。

      (四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

      (五)生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。

      (六)經經理或總經理指示送確認者。

      第二十三條:確認樣品的生產、取樣與制作

      (一)確認樣品的生產

      1、若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

      2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者,經理室生產管理組應以小時制作供確認。

      (二)確認樣品的取樣

      質量管理部人員應取樣二份,一份存質量管理部,另一份連同“質量確認表”交由業務部送客戶確認。

      第二十四條:質量確認書的開立作業

      (一)質量確認書的開立

      質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份,編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員,且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交業務部門。

      (二)客戶進廠確認的作業方式

      客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認,并呈經理核簽后通知生產管理人員排制,客戶確認不合格拒收時,由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示,并依批示辦理。

      第二十五條:質量確認處理期限及追蹤

      (一)處理期限

      營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶,質量確認日數規定國內客戶5日,國外客戶10日,但客戶如需裝配試驗始可確認者,其確認日數為50日,設定日數以出廠日為基準。

      (二)質量確認追蹤

      質量管理部人員對于未如期完成確認者,且已逾2天以上者時,應以便函反應營業部門,以掌握確認動態及訂單生產。

      (三)質量確認的結案

      質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后,應即會經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產,如客戶不合格時應檢查是否補(試)制。

      質量異常分析改善

      第二十六條:制程質量異常改善

      “異常處理單”經經理列入改善者,由經理室品保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。

      第二十七條:質量異常統計分析

      (一)質量管理部每日依IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經理核示后,送制造部一份以了解每日質量異常情況,以擬改善措施。

      (二)質量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。

      (三)各科生產中發生異常時擬報廢的PC板,應填報“成品報廢單”會質量管理部MPB確認后始可報廢,且每月5日前由質量管理部匯部填報“制程料號別報廢原因統計表”見(附表)送有關部門檢查改善。

      第二十八條:質量管理圈活動

      為培養基層干部的領導統御及領導能力以促進自我啟發提高人員的工作士氣及質量意識,以團隊精神共謀產品質量的改善,公司內各部門得組成質量管理圈,以推動改善工作。

    公司質量管理制度10

      1、認真貫徹執行國家和上級有關安全技術及安全操作規程的規定,針對工程特點,及時組織制定安全技術措施,并組織實施。

      2、在編制和審查施工組織設計和施工方案的過程中,要在每個環節中貫穿安全技術措施,對確定后的'方案若有變更,應及時組織修訂。

      3、檢查施工組織設計和施工方案中安全措施的實施情況,對施工中涉及安全方面的技術性問題制定解決方案。

      4、制定并組織實施施工工藝管理規定,及時糾正存在的問題。

      5、組織新技術、新材料、新設備、新工藝使用過程中相應安全技術措施和安全操作規程的制定工作,并組織實施。

      6、參加因工傷亡事故和重大未遂事故中技術性問題的調查,分析事故原因,從技術上提出防范措施。

    公司質量管理制度11

      1.0目的

      通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。

      2.0適用范圍

      適用于對本公司的內部質量體系審核。

      3.0職責

      3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。

      3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協調,編寫《內部質量審核報告》。

      3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現場審核,簽發《不合格報告》。

      3.4辦公室負責內部質量審核的具體實施。

      4.0工作程序

      4.1年度內部質量審核計劃的制定

      辦公室于年初編制定本年度的內部質量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的依據、各次內審活動的時間、參加審核的人員等,經管理者代表批準后發至相關的部門/人員。

      4.2審核的頻次

      內部質量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。

      4.3審核的準備

      4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員與審核的部門無直接的責任關系。

      4.3.2制定內審實施計劃

      內審組長制定《內部質量審核計劃》,內容包括:

      a審核的目的和范圍;

      b審核的依據;

      c審核組成員名單;

      d審核的日程安排。

      4.3.3審核組預備會議

      內審組長召集審核員召開審核組的`預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規定審核紀律和內審員應注意的事項。

      4.3.4發放內審計劃

      審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發放到受審核部門/人員。

      4.3.5準備并收閱工作文件

      審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:

      a審核日程安排表和任務分配表;

      b檢查表、《不合格報告》表;

      c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的《不合格報告》等。

      4.3.6編制《檢查表》

      審核員根據收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

      4.4審核實施

      4.4.1現場審核

      a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據;

      b對發現的不合格項,經受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;

      c內審組長負責對審核的全過程進行控制。

      4.4.2匯總、整理《不合格報告》

      內審組長組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。

      4.4.3總結

      審核工作完成后,內審組長主持召開審核會議,向質量審檢小組受審核部門宣布審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

