物品采購管理制度

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    物品采購管理制度【實用】

      現如今,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是指一定的規格或法令禮俗。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編精心整理的物品采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    物品采購管理制度【實用】

    物品采購管理制度1

      為建設“資源節約型,環境友好型”校園,進一步開源節流,規范辦公用品管理,特做如下規定:

      1、各班所需購買物品先填寫申請單,經部門負責人審批后統一提交園長簽字,確認是否需要采購。園長審核,批準后進行采購、入庫。

      2、幼兒園新到教師的辦公用品,后勤處根據需要為其配備必要的`辦公用品,以保證正常工作。

      3、除正常配給的辦公用品外,若還需用其它日常辦公用品的,由使用部門提出書面《申請》,須經園長批準方可領用。

      4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質優價廉、庫存合理、開支適當為原則。

      5、辦公人員要做到使用好,保管好,辦公用品,在使用中,做到勤檢、勤修,如個別不能修理,及時上報到管理部門進行維修。

      6、公共財物,任何人不得轉借,轉給他人。

      7、開學初,一次配齊辦公用品,指定專人領取。辦公用品按指標配備,嚴格控制超支。

      8、領取各種物品,不得隨意入庫內,遵守管理制度。

      9、管理人員帳、物、票相符,日清、月結、采購貨物不壓支票,當日取出,當日返回,做到不拖,不欠。

    物品采購管理制度2

      第一章 總則

      第一條 為加強公司物資管理,規范物資采購程序,制定本制度。

      第二條 本制度適用公司各部室

      第三條 辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

      第二章 計劃

      第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領導簽字,經主管領導審核后報總經理審批。

      第五條 物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規定程序審批后報辦公室,對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經總經理批準的急件除外)。

      第三章 詢價

      第六條 各部門報采購計劃前須進行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。

      第七條 單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

      第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

      第四章 采購

      第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

      第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。

      第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則,嚴禁采購質次價高的'物品。如有發現每次罰款100元。

      第十二條 所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

      第五章 入倉

      第十三條 所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續。

      第十四條 辦理入倉時,倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗,并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現,對倉管員處以50元罰款。

      第六章 附則

      第十五條 本制度自下發之日起執行,相關規定如與本制度沖突,以本制度為準。

      第十六條 本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

    物品采購管理制度3

      1、采購員在總務科科長的直接領導下,負責總務庫房和專項物資的采購工作。

      2、各科所需的辦公用品,按月造計劃報送總務科,全院每月所需的用品,由總務庫房匯總制定計劃,一式三份,經主管科長審查,報經主管院長審批,審批后按計劃采購。

      3、固定資產的購買由主管科長、主管院長批準后方可購買,購買后辦理驗收入庫的同時,要登記入帳。

      4、采購員須按照批準的.計劃進行采購,要嚴格把好質量、價格關,做到貨比三家,擇優采購。

      5、對臨時性計劃,經主管科長、主管院長批準后及時采購,保證臨床一線的供應。

    物品采購管理制度4

      為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神,使學校物資采購規范化、程序化和制度化,經學校行政會議研究,結合我校具體實際,特制定本制度。

      一、物資采購工作堅持五原則:

      1、堅持公開、公平、公正的原則。

      2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

      3、堅持節約實用的原則。

      4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

      5、堅持申報、審批、入庫登記的.規范化原則。

      二、物資采購工作程序:

      1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人

      簽名等。

      2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。

      3、申購物資金額在

      100元以下由總務處主任審批,100元-200元送分管后勤的領導審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

      4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。

      5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單,并送有關

      領導批準,如因遲報導致來不及采購,影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

      6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。

      三、物資采購注意事項:

      1、物資采購工作由學校分管后勤的

      領導把關,總務處負責落實。

      2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

      3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下,根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

    物品采購管理制度5

      1 、總則

      加強對物資采購的管理,進一步規范公司生產、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據我公司實際,現制定本規定。

      2 、采購原則

      2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。

      2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優的原則,按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

      2.3 按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。

      3 定點供應商確定原則:

