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    時間:2024-01-15 07:16:19 說明書 我要投稿

    內(nèi)勤崗位說明書5篇【優(yōu)選】

    內(nèi)勤崗位說明書1

      1、負責收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。

    內(nèi)勤崗位說明書5篇【優(yōu)選】

      2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔,以便檢查核實。

      2-1做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;

      2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

      2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

      2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;

      2-3-2合同審查后原件交財務(wù)部,復印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。

      3、負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作,內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進,并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

      3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

      3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協(xié)商。

      4、負責對所采購物料及時記錄,根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

      4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票;

      4-2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對,無誤后登記入賬,并同時電子備份;

      4-3每月月底做好當月合計工作,并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。

      5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù),做好部門間的銜接和溝通工作。

      5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經(jīng)理審批;

      5-2將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務(wù)部門,做好移交登記手續(xù)。

      6、負責按物料采購付款的要求,做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

      6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理,根據(jù)雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領(lǐng)導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。

      6-2做好貨到付款的款項辦理,根據(jù)到貨進程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。

      6-3做好領(lǐng)導交辦的`其他付款的款項辦理。

      6-4將所付款項及時登記入賬,電子備份。

      6-5以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據(jù),并交財務(wù)部門。

      7、負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計,做好貨款的付款工作。

      7-1每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計,將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導審批排款;

      7-2將審批好的往來計劃,交由財務(wù)部總經(jīng)理,進行款項的安排工作;

    內(nèi)勤崗位說明書2

      1、辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導批準)采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時交付。

      2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

      3、遵守財務(wù)制度,嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。

      4、及時填寫《供方供貨歷史清單》,并負責協(xié)助采購部實施對供應商的評估工作。

      5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時,協(xié)助采購部長辦理退貨事宜,(索賠、換貨等)

      6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的`質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。

      7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

      8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。

      9、負責與相關(guān)部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。

      10、積極參加公司各項培訓,不斷提高工作能力,完成上級交其它任務(wù)。

    內(nèi)勤崗位說明書3

      1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導,努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

      2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

      3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。

      4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

      5.負責對采購訂單的.審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。

      6.負責采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經(jīng)理。

      7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經(jīng)理。

      8.負責后續(xù)服務(wù)工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。

      9.完成臨時交辦任務(wù)。

    內(nèi)勤崗位說明書4

      1、負責協(xié)助經(jīng)理進行產(chǎn)品的市場推廣、銷售工作;

      2、依據(jù)團隊發(fā)展策略、管理制度,制定團隊的銷售目標和銷售管理體系;

      3、負責團隊的`戰(zhàn)略合作伙伴的建立、維護;

      4、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策,并負責進行貫徹、培訓、監(jiān)督執(zhí)行;

      5、負責銷售團隊的組建,領(lǐng)導銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理;

      6、無須壽險經(jīng)驗,參加公司培訓、考試合格,同時在銷售基礎(chǔ)崗位實習3個月以上,優(yōu)秀者可以晉升。

    內(nèi)勤崗位說明書5

     一、協(xié)助辦公室主任開展工作;

      二、協(xié)助主任安排行政會議,負責會議記錄,以及會議議催辦。

      三、做好后勤日常事務(wù)工作,負責有關(guān)行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。

      四、負責公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

      五、負責文件的管理和存檔工作。

      六、負責各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

      七、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話內(nèi)容,負責收發(fā)各類電報、信函,以及書面式通知的行政會議。

      八、嚴格遵守文件的`保密、會議保密、計算機工作。

      九、建立辦公設(shè)備登記帳冊,做到帳冊和實物相符。

      十、協(xié)助辦公室主任抓好思想政治工作。

      十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。

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