      4.4.4《不合格報告》由審核員簽發,受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。

      4.4.5編寫審核報告

      《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

      4.5責任部門根據《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。

      4.6《內部質量審核報告》由辦公室發給各個受核部門/人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

      5.0相關文件

      5.1《質量手冊》

      5.2《糾正和預防措施控制程序》

      5.3《內部質量審核計劃》

      5.4《檢查表》

      5.5《內部質量審核報告》

    公司質量管理制度12

      一、質量方針

      以質量求生存,以信譽謀發展。生產優質產品,滿足客戶需要,鑄就國盛口牌。

      二、質量目標

      1、認真貫徹執行國家齒輪生產標準和安全生產標準以及工廠作業指導書。

      2、為客戶提供優質服務,使客戶滿意度達到90%以上,產品在客戶處加工合格率達到99%。

      3、建立和實施有效的工廠質量管理體系。

      三、質量細則

      1、生產操作工必須嚴格按工藝、按要求、按圖紙、按標準進行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進行生產。不按圖紙要求和工藝標準,自行操作的,由此造成的后果一律由操作者負責,返工產品不計報酬。造成產品批量報廢的,按原材料價格20%進行賠償。在此基礎上,視情節嚴重上報總經理給予處理。

      2、不生產不合格品、不接收不合格品、不合格品不出庫。即自己不生產不合格的產品,不接收前道流轉下來的不合格品,不把不合格品轉入下道工序。前道流轉下來的`產品質量后道有檢查把關的責任,如不檢查,所造成的工時延誤等損失由接收人負責。

      3、保證產品的可追溯性。凡是產品生產過程中有要求的工藝、尺寸,操作者必須嚴格按照要求進行生產,不得遺忘或漏檢。一經發現未按照圖紙要求加工,對其所做產品重新全部檢測。

      4、每天檢查本工序、產品工裝夾具和量具的精度是否符合生產標準。杜絕由于工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現象。由此所造成的產品報廢和返工由操作工自行負責賠償。發現工裝夾具和量具精度缺失應即時上報并與更換,人為導致量具損壞者由操作工賠償相應損失。各自保管好個人的量具,出現丟失,別人損壞,自行負責。

      5、巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序、各個產品進行抽檢,發現質量問題督促操作工即時返工。發現重大質量問題應即時上報給廠部。

      6、為做到以防為主,把好質量關,專職檢驗人員要當好三員,做好三幫,"三員"即是質量檢查員又是質量宣傳員,技術 輔導員,"三幫"幫助工人找出并分析不良產品產生的原因,幫助工人增強質量第一思想,幫助解決質量問題。

      7、對于生產過程中隨時出現的不良品(返修品、品、回用品、次品)要及時做好標記,并加以隔離:

      (7、1)返修品經修復并檢查合格后,方準進行下道工序的加工。

      (7、2)廢品應訂(寫)上標記,返回原工序繼續加工或轉入廢品區。

      (7、3)次品、不算產值,加蓋次品標記單獨存放,在生產過程中,只允許合格及經同意的回用品流傳,流出。

      8、操作工在生產過程中應多思考,多琢磨。對提出合理化建議使工藝質量和產品質量得到鞏固和提高的,經廠部研究上報總經理同意,必須執行。

    公司質量管理制度13

      1、在項目部各個班組中建立完善的質量管理體系,工長、組長都是兼職質量員,分項分部進行質量跟蹤檢查,確保工程質量目標。

      2、嚴格按照國家有關規范和驗收標準、合同規定、內部品牌工程驗收標準去驗收,對整個施工過程進行全面控制,確保工程質量目標的實現,造成返工的由質量員承擔責任。

      3、嚴格按照設計圖紙和材料供貨合同要求,對項目進場材料按樣品嚴格把關,確保工程所用材料的質量。如果由于材料原因造成的質量事故,質量員要與材料部門人員同樣處罰。

      4、質量員負責落實品牌工程的實施工作。要對項目職工每月進行系統的.質量意識教育、質量技術交底,抓好質量通病的防治工作,加強施工質量的預控,開展技術訓練和崗位培訓工作。不去實施的每次罰100元。

      5、質量員要做好工程驗收、報驗工作。在工序施工交接時,質量員要組織交接雙方認真進行交接檢查,驗收合格簽字后方可進行下道工序施工。

      6、質量員對沒有自檢、交接檢記錄或者不符合質量要求的分項工程,可拒絕進行檢驗,并有權給予責任人50-200元的罰款。

      7、質量員具有質量否決權,對不符合質量要求的班組或工種,質量員有權責令其整改、返工乃至停工,出現質量事故及時向總部通報,對隱瞞質量事故不及時上報的,對質量員給予200元以上的罰款。