      3.1 根據市場調研,認真考察,貨比三家,以質優價廉、售后服務好、質量好為原則,方能定為定點供貨單位。

      3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據考核結果,確定或淘汰定點供應商。

      3.3 建立供貨商名錄,根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

      3.4 建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。

      4 采購程序

      4.1 辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。

      4.2 辦公室按需求統一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度,采購前,應做到市場調查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優質低價。

      4.3 大宗辦公用品和固定資產采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領導審批同意后,辦公室根據申請單審批費用指標,按照采購原則進行辦理

      5 驗貨

      5.1 所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

      5.2 付款

      采購員收到供貨單位發票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發票以及開列的.支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

      6 保管

      辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

      7 采購紀律

      7.1 參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

      7.2 物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。

      7.3對違反規定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規定懲處。

    物品采購管理制度6

      為加強對單位采購活動的內部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結合單位實際,特制定本制度。

      一、崗位責任

      1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

      2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關記錄。

      3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

      4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

      5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

      6、主任負責對采購合同、付款的審批。

      7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。

      二、活動流程

      1、各科室根據實際所需填寫“申購單”,經科室負責人審批同意后,定期報辦公室。

      2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統一提出申購計劃,先報分管領導審核,然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

      3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購途徑購買;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程,可以自行購買,并索要正式、合格發票。

      對小額零星采購,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

      4、對宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

      5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

      6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核,并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

      三、其他相關控制措施

      1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賂、損害單位利益。

      2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的'相關文件,包括:采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和映采購業務的全過程。

      3、對于宗設備、物資或重服務采購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,加強對采購業務各個環節的控制。

      4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

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      為進一步完善財務管理制度,加強內部監督,建立和完善采購與付款的會計控制程序,規范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環節的會計控制程序,堵塞采購環節的漏洞,減少采購風險,厲行節約,特制定如下制度:

      一、申購程序

      各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資(學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》,同時報送龍潯中心小學領導審批,若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的,應及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的,由各校園采購小組集中采購。

      二、校園采購小組的范圍和職責

      1、采購小組根據具體申購的物品名稱、規格及數量進行信息收集,采購組長根據所收集的'項目進行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應在規定的時間內作出商品報價,在確保物品質量的前提下,采購小組根據供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

      2、所采購物品經驗收合格者,需采用銀行轉賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續,交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。

      3、學校若急需采購小量物品時,應有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。

      4、采購小組應在學校的領導下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

      5、采購人員要有良好的職業道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

    物品采購管理制度8

      為規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,根據學校情況,特制定本制度:

      一、加強領導

      1、設立物資采購

      領導小組由校長,書記,分管副校長,總務主任財務人員組成,物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

      2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、總務主任,總務副主任、流動小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實施部門,辦公室設在總務處,由總務主任負責。

      二、采購計劃和審批

      1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初,必須由學校各部門報學期預采購計劃,如實填寫采購物品的名稱、數量,由學校各部門書寫書面申請報告報總務處,由總務處匯總,報經學校物資采購

      領導小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領導審批,最后由總務處安排采購小組采購。

      2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充,由各部門根據實際需要,填寫物品請購單,書寫申請報告報總務處,由總務處匯總,報經學校物資采購

      領導小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

      3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處,總務主任報經學校物資采購

      領導小組會議決定通過后,會計按預算校準后起草報告報場領導審批后,校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科,由發該科安排場招標小組集中采購。

      三、采購原則及方式

      1、學校日常辦公用品由學校采購

      領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點,對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對,并簽訂定點采購協議。

      2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行“陽光采購”,必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著節約的'原則,綜合考慮質量,價格售后服務等方面,擇優選購。

      3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。

      4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅持集體談價,采購物美價廉經久耐用物品。

      5、采購人員應認真檢查采購物資質量,力求價格合理,質量合格。

      四、采購物資票據的核銷

      1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字,由保管員驗收簽字,再由總務處負責人簽字,后報校長審批簽字,最后交學校財務報銷。