      8、工長在施工過程中,應對自己施工的部位按設計要求、施工規范、技術交底和分項工程質量評定標準進行自檢,符合要求后,填寫自檢記錄。搞形式主義或弄虛作假的,給予工長每次100元的罰款。

      9、質量員要和技術員一起做好各工種之間的協調工作及新工藝、新技術的推廣工作。

      10、工程項目發生返工、跑模、砼塌方、軸線位移、標高誤差、大面積空鼓等,視責任大小,給予責任人100元以上的罰款。

      11、質量員要系統積累質量方面的各項原始資料。職能部門對各項目的質量檢查到各工種為止,所以項目對各工種、班組都要有質量評定考核,月底將質量報表送總部質量科。

      12、實行'三檢'和施工任務單制度是提高施工質量和生產率的重要環節,各項目部要嚴格控制,對執行不力或弄虛作假、搞形式主義的,發現一次罰責任人100元。

      13、項目經理、施工員必須支持質量員的全面工作,不得以任何理由阻止質量員在過程控制中對質量高標準的實施。

    公司質量管理制度14

      為規范公司咨詢服務行為,提高咨詢服務質量和水平,確保咨詢成果的科學性、可靠性、公正性,根據原國家計委《工程咨詢管理暫行辦法》和中國工程咨詢協會《工程咨詢成果評定辦法》及相關文件,以組織制度、法律體系和激勵機制為基本內涵制定本質量管理制度。

      質量方針:按照"獨立、公正、科學"的原則,堅持服務第一、信譽至上、為顧客提供合格的咨詢產品。

      質量目標:確保為顧客提供的所有咨詢產品合格率100%。

      1.工程咨詢質量責任制

      1.1公司法人責任制。公司法人對公司的咨詢產品質量有領導把關的責任,是最終責任人。

      1.2總工程師負責工程咨詢產品總把關。總工程師為本單位工程咨詢產品的第一負責人,對咨詢產品質量負第一責任,其他相關人員按負責情況負相應責任。

      2.工程咨詢程序制度

      2.1嚴格按工作流程對每個項目進行咨詢研究。

      2.2嚴格按內部質量審核制度,實行分級審核。編制負責人進行自審后簽署自審意見,部門負責人進行初審,提出修改意見,報總工程師審定,審定后報經理簽發。

      2.3對重大項目,嚴格按兩級評審制,在總工程師審核后,報專家評審組審定,以專家評審組審核意見為準。

      3.考核獎懲制度

      為規范辦公秩序,加強辦公管理,提高辦事效率,維護公司形象,促進公司健康發展,特制定本制度。

      3.1本考核制度實行獎懲制,與獎金、工資基本掛鉤,所罰金額直接從獎金扣除,獎勵金額公司另行計提。

      3.2凡有下列條款者,予以懲處

      3.2.1公司原則上實行坐班制,所有員工必須堅持按時上下班,實行上班簽到制度,不得無故遲到早退,做到有事必須請假。請假一天扣30元;遲到或脫崗超過2小時的視同曠工一天對待;曠工一天視情節輕重扣40-50元,全年累計曠工5天扣發全年出勤獎。

      3.2.2恪盡職守,堅守崗位,上班時嚴禁串崗或與非本單位其它人員閑聊。各崗位工作人員應相互監督,不得容留他人串崗,凡有違犯,一次扣20元。

      3.2.3保持良好的辦公秩序,不得高聲喧嘩,不得私打電話聊天,不得有影響他人辦公的其它行為。凡有違犯,一次扣10元。

      3.2.4搞好環境衛生,保持辦公室干凈、整潔。辦公室衛生實行責任制度,不按規定清潔者,一次扣10元。

      3.2.5為確保公司的資料信息安全,未經領導不得批準擅自幫助非本公司人員查閱及復印公司檔案、文件及其它資料,凡有違反,一次扣10-20元。并視其資料的重要程度,對公司或項目單位的損失大小,從嚴處罰。

      3.2.6公司電腦實行專人專責管理,各責任人應自覺維護與管理好自己的電腦,并保證其電腦資料的安全。因本人使用不當或他人使用而造成的電腦損壞,責任人全價自負。

      3.2.7嚴格請銷假制度,職工因病、因事不能上班,需事先請假,請假要說明事情的真實理由,不得含糊其詞。凡請假1-2天者須口頭報經總工程師呈總經理批準。3天以上必須憑請假條履行審批程序,并將請假條交辦公室存檔。不按規定履行的,視同曠工處理。

      3.2.8享受國家政策休假待遇,必須提前一周提出休假報告,經總工審批報經總經理批準后方可休假,不得擅自超假,否則以曠工論處。

      3.2.9上班時間如需外出,半小時內向辦公室負責人請假;半小時至1小時分別向辦公室和總工請假;1小時以上分別向辦公室、總工和總經理請假,并保持電話隨時可以聯系上,以便臨時有事通知,不按規定而給工作造成影響的,一次扣20元。