      2、凡未經校長統一私自采購的物資,學校不予審批報銷。

      五、采購物資的管理

      1、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等),一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

      2、一般辦公用品發放經總務主任批準,生活用品發放經分管副校長批準,貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

    物品采購管理制度9

      一、辦公用品實行集中定購,有總務主任負責,經分管校長審核,報校長批準。

      二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,要經相關領導核算后,填寫購物申請單,經校長批準、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究,報經教育辦批準,再安排專人購置。

      三、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

      四、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后,報校長簽字,交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準,并第一時間填寫差旅費單子,由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。

      五、總務處是學校負責采購物資的'職能部門,學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

      六、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購,未經批準,不得采購。

      七、采購人員應認真把好物品質量關,盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實,防止假的發票。

      八、用品采購后,采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單,將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

      九、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向校長申請,經同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。

      十、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等),一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

      十一、一般辦公用品發放經總務主任批準,生活用品發放經分管校長批準,貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

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      一、采購人員必須堅持認真負責,勤儉節約,辦事公開,廉潔自律的原則,采購500元以上物品,原則上必須2人到場,做到錢物分開。

      二、學校采購必須通過大型商場進行采購,所購物品要物美價廉,保質保量。

      三、學校正常的教育教學、辦公服務所需物質訂購,一律實行采購申報制度。小件物品集體采購,大件物品政府采購或招標采購。

      四、采購人員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化。

      五、采購物品需事先填寫申購單,然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的.物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的基礎上,經校長(校務會)研究后報主管部門進行政府采購。

      六、簽訂采購合同,必須注明供貨品種、型號、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式,供貨方式、違約經濟責任等,否則,造成的損失由采購人員負責。

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      學校物品采購制度

      一、辦公用品實行集中定購,有總務主任負責,經分管校長審核,報校長批準。

      二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,要經相關領導核算后,填寫購物申請單,經校長批準、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究,報經教育辦批準,再安排專人購置。

      四、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

      五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后,報校長簽字,交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準,并在第一時間填寫差旅費單子,由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。

      六、 總務處是學校負責采購物資的職能部門,學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

      七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購,未經批準,不得采購。

      八、采購人員應認真把好物品質量關,盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實,防止造假。

      九、用品采購后,采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單,將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

      十、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的',須事先向校長申請,經同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。

      十一、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務主任)管賬,建立

      實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等),一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

      十二、一般辦公用品發放經總務主任批準,生活用品發放經分管校長批準,貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

      注:

      購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務處購置→物品交總務處(總務主任建帳、副總務主任簽收入庫)→購物申請、發票、發貨單報校長簽字→購物申請、發票、發貨單給報賬員。

    物品采購管理制度12

      為更好地落實上級部門要求,切實加強幼兒園財產管理,真正做好勤儉辦學,有效合理地使用好經費,使其財盡其用。依據上級政策,結合本園實際,制訂本制度。

      一、采購

      1.幼兒園物品(教育教學生活、辦公物品及教學用品、圖書、設備等)采購,執行先請購、后采購,先入學校財產帳,后財務報銷的制度。

      2.物品采購采用預報申請制度。申請人提出采購申請并填寫物品采購請購單,按采購物品的實際情況,經逐級審批同意后方可執行采購。

      3.物品采購流程:

      (1)各部門(或個人)提出采購要求并填寫物品請購單;

      (2)物品請購單由主管領導簽字;

      (3)將物品請購單交后勤園長審批;

      4)將物品請購單提交園長(或園長辦公會議)審批,審批同意后交后勤采購。

      4.物品采購原則:

      (1)一般性的、急需的且金額數小的教學用品、辦公用品等物品的采購,由后勤就近采購;

      (2)凡數量較多、金額較大的一般性教學用品、辦公用品等由后勤選擇信譽良好、質量可靠、價格公道的.若干商家進行對比后,選出最佳供應商進行采購;