      3.2.10注意工作中的服務態度,接待公務電話或來人要熱情禮貌,對于顧客的業務咨詢要耐心、熱心,不得以任何理由冒犯客戶,否則一次扣50元,造成不良影響的酌情加重處罰。

      3.2.11維護公司形象,凡因員工原因,致使公司形象受損或造成項目單位及其他相關單位對公司產生不良印象,形成負面影響的,每次扣50-150元。

      3.2.12嚴格遵守各種管理制度,做到公私分明,不能公物私用,違者一次扣20元。

      3.2.13尊敬領導,服從安排,對領導安排的工作和任務做到按質按量按時完成,如有推諉者,一次扣50元,如有不服從安排者一次扣100-200元,如有不能按時按質按量完成者,一次扣50-100元。

      團結同事,協作互助,服從大局,體諒他人,淡化名利,正確對待工作與利益的關系,否則因此導致同事間出現矛盾或影響工作的,視其性質,一次扣50-200元。

      3.2.14恪盡職守,優質高效,具備高度的責任感,認真履行好崗位職責,對未能履行崗位職責,并對公司工作造成一定影響的(如未能按期年審年檢致使某種證照失效,未能按時上報資料致使不能如期注冊以及延誤優秀工程咨詢成果評獎,未能做好日常維護致使車輛不能保證公務正常使用,辦公設備未能較好的維護致使工作延誤,各種文字及電子檔案未能按規定管理致使不能便捷調用以及致使檔案丟失,未能完成崗位職責等)每次扣50-200元;致使公司遭受較大或重大損失的一次扣200-600元。

      3.3員工有下列突出表現或行為,予以獎勵:

      3.3.1作為主創人員完成的咨詢成果獲省、國家優秀工程咨詢

      成果獎的,給予獎勵:凡獲省及以上優秀工程咨詢成果獎一等獎的每人獎勵1000~20xx元;二等獎的每人獎勵500~1000元;三等獎的每人獎勵200~500元。

      3.3.2鼓勵員工利用業余時間參加與工作有關的注冊咨詢工程師、項目管理師等的學習。凡通過業余學習取得各類注冊師資格的,一次包干獎勵3000元。

      3.3.3全年出勤達245天(自然日)以上,并無一次違犯公司各項管理制度記錄的,獎500元。

      3.3.4為公司發展建言建策,以書面方式向領導反映,并被采納者一次獎500元;建議被采納后成效顯著者另議。

      3.3.5為集體利益挺身而出,表現突出,致使公司財產或聲譽免受損失或損害的,見義勇為,臨危不懼,做好人好事,為公司爭得榮譽的,根據情況給予獎勵。

      3.3.6本制度由總工程師負責監督實施,辦公室具體負責登記備案,并做好日常考核記錄。

      4.辦公管理制度

      4.1工作紀律

      4.1.1公司所有工作人員,必須堅持按時上下班,實行上班簽到制度,不得無故遲到早退。一個月累計遲到、早退5次者視為曠工一天。

      4.1.2嚴格請銷假制度。職工因事因病請假需寫《請假條》,中層及以上干部請假,不論時間長短,須經公司經理批準同意。一般工作人員請假,一天之內須經部門領導批準同意;一天以上須經公司經理批準。事假必須提前1天說明,未經批準而不到崗者按曠工處理,病假須出具醫院有效證明。

      4.1.3嚴格外出報告制度。因公事外出,時間在一天以上:中層干部向公司經理報告,一般干部向本部門負責人報告;超過三天以上(含三天)必須向公司經理報告。經理外出需按規定報告市發改委領導。

      4.1.4正常工作時間內,各部門必須至少留一人值班,以便聯系工作。工作人員臨時外出,應向部門負責人或辦公室打招呼。

      4.1.5關于公休假制度。公司員工享受國家政策休假待遇。

      4.1.6重大事項報告制度:

      ①工作人員在接到上級的緊急通知或重大情況后,要認真做好記錄,并及時向公司領導匯報。

      ②公司購置汽車等固定資產或一次開支5萬元以上,要向市發改委領導匯報。

      ③公司職工停薪留職、調進、調出及聘請臨時人員,要向市發改委領導匯報。

      ④公司財務收支情況,每季度向公司辦公會通報,并向市發改委分管領導匯報。

      4.1.7搞好環境衛生,保持辦公室窗明幾凈、空氣暢通。

      4.1.8公司工作人員必須恪盡職守,堅守崗位;上班時間嚴禁串崗或與其它人員閑聊。各崗位工作人員應相互監督,不得縱容,容留他人串崗。

      4.1.9保持良好的辦公秩序,不得高聲喧嘩,不得有影響他人辦公的其它行為。

      4.1.10為確保公司的資料信息安全,公司工作人員無論上班與否,均不得在辦公室接待親朋好友。未經領導批準,不得擅自幫助非本單位人員查閱及復制公司檔案、文件及其它資料。

      4.1.11公司電腦實行專人專管專用,各責任人應自覺維護與管理好自己的電腦,并保證其電腦資料的安全。

      4.1.12電腦只限于上班工作之用,不得上網玩游戲,禁止瀏覽淫穢網站。上班時間不得看影碟、聽音樂、上網聊天等。

      4.1.13提高消防意識,正確使用各種辦公及其它設施設備,下班或離開崗位時,必須關閉電源,以保護設備及防止火災隱患。

      4.1.14加強防范保衛意識,下班時,各工作人員必須仔細檢查門窗,做到人走鎖落,人走窗閉。

      4.2檔案管理

      4.2.1對本公司的文件、咨詢文本、會計帳薄、技術及有關專業檔案、圖書資料等實行統一管理和保管。

      4.2.2借閱檔案必須業務對口,因工作需要超越規定范圍,需經領導批準方可借用。需要摘抄檔案時,必須經單位領導同意,摘抄檔案材料以后,要經檔案員審查、核對。

      4.2.3檔案原則上不借出室外,如特殊情況需要外借時,借閱者需提出申請,經批準后方能外借,并限期歸還。

      4.2.4任何人不準攜帶檔案材料進入公共場所。

      4.2.5未經批準,檔案資料不得摘抄、復印或公布。

      4.3保密規定

      4.3.1全體公司員工必須自覺遵守《中華人民共和國保密法》的規定,嚴格保守黨和國家的機密。

      4.3.1所有公司內部文件、資料都要嚴格管理、健全登記、簽收和借閱歸還手續。各崗位對所有文件都要逐件登記,并 注意存檔。

      4.3.3公司召開的項目評審會及其他各項重要會議,與會人員不得對外泄露會議秘密內容。

      4.3.4文件與資料要存放在有專門安全設施的文件柜里,并隨時鎖好,由專人負責。

      4.3.5保密員要做到知密不泄密,不與無關人員談論秘密文件內容,不私自攜帶秘密以上文件外出,未經領導批準,不得將秘密文件給任何人閱讀,不為個人需要摘錄秘密文件內容。

      4.3.6嚴禁與業務無關人員進入公司辦公室,業務往來人員不得隨意翻閱文件,不準擅自向外提供數據、資料。

      4.3.7員工工作變動時,應將所保管的文件、資料和個人保密本交清。未經批準不得帶走。

      5.員工學習教育制度

      5.1公司全體員工必須樹立"學習、學習、再學習"的思想,結合各自業務需要,刻苦學習理論知識,思索實際問題,不斷提高咨詢產品質量。

      5.2業務科要定期安排學習計劃,明確重點發言人,概況學習項目的主要內容、重點、難點,交流學習體會。

      5.3鼓勵公司工程咨詢成果積極申報省以上優秀工程咨詢成果,凡獲得省以上優秀咨詢成果獎的項目,公司給予主要完成人適當獎勵。

      5.4鼓勵員工積極參加與公司工作相關的各類注冊工程師的考試,凡成績合格,獲得注冊工程師資格后,公司給予報銷相關費用(一輪費用),并給予一定獎勵。

      5.5為不斷提高員工業務能力,公司每年預提1萬元培訓經費,分期分批選送業務人員參加正規的業務培訓。

      5.6公司員工根據各自的業務需要,每人可以自己選購一定數量的圖書。購書費用標準為業務科每年1200元,綜合科每年400元。新購圖書一律交綜合科登記驗收,統一管理。