      (3)對于一些專業性強或選擇性較靈活的物品的采購,應派出專業人員協助后勤采購,以保證采購物品的質量。

      二、驗收

      所有采購回來的物品均需先驗收入庫,倉庫管理人員必須如實核對所購物品的種類、數量,登計造冊后入庫。倉庫管理員要在其購物發票上簽收。

      三、報銷

      所有采購物品經費,都必須經過經辦人簽字和倉庫保管員清點驗收入庫簽名后,才能報領導簽字同意報銷。

      四、入庫與領取

      所有入庫物品,必須建立完整的財產帳冊,按物品的性質分別列入固定資產,易耗品帳簿。要定期清點庫存物品,做到帳帳相符,帳物相符,學校財產去向清楚,領用、借用手續完備。

      常用物品,一律由后勤負責發放。

      五、凡是達到政府采購要求的物品一律進行政府采購。

    物品采購管理制度13

      為了規范幼兒園大宗物品的采購,提高幼兒園教育經費的使用效益,根據市事業單位購制大宗物品的暫行辦法,制定我園大宗物品采購制度。

      一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的'采購工作。

      二、所購物品必須由相關部門提出申請,經主管領導批準后交采購辦購買。

      三、全園所需物品均由采購辦負責購買,其它人員無特殊情況不得擅自購買。

      四、大宗物品必須按規定和程序招標采購,招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效,并做到監督有力、公開、公平、公正。

      五、數量較小的物品或臨時性購物需兩人以上,采購過程中,必須進行反復比較,做到貨比三家。

      六、購回物品必須嚴格驗收,票據需保管員和相關人員簽字,經園長批準后方可報支。

      七、采購人員要經常深入市場調研、咨詢物品價格、掌握市場信息,以保證所購物品價廉物美。

      八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請,如發生此類問題嚴肅處理。

    物品采購管理制度14

      為加強學校辦公用品管理,規范辦公用品的采購、領取及保管行為,既節約開支、減少浪費,又保證學校事務正常開展,特制定本制度。

      第一條學校所有辦公用品(含日用雜品、勞動保護用品等)的采購、發放、管理工作實行歸口管理原則,由辦公室統一負責,指定專人管理。

      第二條辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

      第三條辦公用品的采購:

      1、一般辦公用品的'采購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由各部門或教研組提出申請,經分管辦公室領導批準后,專門購買。

      2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制,各負其責,不得一人兼任。

      3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購,不得隨意增加采購品種和數量,凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買,否則財務不予報銷。

      3、辦公用品采購要嚴把采購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優選買,不從中謀取私利。

      4、認真辦理出入庫登記手續,未辦理入庫手續的用品,不準直接使用。

      第四條辦公用品的領取:

      1、一般辦公用品可根據工作需要,由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》,經本部門領導簽字后,直接到辦公室領取。

      2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》,經學校辦公室主任批準后,直接辦理領用手續。

      3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作,要做到分類存放,碼放整齊,清潔有序。

      4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發放有登記。

      第五條 領取的優盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交,如重復申領,應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

      第六條 加強學校辦公用品日常公開監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業務處室領取情況。

      第七條 加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用;替換下的各類辦公設備交資產管理員保管,登記造冊,修舊利廢,充分利用。

      第八條 加強資源循環利用工作。推行無紙化辦公,推廣再生紙使用,提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置,開展辦公垃圾分類處理,建立廢舊燈管,電子產品和辦公設備的回收處理機制。

      第九條 充分發揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用,紙張雙面利用,復印紙不得用做草稿紙、包裝紙,大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

      第十條 印制文件材料要有科學性和計劃性。根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,力求使印制數與需用數基本相符,避免不必要的浪費。

      第十一條 本制度自下發之日起施行。

    物品采購管理制度15

      第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

      第二條公司鑰匙的`保管

      公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉交他人保管;

      第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

      第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現金。

      第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡,任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失,將視情況給予相應的處罰。

      第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

      第七條員工辦理離職時,應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產,由人事行政部負責監督,相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

      第八條報銷

      1.報銷時間:每周及每月按規定時間報銷費用。

      2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證,經部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統一交由財務部,財務負責人審核確認無誤后交至總經理,總經理審批簽字后方可發放其款項。

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