      5.7借閱圖書時,一律辦理借閱手續。損壞、丟失者照價賠償。

      6.工作人員崗位責任為加強和規范公司日常管理,改進公司工作作風,明確公司崗位職責,規范公司辦事行為,提高公司運行效率,特制定本責任制。

      6.1公司經理

      6.1.1主持公司全面工作,對上一級組織負責。

      6.1.2負責確定公司發展戰略,制訂公司發展規劃,決策公司重大事務。

      6.1.3負責公司咨詢業務拓展,確保公司持續健康發展。

      6.1.4負責公司的財務管理,確定員工報酬標準,確保收支的合理性。

      6.1.5負責公司的人事管理,崗位設置,聘任副總經理,總工程師及其他員工。

      6.1.6簽發以公司名義對外出具的各類項目咨詢文本及公司對外其他文件。

      6.1.7確定咨詢業務委托合同的最終價格。

      6.1.8負責制定公司的各項管理制度,并組織實施與監督。

      6.1.9負責組織員工政治理論學習,開展思想政治工作。

      6.1.10負責與上級行業協會、行政主管部門的工作銜接,加強匯報。

      6.1.11負責與業務合作單位及同行的橫向聯系與信息交流。

      6.1.12完成上級組織交辦的其他工作。

      6.2副經理、注冊咨詢工程師

      6.2.1協助經理管理公司日常事務,全面主管公司工程咨詢技術工作,對公司經理負責。

      6.2.2負責咨詢業務委托合同的洽談工作。

      6.2.3負責咨詢工作的專家組織、聘請、分工,確定其支付工資的標準;對公司人員承擔工作任務的分解,組織專家現場踏勘,負責文本編制的總體構思,文本審閱,文本的最終定稿。

      6.2.4指導專家及公司工作人員按規范要求開展咨詢工作,編寫咨詢文本。

      6.2.5參與項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告、評估項目建議書、評估可行性研究報告、評估項目申請報告的文本編寫工作。

      6.2.6作為主創人員全年完成咨詢文本6-8個,負責綜合、審定公司所有咨詢文本。

      6.2.7負責對公司其他業務人員的業務指導及管理工作,組織其及時參加上級安排的繼續教育學習。組織公司員工開展業務學習競賽,不定期對員工進行業務培訓。

      6.2.8加強與項目單位及相關部門的聯系與溝通。

      6.2.9完成領導交辦的其他工作。

      6.3紀檢監察員

      6.3.1履行辦公室主任職責,全面負責并落實辦公室各項工作,做好公司員工的考勤及績效考核與結算,辦公室衛生及安全管理等工作。

      6.3.2負責辦理公司新資質,公司新聘請的注冊咨詢工程師的注冊申報工作,負責一年一度的優秀工程咨詢成果獎的`申報工作。

      6.3.3負責公司文秘管理督查工作。做好公司發文文號的編序登記工作,督促檔案和文秘人員對公司文書檔案和電子文檔及時如數歸檔和備份。督促及協助公司文秘及時完成各種公司文件、文稿的撰寫。監督檔案管理人員對檔案的規范管理和應用。

      6.3.4負責公司的物業管理工作。集中保管公司所購業務軟件及辦公設備、技術資料,對公司所購的各種工具書籍建立清晰明了的臺帳,對保管人員管理的實物進行不定期的清理和盤點,監督公司各種資料的借用和退還工作,以確保公司的軟硬件資產不被丟失。

      6.3.5負責合同檔案的管理及合同所協商咨詢價格的統計及所欠咨詢費的催收入帳工作,做好公司日常的資金收支工作。

      6.3.6負責公司員工薪金報酬支付的表格制表,經報請總經理簽批后及時支付,負責為員工及時辦理社會保障及"三金"交納的具體事項。

      6.3.7負責公司對外出租門面的租金收取工作及公司所租辦公室的租金繳付工作。

      6.3.8負責與市發改委及編委、稅務、財政、物價、交警等部門的業務銜接,及時辦理公司各種證照的年檢年審工作。

      6.3.9完成領導交辦的其他工作。

      6.4收發員兼駕駛員

      6.4.1負責公司報刊雜志的上架、歸檔保管,對經請示辦公室確認的廢舊報刊和雜志進行定期出售或銷毀處理。

      6.4.2協助辦公室主任催收咨詢帳款,做到及時入帳。

      6.4.3參與公司的辦公設備及日常用品的采購、管理工作,負責文印設備的維護保養工作。

      6.4.4參與與市發改委、編委、財政、稅務、物價、交警等證照管理部門的業務銜接,協助辦理公司各種證照的年檢年審工作。

      6.4.5負責公司車輛公務駕駛、車輛管理及維護保養工作。

      6.4.6、負責辦公區域的日常衛生督查督辦工作。

      6.4.7完成領導交辦的其他工作。

      6.5項目主管、公司文秘

      6.5.1履行項目部經理職責,負責落實每個項目咨詢的具體事務,如搭建項目班子、外聘專家。擬定項目工作計劃,組織研討會、收集匯總基礎資料、項目文本編寫工作的總體構思、組織分工撰寫咨詢文本等。

      6.5.2參與項目合同的談判及草擬工作,負責按合同規定,將完成的咨詢文本、文稿,經初審后,報總工及公司領導審批。

      6.5.3項目完成后,負責安排人員搞好資料整理、裝訂等工作,及時交公司檔案室存檔。

      6.5.4參與項目建議書、可行性研究報告、項目申請書、資金申請報告、評估項目建議書、評估可行性研究報告、評估項目申請書的文本編寫工作,負責公司文本的一稿校審工作。

      6.5.5作為主創人員全年完成項目文本8-10個,經副經理授權,綜合審定咨詢文本的定稿。

      6.5.6負責公司資料的電子版檔案的管理工作。

      6.5.7負責公司對外宣傳資料的撰稿工作及公司文件材料的撰稿工作,在辦公室負責人的領導下,草擬公司半年及年度工作總結及其他文稿。

      6.5.8領導交辦的其他工作。

      6.6項目主管

      6.6.1協助副經理做好項目合同的談判及草擬工作,參與項目咨詢的專家組織、聘請、分工、組織專家現場踏勘等。參與咨詢項目文本的編寫工作的總體構思,與項目單位及相關部門加強聯系。

      6.6.2參與項目建議書、可行性研究報告、項目申請書、資金申請報告、評估項目建議書、評估可行性研究報告、評估項目申請書的文本編寫工作,作為主創人員全年完成項目文本8-10個,負責公司項目文本的三稿校審工作。經副經理授權,綜合、審定咨詢文本的定稿。

      6.6.3協助辦理公司新資質,公司新聘請的注冊咨詢工程師的注冊申報工作,及一年一度的優秀工程咨詢成果獎的申報工作。

      6.6.4負責上門招攬咨詢業務,對正在與公司洽談中或有不確定因素的咨詢業務及時予以跟進。

      6.6.5負責公司所完成的咨詢項目實施情況的意見征詢及反饋工作。

      6.6.6完成領導交辦的其他工作。

      6.7營銷主管

      6.7.1負責公司業務的市場營銷工作及公司新業務的拓展。

      6.7.2負責公司檔案工作,及時對各類檔案入檔管理,并完成檔案相關的目錄編號、包裝、封存工作。

      6.7.3負責公司的對外宣傳和推介,不斷擴大公司知名度,如給項目單位、項目主管部門、金融機構等單位散發公司宣傳資料等,逢年過節給相關業務往來人員寄發明信片等。

      6.7.4負責捕捉工程咨詢業務信息,主動上門向市發改及項目主管部門收集項目信息情報,及時反饋給公司領導及總工,以便做相應的策應。

      6.7.5負責上門招攬咨詢業務,對正在與公司洽談中或有不確定因素的咨詢業務及時予以跟進。

      6.7.6負責策劃及組織公司員工不定期地開展健康向上的文娛體育活動,營造有益于員工身心健康的公司文化氛圍。

      6.7.7完成領導交辦的其他工作。

    公司質量管理制度15

      第一節質量管理責任制度

      一、質量管理機構責任制

      ⑴貫徹執行國家和上級頒發的規范、規程、驗證標準和規章制度⑵負責公司的質量管理,檢查公司質量管理辦法的落實情況,參加上級組織的工程質量檢查和核驗工作。負責組織優質工程的申報工作。

      ⑶負責編制公司年度質量目標,審批項目質量計劃,對項目質量活動實施監督檢查,指導項目部質檢員的工作。

      ⑷編制年度創優計劃,對項目部在質量過程控制中采用的方法和手段進行審定,⑸對在施工程進行巡查、監控

      ⑹參加項目地基與基礎、主體分部工程和單位工程驗收、監督、核查項目部對質量問題的整改情況

      ⑺參加單位工程竣工預驗收,對未通過預驗收的工程,項目部不準進行竣工驗收

      ⑻負責工程質量信息的收集、整理和反饋工作,掌握工程質量動態。編制匯總質量報表、質量分析,并上報公司總工、總經理及技術質量部

      ⑼及時上報發生的質量事故,參加質量事故的調查、分析,提出處理意見,并對事故的處理效果進行驗收檢查。

      二、項目經理質量管理責任制

      ⑴對工程項目的管理工作全面負責

      ⑵貫徹執行國家有關質量方針政策和上級質量管理規章制度,負責貫徹落實企業制訂的工程質量責任制,負責對項目全體員工進行質量意識的教育

      ⑶確定在施工程的質量方針目標,定期組織質量大檢查,掌握工程質量狀況

      ⑷負責健全質量保證體系,制定質量獎懲辦法,定期召開質量工作會議,制定創優工程質量保證措施和獎勵措施,組織簽訂落實各級創優工程考核

      ⑸對不合格工程質量負直接責任

      ⑹組織、管理工程質量檢查、評定和竣工交驗工作

      三、主任工程師(質量總監)質量管理責任制

      ⑴組織編制項目的質量計劃,報上級質量管理部門審批后實施

      ⑵定期組織質量人員驗證質量計劃的實施效果,當項目質量控制中存在問題或隱患時,應提出解決措施

      ⑶參加圖紙會審

      ⑷單位工程、分部工程和分項工程開工前,應向承擔施工的負責人或分包人進行書面交底,質量交底資料應辦理簽字手續并歸檔保存

      ⑸施工過程中,對發包人或監理工程師提出的設計變更在執行前及時向施工人員進行書面交底

      ⑹監督有關人員做好施工過程的質量自檢、專檢和交接檢,保證質量符合標準要求

      ⑺負責各種原材料、設備進場的質量驗收,嚴把材料、設備質量關

      ⑻組織有關專業人員執行產品的.監視和測量工作程序,并對合同的履行情況進行全面驗證

      ⑼對檢查中發現的工程質量問題或不合格報告提及的問題組織有關人員判定不合格程度,制定糾正措施,具體執行《程序文件》中不合格品的控制工作程序⑽組織對糾正措施的實施效果進行驗證,將驗證情況上報上級質量部門

      ⑾組織項目部質量、材料、試驗等有關人員編制匯總項目質量情況月報及質量分析

      四、生產副經理質量噶責任制

      ⑴協助項目經理制訂項目、管理的總方針、總目標

      ⑵定期檢查方針、目標的執行情況,確保總目標的實現

      ⑶負責項目全面質量管理教育,幫助項目建立和指導動和整理成果資料,表彰全面質量管理先進單位和有成效的優秀面質量管理

      QC小組活

      QC小組。在項目上推行全

      ⑷嚴格按質量要求組織施工

      ⑸協同有關部門不斷完善項目各項管理規章制度,監督落實項目的各項管理規章制度

      ⑹組織工長,班組長進行工序自檢和分項工程質量檢驗評定,對每道工序的質量負責

      ⑺對項目不合格工程質量負主要責任。對違章作業拒不改正的人,有教育處理的責任

      ⑻組織隱蔽工程驗收,參加工程竣工預檢、交工驗收

      ⑼負責物資進場驗收,工程分包工作

      五、質量員質量管理責任制

      ⑴認真執行國家和上級頒發、制定的各類技術規程、規范、工藝標準、質量驗評標準和各種質量管理制度和措施

      ⑵對進場的原材料、半成品進行檢查,杜絕不合格原材料、半產品的使用

      ⑶負責項目在施工過程中的經常檢查和定期檢查,對重要部位、隱蔽部位進行檢查和施工班組間交接檢查

      ⑷加強工程質量業務管理,建立分項、分部、單位工程質量臺帳

      ⑸參加工程質量事故的調查分析,并及時上報

      ⑹負責對本工程項目內的分項、分部、單位工程進行質量檢查和評定,對工程進行預隱檢查,辦理主體結構的完工和簽訂手續

      ⑺參加上級質量部門對本項目的質量檢查和現場會,并負責介紹情況和提供所需的各項質量資料

      ⑻及時上報年、季、月工程質量統計報表和工程質量小結

      第二節施工現場質量管理制度

      一、質量周例會制度

      為了保證工程質量目標的實現,使項目部管理層及時準確地掌握項目質量情況,科學地搞好項目質量管理,特制定本制度:

      ⑴項目質量例會應每星期召開一次。重要工序質量分析會應根據施工需要不定期召開,特殊情況下,當出現質量事故(或質量有較大的倒退趨勢)時,項目技術負責人應召開質量研討會,分析原因提出處理方法(或應采取的糾正措施)

      ⑵工程質量例會由項目經理(或項目技術負責人)主持召開,項目部質量安全員、施工員、材料員、倉庫管理員、施工機械操作員、施工班組長等應參加會議

      ⑶質量例會主要應包括以下幾個方面的內容,本周施工情況,原材料質量情況,送檢結果,過產品質量情況,存在的主要質量問題及改正要求,施工進度情況,施工實際進度與施工進度計劃符合情況,施工安全情況等;下一階段的施工安排等。

      ⑷工程例會要做好例會記錄,與會人員要簽到,會議內容整理后要及時以文件的形式發至各施工班組,項目部資料員要收集例會記錄,并歸檔形成工程質量資料

      二、質量檢查制度

      為確保工程質量,強化施工過程中的質量控制,做到預防為主、防患于未然,特制定本制度

      ⑴全面貫徹執行國家有關質量管理的方針、政策、法律、法規。

      ⑵使質量檢查工作明確職責,嚴格制度,預防為主,充分發揮質量檢查人員的餓積極作用

      ⑶根據國家規定的技術標準、驗收規范、操作規程和設計要求,在整個施工過程中的各個環節進行全面的檢查和監督

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